国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

營改增是什么意思呢?是不是代表企業(yè)日常營業(yè)收入如果沒有開增值稅發(fā)票就可以不用繳稅費(fèi)呢?只有開了增值稅發(fā)票的收入才需要交稅費(fèi)呢?
4/770
2016-12-29
老師,現(xiàn)在報(bào)2022.3月增值稅,有的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有勾選,2022.2月增值稅留底9000,2019.3.31沒有增值稅留底,這種選擇那種退稅方式?是增量嗎?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不勾選可以不,等在開票抵扣
1/311
2023-03-08
老師,小規(guī)模納稅人關(guān)于增值稅, 第一季度有代開增值稅專用發(fā)票發(fā)票1萬元,已交稅款。未申報(bào)增值稅報(bào)表,當(dāng)時(shí)報(bào)表沒有帶出 第二季度未開發(fā)票,未申報(bào)增值稅報(bào)表,當(dāng)時(shí)報(bào)表沒有帶出, 第三季度未開發(fā)票,零申報(bào)增值稅報(bào)表,本年累計(jì)也是零。報(bào)表出現(xiàn)負(fù)數(shù),有多繳稅金。 第四季度未開發(fā)票,零申報(bào)增值稅報(bào)表,本年累計(jì)也是零。 現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào)第一季度的增值稅報(bào)表,第二季至第四季度的增值稅報(bào)表也要改嗎?
1/599
2022-01-26
是服裝零售行業(yè)的小規(guī)模納稅人,繳納定期定額稅,顧客購買衣服后,要求開具增值稅普通發(fā)票/增值稅專用發(fā)票,需要提供哪些信息到稅務(wù)局代開發(fā)票呢?自己可以開具增值稅普通發(fā)票/增值稅專用發(fā)票么?
1/1350
2019-03-22
老師,外帳會計(jì)根據(jù)原材料發(fā)票的不含稅金額的小數(shù)點(diǎn)后面金額借記制造費(fèi)用一其他,整數(shù)部分金額借記原材料
3/92
2021-07-14
老師,我們是建筑單位,三月開了一張建筑服務(wù)百分之十稅率的票,表一里面我是不是只要填這兩個(gè)金額就行啦
1/431
2019-04-12
一般納稅人,在稅局交了半年的房租,稅局開了一張1.8W的普通發(fā)票給我們,然后我們交了630塊錢稅,這個(gè)怎么做賬
1/918
2018-12-20
中山怎樣開營改增制作費(fèi)增值稅發(fā)票?
1/540
2015-10-25
營改增后,餐費(fèi)能開增值稅專用發(fā)票嗎
1/1250
2017-01-10
營改增后餐館能開增值稅專用發(fā)票嗎
1/1004
2016-05-20
老師,小規(guī)模代開專票交增值稅分錄,也要走轉(zhuǎn)出未交增值稅 和未交增值稅嗎?別的會計(jì)也說無論專票還是普票都需要計(jì)提這樣做分錄?
2/970
2021-10-13
請問老師:個(gè)體戶的小規(guī)模納稅人月銷售額不到10萬是免增值稅的,而開票只能3萬的增值稅發(fā)票,超出3萬的增值稅發(fā)票就交稅的規(guī)定嗎?
1/1067
2020-01-03
老師,您好,小規(guī)模納稅人,季度收入不超過45萬,但開具增值稅專用發(fā)票了,開專用發(fā)票這部分也要交增值稅是嗎?開普票的不用交增值稅是嗎
1/1468
2021-10-05
老師,我是小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度9萬,包不包含代開增值稅發(fā)票
1/412
2019-09-30
開增值稅專用發(fā)票是機(jī)打印的嗎?
1/355
2023-08-25
浦東新區(qū)小規(guī)模納稅人代開增值稅發(fā)票扣不了款,顯示協(xié)議未通過,問稅務(wù)局說協(xié)議已通過,但就是扣不了款。
1/854
2019-06-17
銷售啤酒20噸給副食公司,開增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款58000,收取包裝物押金3000元,同年12月副食公司按合同約定將包裝物退回并取回全部押金,啤酒箱押金總計(jì)5000元 3月應(yīng)納增值稅,3月應(yīng)納消費(fèi)稅,包裝物的涉稅依據(jù)是什么,啤酒的包裝物租金如何進(jìn)行籌劃
1/1109
2019-11-07
你好老師,開增值稅專用發(fā)票忘填對方公司賬號了,叫他們退回來我從開,可他們說自己搞定是啥意思啊
1/155
2023-12-18
你好,別人掛靠我的建筑勞務(wù)公司,開發(fā)票是不是虛開增值稅發(fā)票
1/2988
2019-10-25
我們公司是一般納稅人,2021年11月份收到兩張A公司開的電子普票,服務(wù)費(fèi)115000,正常入賬了,今年7月份稅務(wù)局查出來A公司虛開發(fā)票,稅務(wù)局給我們發(fā)過來一個(gè)通知 “經(jīng)核實(shí),某涉嫌虛開增值稅發(fā)票企業(yè)向你單位開具增值稅普通發(fā)票2份,你單位存在虛列成本費(fèi)用、少繳企業(yè)所得稅等稅收風(fēng)險(xiǎn)。請你單位就以上風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行自查自糾,依據(jù)稅收法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定,自行更正申報(bào),補(bǔ)繳相關(guān)稅款及滯納金,上傳證明材料,并于2023年8月11日前將自查自糾結(jié)果通過電子稅務(wù)局反饋。自查過程中發(fā)現(xiàn)其他稅收風(fēng)險(xiǎn),請一并改正?!? 這種情況,我們應(yīng)該怎么處理?
11/495
2023-08-04