国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

個(gè)體工商戶7月份成為查賬征收,中途建賬,1-6月營業(yè)收入開票金額只有10萬元多點(diǎn),核定征收系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào)按定額申報(bào)有40多萬元,那么我現(xiàn)在申報(bào)1-9月份的收是按開票金額申報(bào)還是按增值稅申報(bào)表上的總收入金額申報(bào)?
7/318
2023-10-18
小規(guī)模1-3月開票151535.93元(含稅),增值稅申報(bào)表是應(yīng)該填寫在1-8欄,還是第9欄開始的小微企業(yè)哪里?
2/589
2019-04-29
老師,如果增值稅申報(bào)表上沒有報(bào)免稅收入,我所得稅報(bào)了的話有沒有問題呢,這種稅局會(huì)不會(huì)查呢
1/827
2019-04-15
增值稅申報(bào)表(二)本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中:第8a欄稅額/第6欄稅額,比例為340.92%,比例偏大,是什么意思?
1/3810
2022-05-20
老師,我們是小規(guī)模企業(yè),一季度有一筆未開票收入1000元,增值稅申報(bào)表那里按照已開票填寫的,后來四季度這筆未開票收入又開了票,四季度增值稅申報(bào)表也填寫了,填重復(fù)了,現(xiàn)在匯算清繳需要調(diào)整增值稅申報(bào)表,我們是改一季度的還是四季度的?
1/770
2020-06-29
公司被查出2016年12月的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票失控 昨天去更改2016.12月的增值稅申報(bào)表 并且補(bǔ)交了失控票的增值稅和滯納金會(huì)計(jì)上應(yīng)該如何做分錄
1/1188
2017-09-20
老師,小規(guī)模的企業(yè)如果該季度總收入為11萬且都是無票的收入(含稅),增值稅申報(bào)表怎么填,稅率為3%,填第一欄金額106796.12,然后15欄本期應(yīng)納稅額為3203.88,對(duì)不
1/1146
2016-12-17
關(guān)于跨年進(jìn)項(xiàng)稅額問題。1、2018年12月賬上做了轉(zhuǎn)出493.13(實(shí)際應(yīng)轉(zhuǎn)出的),12月增值稅申報(bào)表在申報(bào)時(shí)未做轉(zhuǎn)出,需要在2019年增值稅申報(bào)表做轉(zhuǎn)出嗎?2、2018年5、6月份增值稅申報(bào)表做了轉(zhuǎn)出45.63*2(當(dāng)時(shí)是失控發(fā)票,申報(bào)時(shí)提示6月要做轉(zhuǎn)出,其中一筆是因?yàn)榭村e(cuò)了轉(zhuǎn)出所屬期,導(dǎo)致在5月多轉(zhuǎn)出一筆),2018年賬上未做轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在在2019年賬上需要怎么做分錄呢?
1/1835
2019-03-12
老師,物流運(yùn)輸行業(yè)一般納稅人增值稅申報(bào)表中的營改增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表怎么填
1/1260
2019-04-15
老師, 增值稅一般納稅人, 附表四, 增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi), 與增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里,也有一個(gè)購買稅控盤的減免稅。 那我, 280+200 填在哪張表里 ?
1/233
2021-05-12
這個(gè)免抵退稅額是申報(bào)的出口退稅系統(tǒng)里匯總表錄入里數(shù)值的截圖,這是增值稅申報(bào)表截圖 這個(gè)增值稅這邊免抵退稅額是不是應(yīng)該填寫上前面截圖里那個(gè)數(shù)值1658.39,對(duì)嗎?
1/1342
2017-07-07
增值稅納稅申報(bào)表,附表三,不動(dòng)產(chǎn),無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目,這張表扣除項(xiàng)目指什么?
1/2032
2018-10-09
增值稅申報(bào)表主表的本年累計(jì)數(shù)跟利潤表的營業(yè)收入本年累計(jì)數(shù)一致對(duì)嗎?
1/4111
2018-01-13
11月份代開增值稅專票了,已經(jīng)繳納增值稅136.28,今天再報(bào)國稅報(bào)表時(shí),城建稅用申報(bào)嗎?
1/433
2019-01-04
小規(guī)模增值稅申報(bào)表第10小微企業(yè)免稅銷售額包含代開的增值稅專用發(fā)票金額嗎
1/1405
2019-04-05
出售固定資產(chǎn)(汽車)開了增值稅專票,這個(gè)銷項(xiàng)稅額要在增值稅申報(bào)表中哪一欄填寫???
1/2304
2019-01-03
老師增值銳申報(bào)表期末未交稅額和明細(xì)賬里面的未交增值銳余額 應(yīng)該是一致的嗎
1/805
2021-09-30
老師,小規(guī)模季報(bào),有普票免增值稅,也有3個(gè)點(diǎn)的專票銷售額 ,如何填報(bào)增值稅申報(bào)表?
1/284
2023-03-13
建筑業(yè)企業(yè),營改增,外經(jīng)證外地開票時(shí)預(yù)交稅款,分為兩種,一種是簡易征收預(yù)交3%(開3%的增值稅普票),一種是一般征收預(yù)交2%(開11%的增值稅專用發(fā)票),會(huì)計(jì)每月報(bào)稅時(shí)都把已預(yù)交的增值稅填到增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)里,簡易征收預(yù)交的稅額直接本期實(shí)際抵減稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)入增值稅主表28行①分次預(yù)繳稅額里,而一般征收預(yù)交的沒有結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)去,直接留在期末余額,這個(gè)一般征收預(yù)交的期末稅額怎么處理呢?
1/6563
2017-04-10
小規(guī)模企業(yè)開的普通機(jī)打發(fā)票在季度申報(bào)的時(shí)候要在增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模適用)里填寫嘛
1/871
2015-10-10