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小規(guī)模納稅人不含稅收入 163456.31 增值稅4903.69(全交) 城建稅343.25(已經(jīng)交了50% 171.62) 教育附加稅 地方教育附加稅都沒交,申報(bào)表減免性質(zhì)怎么選?
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2020-01-04
老師請(qǐng)問 增值稅納稅申報(bào)時(shí) 出現(xiàn)增值稅小規(guī)模和增值稅小規(guī)模(一表申報(bào))兩個(gè) 如何選擇 有何不同
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2019-07-11
地稅附加稅申報(bào)表這樣填寫嗎
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2017-11-14
如圖,還是納稅申報(bào)表問題,我要填列附表一和附表二,根據(jù)這個(gè)嗎?然后哪兒打印的?問題在圖中顯示
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2014-11-29
全額抵扣防偽稅控開票系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)申報(bào)表上怎么填,在哪張附表上填列?是在附表四上填嗎?
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2017-06-06
稅務(wù)帳應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的金額比納稅申報(bào)表表實(shí)際應(yīng)該繳納的增值稅多了三分錢,怎么處理?
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2020-01-06
請(qǐng)問增值稅稅務(wù)申報(bào)表主表里的應(yīng)納稅額是不是應(yīng)該和我賬上應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅金額一致?
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2019-10-10
房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)繳增值稅,在次月納稅時(shí)增值稅申報(bào)表主表一如何反應(yīng)已經(jīng)預(yù)繳的增值稅金額,跨年系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)累積嗎?
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2021-11-22
增值稅納稅申報(bào)表計(jì)算繳納的增值稅比賬上多(無誤),怎么調(diào)整?
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2019-01-08
增值稅一般納稅人,增值稅零申報(bào),那么增值稅附加稅還需要手動(dòng)申報(bào)嗎
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2017-06-17
我們公司與2016年9月10日簽訂了3989800的合同,乙方與2016年10月16日-2018年1月26日給我公司打款合同1241000,因?yàn)榭铐?xiàng)沒有付完,我公司已經(jīng)起訴對(duì)方了,上個(gè)月我把已經(jīng)打款的1214000,我申報(bào)增值稅的時(shí)候,做了未開票收入,這個(gè)月是不是必須把申報(bào)的未開票收入的票開出來,可不可以 一直把申報(bào)的未開票收入1214000,一直掛到申報(bào)表上,等官司打下來了,要開票了,才來沖減?
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2019-07-08
這是更正申報(bào)增值稅的申報(bào)表, 然后申報(bào)時(shí)出現(xiàn)這個(gè)提示。請(qǐng)問怎么修改數(shù)據(jù)??
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2020-07-11
親問一下,上個(gè)月,增值稅申報(bào)申報(bào)表時(shí)銷項(xiàng)多申報(bào)2分錢,做賬按著實(shí)際做的,賬務(wù)當(dāng)時(shí)沒有發(fā)現(xiàn),會(huì)計(jì)賬務(wù)怎樣調(diào)呀
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2020-04-13
老師,請(qǐng)問3月份申報(bào)增值稅報(bào)表未填無票收入欄。4月份開了16%的10幾張專票。那4月份申報(bào)表我改怎么填報(bào)?怎么解決稅的問題?謝謝!
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2019-04-17
@郭老師,小規(guī)模納稅人,季度超過45萬,為什么增值稅附加稅申報(bào)表的計(jì)稅額是3%?不是應(yīng)該按銷售收入1%的基數(shù)繳納附加稅嘛
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2022-01-07
老師,請(qǐng)問,稅控盤維護(hù)費(fèi),本月發(fā)生繳費(fèi)了,不打算抵扣,在增值稅申報(bào)時(shí),填寫表四的本期發(fā)生額嗎?填了表四還需要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?
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2022-06-09
老師,這樣我根據(jù)未結(jié)轉(zhuǎn)下月增值稅計(jì)提通用稅的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào),會(huì)影響我再申報(bào)增值稅和城建稅嗎,它們會(huì)不會(huì)有關(guān)聯(lián)?。?/span>
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2019-07-03
增值稅申報(bào)表期末留抵的稅額,與資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)對(duì)不上,差了幾分錢,是上個(gè)月的一筆進(jìn)項(xiàng),錄入系統(tǒng),少了八分錢,增值稅申報(bào)表少了,怎么調(diào)整,
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2017-05-09
我們?nèi)ツ暧薪o客服開水費(fèi)發(fā)票,當(dāng)時(shí)按照簡(jiǎn)易計(jì)稅政策我們3個(gè)點(diǎn)發(fā)票開的,收到的水費(fèi)發(fā)票全部轉(zhuǎn)出,3個(gè)點(diǎn)的水費(fèi)增值稅額全額交稅,現(xiàn)在國(guó)稅局說不行,要9個(gè)點(diǎn)發(fā)票,今天去把去年的增值稅申報(bào)表全更正申報(bào)了,但分錄不知道怎么調(diào)整了?
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2022-02-21
請(qǐng)問出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的賬務(wù)怎么處理?增值稅申報(bào)表如何申報(bào)?
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2022-03-15