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5日,遠(yuǎn)洋公司以新建廠房一棟向本企業(yè)投資,評估價(jià)值1500000元(含稅,增值稅稅率)為9%,取得增值稅專用發(fā)票。這題怎么做
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2021-11-21
我們是農(nóng)業(yè)合作社,一般銷售對象都是個(gè)人農(nóng)戶所以都不開增值稅發(fā)票,開的是一般的連號出庫單。只有售給單位才會開發(fā)票,那么是不是外賬報(bào)稅不開發(fā)票當(dāng)月就可以不做收入呢?書本上所說的是只要確定收入就發(fā)生納稅義務(wù)對吧。
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2016-12-09
向老客戶銷售一批產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票上列示貨款為50萬元,增值稅6.5萬元,該批產(chǎn)品成本為36萬元。商品發(fā)出時(shí)雖已得知購貨方正遭遇財(cái)務(wù)困難暫時(shí)無法支付貨款,但出于多重考慮仍然發(fā)出了商品,并向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)移了控制權(quán),同時(shí)辦理了委托收款手續(xù)。
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2023-12-24
增值稅專用發(fā)票六聯(lián),每聯(lián)的作用和用途是什么 增值稅普通發(fā)票五聯(lián),每聯(lián)的作用和用途是什么
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2023-04-29
A公司以一批材料對價(jià)取得B公司100萬普通股,每股4元,材料價(jià)值400萬元(公允價(jià)值),由B公司支付增值稅52萬元并取得增值稅專用發(fā)票. B公司分錄1 借:原材料400 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅52 貸:股本400 銀行存款52 B公司分錄2 借:原材料400 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅52 貸:股本100 資本公積-股本溢價(jià)300 銀行存款52 為什么第二個(gè)分錄股本是100, 資本公積-股本溢價(jià)300 哪個(gè)正確
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2020-08-01
遠(yuǎn)洋公司以新建廠房一棟向本企業(yè)投資評估價(jià)值1500萬元含稅,增值稅稅率為9%,取得增值稅專用發(fā)票
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2022-01-21
一個(gè)公司從我這個(gè)個(gè)體工商戶進(jìn)海參,我需要給他開增值稅發(fā)票,我怎么給他開,因?yàn)槲业暮⑦M(jìn)貨沒有發(fā)票怎么整呢
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2022-07-23
電子發(fā)票(普通發(fā)票)是增值稅發(fā)票嗎
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2025-05-09
營改增是什么意思呢?是不是代表企業(yè)日常營業(yè)收入如果沒有開增值稅發(fā)票就可以不用繳稅費(fèi)呢?只有開了增值稅發(fā)票的收入才需要交稅費(fèi)呢?
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2016-12-29
老師,三月份個(gè)稅申報(bào)匯繳,是不是要通知沒有下載個(gè)稅APP的員工下載了?
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2021-03-04
中山怎樣開營改增制作費(fèi)增值稅發(fā)票?
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2015-10-25
營改增后,餐費(fèi)能開增值稅專用發(fā)票嗎
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2017-01-10
營改增后餐館能開增值稅專用發(fā)票嗎
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2016-05-20
老師,小規(guī)模納稅人關(guān)于增值稅, 第一季度有代開增值稅專用發(fā)票發(fā)票1萬元,已交稅款。未申報(bào)增值稅報(bào)表,當(dāng)時(shí)報(bào)表沒有帶出 第二季度未開發(fā)票,未申報(bào)增值稅報(bào)表,當(dāng)時(shí)報(bào)表沒有帶出, 第三季度未開發(fā)票,零申報(bào)增值稅報(bào)表,本年累計(jì)也是零。報(bào)表出現(xiàn)負(fù)數(shù),有多繳稅金。 第四季度未開發(fā)票,零申報(bào)增值稅報(bào)表,本年累計(jì)也是零。 現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào)第一季度的增值稅報(bào)表,第二季至第四季度的增值稅報(bào)表也要改嗎?
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2022-01-26
老師,我是小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度9萬,包不包含代開增值稅發(fā)票
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2019-09-30
開增值稅專用發(fā)票是機(jī)打印的嗎?
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2023-08-25
銷售啤酒20噸給副食公司,開增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款58000,收取包裝物押金3000元,同年12月副食公司按合同約定將包裝物退回并取回全部押金,啤酒箱押金總計(jì)5000元 3月應(yīng)納增值稅,3月應(yīng)納消費(fèi)稅,包裝物的涉稅依據(jù)是什么,啤酒的包裝物租金如何進(jìn)行籌劃
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2019-11-07
你好老師,開增值稅專用發(fā)票忘填對方公司賬號了,叫他們退回來我從開,可他們說自己搞定是啥意思啊
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2023-12-18
我們公司是一般納稅人,2021年11月份收到兩張A公司開的電子普票,服務(wù)費(fèi)115000,正常入賬了,今年7月份稅務(wù)局查出來A公司虛開發(fā)票,稅務(wù)局給我們發(fā)過來一個(gè)通知 “經(jīng)核實(shí),某涉嫌虛開增值稅發(fā)票企業(yè)向你單位開具增值稅普通發(fā)票2份,你單位存在虛列成本費(fèi)用、少繳企業(yè)所得稅等稅收風(fēng)險(xiǎn)。請你單位就以上風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行自查自糾,依據(jù)稅收法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定,自行更正申報(bào),補(bǔ)繳相關(guān)稅款及滯納金,上傳證明材料,并于2023年8月11日前將自查自糾結(jié)果通過電子稅務(wù)局反饋。自查過程中發(fā)現(xiàn)其他稅收風(fēng)險(xiǎn),請一并改正。” 這種情況,我們應(yīng)該怎么處理?
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2023-08-04
你好,別人掛靠我的建筑勞務(wù)公司,開發(fā)票是不是虛開增值稅發(fā)票
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2019-10-25