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我單位收到對(duì)方單位開具的增值稅專用發(fā)票有誤,然后將記帳聯(lián)和抵扣聯(lián)退還給對(duì)方(當(dāng)月業(yè)務(wù))但今天登陸增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái),上面提示,我單位收到一張紅字發(fā)票,我想請(qǐng)問一下,這種情況對(duì)方是不是應(yīng)該作廢那張發(fā)票,而不是沖紅,如果他要沖紅的話,他們是不是應(yīng)該把正數(shù)發(fā)票的記帳聯(lián)和抵扣聯(lián)退還給我們。
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2022-03-24
5日,遠(yuǎn)洋公司以新建廠房一棟向本企業(yè)投資,評(píng)估價(jià)值1500000元(含稅,增值稅稅率為9%,取得增值稅專用發(fā)票)
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2019-11-14
收到飛龍工廠以專利權(quán)下本企業(yè)進(jìn)行的投資,評(píng)估價(jià)60萬(wàn)元(含稅,增值稅稅率為6%,取得增值稅專用發(fā)票)
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2022-10-30
請(qǐng)問,三證合一了的企業(yè)要對(duì)方對(duì)我司開具增值稅發(fā)票,我提供給對(duì)方的開票資料包括哪些信息
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2016-05-17
36 (12.0分)甲公司2018年6月20日購(gòu)入一臺(tái)機(jī)器設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價(jià)款1000000元增值稅額1560000元,該增值稅專用發(fā)票2018年6月符合抵扣規(guī)定。該機(jī)器設(shè)備于2018年6月30日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。甲公司在
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2022-12-12
我給一公司開了一堆增值稅專用發(fā)票 然后后悔了 就沒有給他紙張發(fā)票,只是抬頭啥的是他公司的 他公司沒有收到發(fā)票 這對(duì)他公司有利嗎?
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2023-04-23
差5萬(wàn)元金額13個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票,可以開3個(gè)點(diǎn)的進(jìn)去抵嗎?
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2023-01-30
你好,我住宿的時(shí)候用公司抬頭開了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,但是后來沒有報(bào)銷,請(qǐng)問單位會(huì)知道嗎?會(huì)對(duì)公司造成什么影響嗎?
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2023-12-01
普通增值稅發(fā)票開出后對(duì)方說不需要發(fā)票了然后跨月沖紅后需要做會(huì)計(jì)分錄嗎
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2020-02-03
上月開出的9%增值稅專用發(fā)票本月作廢還需繳納增值稅嘛?如果需要繳納,請(qǐng)問這個(gè)稅費(fèi)怎么退回!
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2020-02-07
5日,遠(yuǎn)洋公司以新建廠房一棟向企業(yè)投資,評(píng)估價(jià)值1500000元(含稅,增值稅稅率為9%,取得增值稅專用發(fā)票)
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2021-11-13
我公司是一般納稅人,收到電費(fèi)增值稅專用發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?這個(gè)抵扣增值稅是不是跟收到采購(gòu)的進(jìn)項(xiàng)貨物水泥發(fā)票是一樣抵扣增值稅的,都是13%的增值稅專用發(fā)票,是一樣的嗎,有什么區(qū)別嗎,麻煩老師解答一下,謝謝老師
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2023-03-14
老師,小規(guī)模差額征稅的這個(gè)表怎么填寫,就是剛點(diǎn)開增值稅申報(bào)的界面那張?jiān)鲋刀惣{稅申報(bào)指引?我們這個(gè)季度有自開的差額征稅5%增值稅專票,自開的5%的增值稅普票,自開的3%增值稅普票,請(qǐng)問怎么填寫下面這張申報(bào)指引表?
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2020-01-08
老師,我是小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度9萬(wàn),包不包含代開增值稅發(fā)票
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2019-09-30
開增值稅專用發(fā)票是機(jī)打印的嗎?
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2023-08-25
銷售啤酒20噸給副食公司,開增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款58000,收取包裝物押金3000元,同年12月副食公司按合同約定將包裝物退回并取回全部押金,啤酒箱押金總計(jì)5000元 3月應(yīng)納增值稅,3月應(yīng)納消費(fèi)稅,包裝物的涉稅依據(jù)是什么,啤酒的包裝物租金如何進(jìn)行籌劃
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2019-11-07
你好老師,開增值稅專用發(fā)票忘填對(duì)方公司賬號(hào)了,叫他們退回來我從開,可他們說自己搞定是啥意思啊
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2023-12-18
我們公司是一般納稅人,2021年11月份收到兩張A公司開的電子普票,服務(wù)費(fèi)115000,正常入賬了,今年7月份稅務(wù)局查出來A公司虛開發(fā)票,稅務(wù)局給我們發(fā)過來一個(gè)通知 “經(jīng)核實(shí),某涉嫌虛開增值稅發(fā)票企業(yè)向你單位開具增值稅普通發(fā)票2份,你單位存在虛列成本費(fèi)用、少繳企業(yè)所得稅等稅收風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)你單位就以上風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行自查自糾,依據(jù)稅收法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定,自行更正申報(bào),補(bǔ)繳相關(guān)稅款及滯納金,上傳證明材料,并于2023年8月11日前將自查自糾結(jié)果通過電子稅務(wù)局反饋。自查過程中發(fā)現(xiàn)其他稅收風(fēng)險(xiǎn),請(qǐng)一并改正?!? 這種情況,我們應(yīng)該怎么處理?
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2023-08-04
你好,別人掛靠我的建筑勞務(wù)公司,開發(fā)票是不是虛開增值稅發(fā)票
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2019-10-25
如果小規(guī)模納稅人為什么要代開增值稅發(fā)票呢?如果代開是要多繳稅嗎?
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2019-12-24