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一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票,小規(guī)模為什么不能抵扣
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2023-08-10
想請(qǐng)問一下,我公司是個(gè)體工商戶,別人給我發(fā)的增值稅專用發(fā)票,我可以拿到稅務(wù)局報(bào)銷嗎?
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2023-06-14
(4)15日,收回之前委托乙公司加工的N半成品一批,委托加工時(shí)發(fā)出半成品的實(shí)際成本為15萬元;加工過程中支付加工費(fèi)2萬元,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.26萬元;裝卸費(fèi)0.8萬元,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.048萬元;受托方代收代繳消費(fèi)稅4.5萬元。甲公司收回該委托加工物資后準(zhǔn)備繼續(xù)加工生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,該批N半成品的計(jì)劃成本為20萬元。
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2023-06-28
2020年3月15日,北京科云股份有限公司接受北京宏達(dá)股份有限公司投資入股生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái)收到增值稅專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)117000元增值稅率17%生產(chǎn)設(shè)備已驗(yàn)收,做固定資產(chǎn)使用他的財(cái)務(wù)處理怎么做?
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2023-11-02
行政管理部王力報(bào)銷差旅費(fèi)3400,其提供的往返火車票上標(biāo)明票價(jià)1 090元,住宿費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票中注明價(jià)款1000元,增值稅60元,原預(yù)借5 000元,余款交回現(xiàn)金。
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2023-11-10
老師,增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票的區(qū)別,是不是只有是否可以抵扣。在銷售方來說有什么差別。我們是一般納銳人,有購(gòu)買了軟件服務(wù),有請(qǐng)銷售方開增值稅專用發(fā)票,便銷售方回復(fù)說如果開增值稅專用發(fā)票就要另外回收我們的稅點(diǎn)。如果開增值稅普通發(fā)票就不加收稅點(diǎn)。增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票的稅負(fù)都17%。到底區(qū)別在哪里?
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2016-12-27
老師,增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票壓線還可以用嗎?稅金小數(shù)點(diǎn)后面沒有寫全可以用嗎?
1/1310
2019-07-04
老師,增值稅專用發(fā)票不見了怎么辦?我只有記賬聯(lián),抵扣聯(lián)跟發(fā)票聯(lián)都不見了,對(duì)方客戶也說沒收到.
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2016-06-16
老師您好,月底31號(hào)購(gòu)買方發(fā)現(xiàn)對(duì)方開出的增值稅專用發(fā)票稅號(hào)有問題正在寄回,那銷售方的賬該怎么處理
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2017-05-31
老師你好,我們給對(duì)方開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,但對(duì)方把發(fā)票聯(lián)給弄丟失啦,應(yīng)該怎么處理???
1/374
2019-07-19
如果月末增值稅專用發(fā)票不夠了該怎么辦?還沒到報(bào)稅期可以繼續(xù)買發(fā)票嗎?
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2017-03-12
老師,請(qǐng)問增值稅專用發(fā)票的抵扣聯(lián)丟失了,那發(fā)票聯(lián)還可以驗(yàn)證嗎?抵扣聯(lián)丟失,會(huì)不會(huì)有什么影響呢
1/628
2016-12-23
增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)丟失怎么辦
1/567
2015-11-07
增值稅專用發(fā)票只有抵扣聯(lián)不見了,發(fā)票聯(lián)還在,應(yīng)該怎么處理
1/1998
2018-01-10
老師您好,請(qǐng)問2017年9月的一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)購(gòu)買方丟失了,應(yīng)該怎么辦?
1/502
2019-12-14
增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都丟失了,具體要怎么處理呢?流程明細(xì)
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2020-01-10
老師,增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)票不見了,要怎樣處理?
1/816
2019-12-05
老師好!我單位2017年12月給對(duì)方(交通研究院)開具了增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方想讓我們作廢,把發(fā)票直接開給他們下游的工程單位(他們無法開具材料票),可否?謝謝!
1/517
2019-07-04
我公司2019年12月開出的增值稅專用發(fā)票到現(xiàn)在7個(gè)月了,沒掛了帳,發(fā)票聯(lián)全在我公司,這個(gè)票還可以沖紅或者作廢嗎?對(duì)我公司有什么直接的損失嗎
1/487
2020-07-12
銷售葡萄酒一批總金額17100.稅額2484.62給客戶開具了稅率為17%增值稅專用發(fā)票。當(dāng)月有葡萄酒進(jìn)項(xiàng)票稅額1412.31。所以現(xiàn)在要交的稅=2484.62-1412.31=1072.31是這么計(jì)算的嗎?
1/862
2018-01-30