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36 (12.0分)甲公司2018年6月20日購入一臺(tái)機(jī)器設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價(jià)款1000000元增值稅額1560000元,該增值稅專用發(fā)票2018年6月符合抵扣規(guī)定。該機(jī)器設(shè)備于2018年6月30日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。甲公司在
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2022-12-12
我給一公司開了一堆增值稅專用發(fā)票 然后后悔了 就沒有給他紙張發(fā)票,只是抬頭啥的是他公司的 他公司沒有收到發(fā)票 這對(duì)他公司有利嗎?
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2023-04-23
差5萬元金額13個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票,可以開3個(gè)點(diǎn)的進(jìn)去抵嗎?
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2023-01-30
你好,我住宿的時(shí)候用公司抬頭開了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,但是后來沒有報(bào)銷,請(qǐng)問單位會(huì)知道嗎?會(huì)對(duì)公司造成什么影響嗎?
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2023-12-01
普通增值稅發(fā)票開出后對(duì)方說不需要發(fā)票了然后跨月沖紅后需要做會(huì)計(jì)分錄嗎
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2020-02-03
上月開出的9%增值稅專用發(fā)票本月作廢還需繳納增值稅嘛?如果需要繳納,請(qǐng)問這個(gè)稅費(fèi)怎么退回!
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2020-02-07
5日,遠(yuǎn)洋公司以新建廠房一棟向企業(yè)投資,評(píng)估價(jià)值1500000元(含稅,增值稅稅率為9%,取得增值稅專用發(fā)票)
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2021-11-13
季報(bào)30萬元以下免稅的小規(guī)模納稅人代開增值稅專用發(fā)票(3%),月末如何做分錄? 30萬以下其中有稅務(wù)局代開專票,還有普票,普票免增值稅,問一下稅務(wù)局開的專票增值稅及附加稅怎么處理 ,普票的增值稅及附加稅怎么處理
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2019-04-12
中山怎樣開營改增制作費(fèi)增值稅發(fā)票?
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2015-10-25
營改增后,餐費(fèi)能開增值稅專用發(fā)票嗎
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2017-01-10
營改增后餐館能開增值稅專用發(fā)票嗎
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2016-05-20
老師,三月份個(gè)稅申報(bào)匯繳,是不是要通知沒有下載個(gè)稅APP的員工下載了?
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2021-03-04
增值稅專票的抵扣問題。如果A公司是一般納稅人,開出去10600元含稅的增值稅專票給C,稅點(diǎn)設(shè)計(jì)服務(wù)類的是6個(gè)點(diǎn)的增值稅,要是B公司也是一般納稅人開10600元含稅增值稅專票給A公司,也是設(shè)計(jì)服務(wù)類的票,6 個(gè)點(diǎn)的增值稅。A公司是不是可以用B公司的增值稅專票抵扣600元的增值稅,就是說這筆業(yè)務(wù)A公司不需要繳納這600元的增值稅稅費(fèi)是嗎?同時(shí)A公司這筆業(yè)務(wù)就不會(huì)產(chǎn)生附加稅是嗎?》
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2019-03-01
營改增是什么意思呢?是不是代表企業(yè)日常營業(yè)收入如果沒有開增值稅發(fā)票就可以不用繳稅費(fèi)呢?只有開了增值稅發(fā)票的收入才需要交稅費(fèi)呢?
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2016-12-29
老師,現(xiàn)在報(bào)2022.3月增值稅,有的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有勾選,2022.2月增值稅留底9000,2019.3.31沒有增值稅留底,這種選擇那種退稅方式?是增量嗎?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不勾選可以不,等在開票抵扣
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2023-03-08
老師,我是小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度9萬,包不包含代開增值稅發(fā)票
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2019-09-30
開增值稅專用發(fā)票是機(jī)打印的嗎?
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2023-08-25
銷售啤酒20噸給副食公司,開增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款58000,收取包裝物押金3000元,同年12月副食公司按合同約定將包裝物退回并取回全部押金,啤酒箱押金總計(jì)5000元 3月應(yīng)納增值稅,3月應(yīng)納消費(fèi)稅,包裝物的涉稅依據(jù)是什么,啤酒的包裝物租金如何進(jìn)行籌劃
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2019-11-07
你好老師,開增值稅專用發(fā)票忘填對(duì)方公司賬號(hào)了,叫他們退回來我從開,可他們說自己搞定是啥意思啊
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2023-12-18
我們公司是一般納稅人,2021年11月份收到兩張A公司開的電子普票,服務(wù)費(fèi)115000,正常入賬了,今年7月份稅務(wù)局查出來A公司虛開發(fā)票,稅務(wù)局給我們發(fā)過來一個(gè)通知 “經(jīng)核實(shí),某涉嫌虛開增值稅發(fā)票企業(yè)向你單位開具增值稅普通發(fā)票2份,你單位存在虛列成本費(fèi)用、少繳企業(yè)所得稅等稅收風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)你單位就以上風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行自查自糾,依據(jù)稅收法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定,自行更正申報(bào),補(bǔ)繳相關(guān)稅款及滯納金,上傳證明材料,并于2023年8月11日前將自查自糾結(jié)果通過電子稅務(wù)局反饋。自查過程中發(fā)現(xiàn)其他稅收風(fēng)險(xiǎn),請(qǐng)一并改正。” 這種情況,我們應(yīng)該怎么處理?
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2023-08-04