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公司2018年是虧損的,2019年1季度是盈利的,但在做了匯算清繳后,所得稅季報(bào)那個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損欄次怎么沒跳出來(lái)那個(gè)彌補(bǔ)虧損額啊?
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2019-04-10
關(guān)于彌補(bǔ)以前年度虧損的問(wèn)題,比如企業(yè)上一年的年度虧損是3萬(wàn)元,本年一季度計(jì)提的企業(yè)所得稅是4萬(wàn)元,納稅申報(bào)時(shí)所得稅實(shí)際扣繳1萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)這是不是意味著在一季度的帳里多提了3萬(wàn)呢,是不是要把這3萬(wàn)元沖銷掉?
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2017-10-18
老師,21年核定征收,22年變查帳征收,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)以前年度虧損是要手動(dòng)填寫嗎?
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2022-04-19
老師,今年一季度公司利潤(rùn)總額為正數(shù),但是以前年度有虧損。我在填報(bào) 企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表 時(shí),怎么彌補(bǔ)以前年度虧損 是灰色的,不能填數(shù)。這樣一來(lái),本季度就要交 企業(yè)所得稅了。
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2020-04-16
企業(yè)每一納稅年度的利潤(rùn)總額都可以彌補(bǔ)前5個(gè)納稅年的虧損額。當(dāng)一個(gè)納稅年度的利潤(rùn)全部彌補(bǔ)以前年度虧損時(shí),對(duì)彌補(bǔ)以前年度虧損的利潤(rùn)不征收企業(yè)所得稅;是不是假如16年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度的虧損合計(jì)金額是10萬(wàn),我今年要交的企業(yè)所得稅是11萬(wàn),我就實(shí)際要交1萬(wàn),如果是8萬(wàn),那就不用交企業(yè)所得稅是嗎 ?
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2017-10-28
(2)公司發(fā)生有關(guān)留存收益的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: 1企業(yè)本年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)80萬(wàn)元(利潤(rùn)總額),無(wú)納稅調(diào)整事項(xiàng),所得稅稅率25%,按規(guī)定程序核準(zhǔn)按稅后利潤(rùn)10%計(jì)提法定盈余公積,并按12%提取任意盈余公積。 2法定盈余公積20萬(wàn)元轉(zhuǎn)增資本,已辦妥轉(zhuǎn)增手續(xù)。 3用提取的盈余公積彌補(bǔ)以前年度虧損5萬(wàn)元。 老師請(qǐng)問(wèn)這題都分錄該怎么做
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2020-07-04
報(bào)企業(yè)所得稅 A類。這個(gè)季度營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本都為零 就填寫一個(gè)負(fù)的利潤(rùn)總額 對(duì)嗎? 彌補(bǔ)以前年度虧損需要填寫嗎?去年一年也沒有收入 填寫的話是填去年凈虧損嗎
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2017-04-06
獨(dú)資企業(yè)個(gè)人所得稅A表中彌補(bǔ)以前年度虧損怎么填,是填以前年度虧損總額還是填當(dāng)期虧損用來(lái)彌補(bǔ)
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2021-07-10
企業(yè)所得稅季度申報(bào)中“彌補(bǔ)以前年度虧損”,是不是意思是如果以前年度利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),當(dāng)季度利潤(rùn)總額是正數(shù)時(shí)可以填入“**”?
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2017-10-20
現(xiàn)在報(bào)7-9月份所得稅,收入是0,公司第一次申報(bào)所得稅是直接按照9月份利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)填寫?彌補(bǔ)以前年度虧損這欄需不需要填寫去年的虧損金額?去年沒有做匯算清繳的
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2018-10-08
一般納稅人企業(yè),企業(yè)2018年累計(jì)虧損7.5萬(wàn)元,2019年一季度盈利10萬(wàn)元。這個(gè)月做預(yù)繳時(shí)填預(yù)繳申報(bào)表(A類)彌補(bǔ)以前年度虧損那欄是灰格,數(shù)字填不上去,是必須得先做完18年匯算清繳后再預(yù)繳嗎?
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2019-04-06
你好老師,我單位匯算清繳盈利2萬(wàn)但是彌補(bǔ)以前年度虧損了。我單位收入是50萬(wàn),業(yè)務(wù)招待費(fèi)是15000是不是只可以入2500剩下的12500需要調(diào)增,但是我家彌補(bǔ)以前虧損了,這個(gè)調(diào)整的數(shù)是要繳稅還是也能累計(jì)盈利2萬(wàn)里變成32500,用32500這個(gè)數(shù)去彌補(bǔ)以前虧損
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2020-05-19
老師好!請(qǐng)問(wèn)一下所得稅匯算清繳后賬目怎么處理,以前年度損益調(diào)整新建在哪兒呀,謝謝辛苦了
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2021-06-07
老師.19年12月有一張銷售發(fā)票開錯(cuò)了,對(duì)方公司發(fā)票還給我們了,然后2020年1月開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù),正確的又開了一張,兩張金額不一樣的。之前12月已經(jīng)入賬。19年分錄借:應(yīng)收113貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)13 那2020直接沖嗎?借:應(yīng)收-113 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-100 應(yīng)交稅費(fèi)-13,然后正確的按正常銷售再做一筆嗎?是否涉及到以前年度損益調(diào)整科目?
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2020-01-15
2017年上半年交的土地使用稅是按舊的稅額交的, 下半年計(jì)提還是按舊的稅額計(jì)提, 2018年 3月份按新的稅額繳納了2017年下半年的土地使用稅, 2018年申請(qǐng)退回2017年上半年多交的部分, 借:銀行存款,貸:以前年度損益調(diào)整(負(fù)數(shù)),沖減多計(jì)提的金額,借:應(yīng)交稅費(fèi),貸以前年度損益調(diào)整(負(fù)數(shù)),你們是這樣做的嗎? 退稅是調(diào)整以前年度損益還是進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入?
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2019-03-19
老師 您好!請(qǐng)問(wèn)通過(guò)以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn)科目,資產(chǎn)負(fù)債表上的期末未分配利潤(rùn)_期初未分配利潤(rùn)的差額與利潤(rùn)表的本年累計(jì)利潤(rùn)就有一個(gè)差額,這個(gè)差額就是以前年度損益調(diào)整數(shù),那么如何體現(xiàn)利潤(rùn)表和負(fù)債表的勾稽關(guān)系呢?謝謝
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2020-01-06
利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)數(shù)字比資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末數(shù)減期出數(shù)大1316,有以前年度損益調(diào)整680要怎么查出問(wèn)題在哪
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2017-02-20
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系有差異,如何做會(huì)計(jì)分錄調(diào)整?是通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目做分錄嗎?怎么做?17年第二季報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)期末余額是-56034.96 ,年初余額是23956.64,利潤(rùn)表上本年累計(jì)金額是-77418.3323956.64 (-77418.33)=-53461.69,與-56034.96相差-2573.27
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2017-07-12
領(lǐng)導(dǎo)提問(wèn),為什么不等,我要怎么回答?補(bǔ)繳了2019年的企業(yè)所得稅,做了以前年度損益調(diào)整借方662.93元,另外還做了提取法定盈余公積借方183478.73元,新手,這些數(shù)據(jù)要怎么跟利潤(rùn)表還有資產(chǎn)負(fù)債表聯(lián)系起來(lái)?我現(xiàn)在要怎么做?
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2020-07-28
兩張一起有,會(huì)計(jì)分錄是這樣嗎,,借以前年度損益調(diào)整,貸:現(xiàn)金,借本年利潤(rùn)-未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整36400,,第二分錄,是借營(yíng)業(yè)外支出3711.88,貸現(xiàn)金.是這樣做分錄嗎
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2019-01-20