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小規(guī)模這個(gè)季度收入低于9萬,免增值稅,那附加稅這個(gè)表怎么填
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2017-10-17
勞務(wù)派遣差額征收的小企業(yè)增值稅附表一中的銷售額怎么填寫?
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2018-10-11
老師,報(bào)稅系統(tǒng)登上去找不見報(bào)增值稅和附加稅的報(bào)表了,在哪里?
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2020-03-10
老師第一張表格中第二季度我圈住的應(yīng)交增值稅該怎么填,我們企業(yè)是銷售化肥的農(nóng)資公司,第二張圖是6月1號到6月30日的增值稅納稅申報(bào)表
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2019-08-23
你好,我想請問老師,本房開企業(yè)本期預(yù)收房款200萬,開具不含稅發(fā)票200萬,沒有其他收入,應(yīng)預(yù)繳增值稅55045.87元,那么怎么埴報(bào)增值稅納稅申報(bào)表?謝謝!
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2020-03-01
鄒老師你好。11月份開了增值稅發(fā)票金額50萬元,到11月30日全部作廢。那么增值稅納稅申報(bào)表,就填零,再發(fā)送。這樣做對嗎
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2016-12-05
上個(gè)月購買的稅控盤憑證也做了 這個(gè)月已經(jīng)把增值稅申報(bào)了 沒有填這個(gè)數(shù) 下個(gè)月直接在增值稅納稅申報(bào)表里填寫可以嗎?上個(gè)月購買的時(shí)候做的分錄是 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 沒有作別的分錄 您看這樣對嗎 ?
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2017-08-07
免征增值稅企業(yè)開票有沒有限額,報(bào)增值稅納稅申報(bào)表通不過。不知什么原因。
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2018-10-01
老師,上個(gè)月認(rèn)證了一張品名開錯(cuò)的退稅發(fā)票,這個(gè)月收到對應(yīng)一正一副,增值稅納稅申報(bào)表,一正一副是按照0申報(bào)嗎?但是負(fù)數(shù)發(fā)票又不認(rèn)證。
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2023-08-04
增值稅納稅申報(bào)表應(yīng)納稅額合計(jì)要不要把即征即退項(xiàng)目的本年累計(jì)算上去
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2024-02-01
老師您好,請問會(huì)計(jì)學(xué)堂的房地產(chǎn)的納稅申報(bào)演習(xí)里面怎么土地增值稅納稅申報(bào)表在哪里?
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2020-04-03
我在填一般納稅人申報(bào)表時(shí),想把3月份繳納的稅控服務(wù)費(fèi)280元抵扣了,在增值稅減免申報(bào)表填列了,但是附表四自動(dòng)帶不進(jìn)去,也填補(bǔ)進(jìn)去。我保存時(shí),提示增值稅減免申報(bào)表減稅項(xiàng)目“本期實(shí)際抵減稅額”列合計(jì)(280)=主表23欄“應(yīng)納稅額減征額”一般項(xiàng)目本期數(shù)0+主表23欄“應(yīng)納稅額減征哦”即征即退項(xiàng)目本期數(shù)0?這是怎么回事,謝謝老師!
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2018-06-11
公司零申報(bào),為何增值稅、所得稅、附加費(fèi)、城市維護(hù)費(fèi)都保存成功了,但再查詢還是沒有申報(bào)呢?其它的報(bào)表為何能申報(bào)成功呢?報(bào)表上的報(bào)稅人名字和聯(lián)系方式為何也輸不上呢?
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2018-10-05
外貿(mào)企業(yè)本期進(jìn)項(xiàng)開的16%票,可退稅13%,余下3%做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,請問在填增值稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)填到哪個(gè)欄次?還有本月開的加工費(fèi)也不能退稅,這項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出填到哪個(gè)欄次?
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2019-08-09
(1)一般納稅人出租其2016年4月30日前取得的不動(dòng)產(chǎn),可以選擇適用簡易計(jì)稅方法,按照5%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。 (2)一般納稅人出租其2016年5月1日后取得的不動(dòng)產(chǎn),適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅,適用稅率11% 同時(shí)有兩種計(jì)稅方式怎么填增值稅申報(bào)表啊
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2021-08-23
工商年檢里的納稅總額是在增值稅納稅申報(bào)表里看嗎
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2022-04-25
老師好,一張去年12月份的專票今年2月沖紅后,3月又同金額開了一張、7月退稅(未到賬),2月份沖紅的發(fā)票記賬憑證和增值稅納稅申報(bào)表都沒有記入,之后2月份的納稅申報(bào)表改正過來,但賬面未改?,F(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整賬面,讓納稅申報(bào)表和賬面一致?如果退稅到賬,又該怎么處理。謝謝
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2024-07-28
請問老師現(xiàn)行 橋、閘通行費(fèi)紙質(zhì)發(fā)票 可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 填寫在資料(二)第8b欄“其他”中。 問題1,需要將該項(xiàng)數(shù)字與其他允許抵扣的國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)第10欄嗎? 問題2 現(xiàn)行 橋、閘通行費(fèi)有電子發(fā)票沒,現(xiàn)在的抵扣政策是按5%算進(jìn)項(xiàng)嗎?
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2023-10-09
老師你好,截至2020年底增值稅納稅申報(bào)表里的留抵稅額對應(yīng)的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是認(rèn)證了還是沒認(rèn)證?
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2021-03-12
老師,增值稅納稅申報(bào)表(三)-無形資產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)和服務(wù),也就是無形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)和服務(wù)對應(yīng)的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?如果當(dāng)期沒有購入的無形資產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)和服務(wù),數(shù)據(jù)是不是都填0就行?
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2024-12-15