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甲公司于2006月購入一臺機器設備,成本為500 000元,預計凈殘值零。會計上采用年數總和法按5年計提折舊,計稅時要求采用直線法按5年計提折舊,稅法規(guī)定的使用年限及凈殘值均與會計相同。該公司所得稅稅率為33%,假定該公司各會計期間均未對固定資產計提減值準備。 要求:按債務法計算甲公司2007年起該項固定資產各年的賬面價值、計稅基礎及應予確認的遞延所得稅,并編制相關的會計分錄。
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2023-06-05
年底是先計提企業(yè)所得稅后再計提盈余公積后再分配利潤的嗎
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2017-06-21
計提及繳納企業(yè)所得稅,印花稅、資源稅、水利建設專項基金,工會經費的會計分錄
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2017-11-15
計提企業(yè)所得稅,計提個稅,計提地稅的會計分錄
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2019-07-04
我單位是民非企業(yè),所得稅匯算清繳要補交所得稅,會計分錄怎么做?民非沒有”以前年的損益調整”這個科目。
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2018-05-22
個體戶交納個人所得稅和城市維護建設稅會計分錄如何做?
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2017-12-05
計算利潤總額,按利潤總額25%計算應繳納企業(yè)所得稅,會計分錄
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2024-03-07
某企業(yè)20X1年虧損1000萬元,預計20X2 年至20X4 年每年應納稅所得額分別為:300 萬元、400萬元和 500萬元。確定該企業(yè)適用的所得稅率一直為 25%,稅法規(guī)定企業(yè)納稅年度發(fā)生的虧損可以在以后5年內用所得彌補,無其他暫時性差異。請編制20X1年的可抵扣虧損對20X1-20X4各年所得稅影響的會計分錄。
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2024-07-08
總公司承攬業(yè)務100萬(含稅10萬),總公司向業(yè)主方開具含稅發(fā)票100萬??偣究鄢惤?0萬后將業(yè)務委托給下屬分公司實施,并向分公司撥付項目款90萬,分公司為獨立核算單位。問題1,分公司需要向總公司開具稅票嗎?2,如果分公司向總公司開具稅票,那是不是分公司90萬又重復納稅?3,總分公司所得稅匯算清繳又如何處理。4,相應會計分錄怎么做
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2022-09-03
合伙企業(yè)并未作出利潤分配的決定也未實際分配,那么作為合伙人的法人企業(yè),是否需要確認收入繳納企業(yè)所得稅?
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2024-07-18
老師,我21年漏記了一筆油費,大概1萬。這筆費用,我22年3月份記賬。借:利潤分配-未分配利潤 貸:現金。這樣可以嗎,我想問這一萬我在第一季度所得稅申報表該填在哪里?
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2022-03-11
企業(yè)所得稅匯算清繳需要補交企業(yè)所得稅稅款,賬是要調賬未分配利潤(現在做賬在5月份)。我想問一下現在匯繳的時候要提交申報財務報表,利潤表上的數據是需要按照提了這次補繳的企業(yè)所得稅后的新報表,再申報的吧?
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2022-05-19
從被投資企業(yè)取得的分紅要交企業(yè)所得稅嗎(是股東之一)
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2017-03-02
你好,12月企業(yè)所得稅月底計提,公司有彌補虧損,這樣就交不了所得稅了,那么做賬怎么寫分錄,還是借:所得稅費用貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅嗎?應交稅費有-企業(yè)所得稅有余額怎么做,轉到哪個科目
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2020-01-13
要求:計算2016年至2018年的應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異,各年應確認的遞延所得稅負債與遞延所得稅資產,各年應確認的當期所得稅、遞延所得稅與所得稅費用,并編制相應的會計分錄。
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2020-06-12
所得稅費用該怎么填列?上季度(4-6)季度的所得稅費用有發(fā)生額,在6月的利潤表當中所得稅費用那里要填列嗎?還是可以在7月申報利潤表的時候填所得稅費用?是把所得稅費用結轉到利潤分配了。
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2018-08-08
記提個人所得稅怎么做分錄?付款的時候怎么寫分錄?
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2019-03-11
請問老師,總分機構所得稅可以選擇分開匯算繳納嗎?
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2022-03-10
獎勵和工資可以分開發(fā)嗎,并且個人所得稅分別申報
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2018-07-13
老師,請問現在所得稅稅率分幾個檔?分別利率是多少
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2022-05-06