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我單位收到對方單位開具的增值稅專用發(fā)票有誤,然后將記帳聯(lián)和抵扣聯(lián)退還給對方(當月業(yè)務(wù))但今天登陸增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺,上面提示,我單位收到一張紅字發(fā)票,我想請問一下,這種情況對方是不是應(yīng)該作廢那張發(fā)票,而不是沖紅,如果他要沖紅的話,他們是不是應(yīng)該把正數(shù)發(fā)票的記帳聯(lián)和抵扣聯(lián)退還給我們。
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2022-03-24
老師,增值稅申報,是拿到專票后,比如開票日期為2月份的票,在3月15前要上增值稅發(fā)票管理平臺勾選,勾選簽名后即為認證?不能抵扣的票就需要勾選不抵扣?如果確認不能抵扣的票,當月既沒有勾選抵扣也沒有勾選不抵扣,過了3.15是不是就報廢了?然后操稅是不是就是指在增值稅發(fā)票管理平臺上勾選這件事?
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2021-03-16
5日,遠洋公司以新建廠房一棟向本企業(yè)投資,評估價值1500000元(含稅,增值稅稅率為9%,取得增值稅專用發(fā)票)
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2019-11-14
增值稅附表二第10欄填的數(shù)據(jù)是否是8b欄不用認證就可以抵扣的旅客運輸票據(jù)加2欄需要抵扣已在本期認證相符且本期申報抵扣欄填寫的旅客運輸增值稅專用發(fā)票的合計數(shù)?還是8b填什么數(shù)據(jù)就相應(yīng)填在第10欄就可以了?
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2020-04-19
請問,三證合一了的企業(yè)要對方對我司開具增值稅發(fā)票,我提供給對方的開票資料包括哪些信息
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2016-05-17
你好,我住宿的時候用公司抬頭開了一張增值稅普通發(fā)票,但是后來沒有報銷,請問單位會知道嗎?會對公司造成什么影響嗎?
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2023-12-01
36 (12.0分)甲公司2018年6月20日購入一臺機器設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價款1000000元增值稅額1560000元,該增值稅專用發(fā)票2018年6月符合抵扣規(guī)定。該機器設(shè)備于2018年6月30日達到預(yù)定可使用狀態(tài)。甲公司在
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2022-12-12
5日,遠洋公司以新建廠房一棟向企業(yè)投資,評估價值1500000元(含稅,增值稅稅率為9%,取得增值稅專用發(fā)票)
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2021-11-13
普通增值稅發(fā)票開出后對方說不需要發(fā)票了然后跨月沖紅后需要做會計分錄嗎
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2020-02-03
差5萬元金額13個點的增值稅專用發(fā)票,可以開3個點的進去抵嗎?
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2023-01-30
老師,我是小規(guī)模納稅人,一個季度9萬,包不包含代開增值稅發(fā)票
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2019-09-30
開增值稅專用發(fā)票是機打印的嗎?
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2023-08-25
銷售啤酒20噸給副食公司,開增值稅專用發(fā)票注明價款58000,收取包裝物押金3000元,同年12月副食公司按合同約定將包裝物退回并取回全部押金,啤酒箱押金總計5000元 3月應(yīng)納增值稅,3月應(yīng)納消費稅,包裝物的涉稅依據(jù)是什么,啤酒的包裝物租金如何進行籌劃
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2019-11-07
你好老師,開增值稅專用發(fā)票忘填對方公司賬號了,叫他們退回來我從開,可他們說自己搞定是啥意思啊
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2023-12-18
我們公司是一般納稅人,2021年11月份收到兩張A公司開的電子普票,服務(wù)費115000,正常入賬了,今年7月份稅務(wù)局查出來A公司虛開發(fā)票,稅務(wù)局給我們發(fā)過來一個通知 “經(jīng)核實,某涉嫌虛開增值稅發(fā)票企業(yè)向你單位開具增值稅普通發(fā)票2份,你單位存在虛列成本費用、少繳企業(yè)所得稅等稅收風險。請你單位就以上風險進行自查自糾,依據(jù)稅收法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定,自行更正申報,補繳相關(guān)稅款及滯納金,上傳證明材料,并于2023年8月11日前將自查自糾結(jié)果通過電子稅務(wù)局反饋。自查過程中發(fā)現(xiàn)其他稅收風險,請一并改正?!? 這種情況,我們應(yīng)該怎么處理?
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2023-08-04
你好,別人掛靠我的建筑勞務(wù)公司,開發(fā)票是不是虛開增值稅發(fā)票
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2019-10-25
如果小規(guī)模納稅人為什么要代開增值稅發(fā)票呢?如果代開是要多繳稅嗎?
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2019-12-24
浦東新區(qū)小規(guī)模納稅人代開增值稅發(fā)票扣不了款,顯示協(xié)議未通過,問稅務(wù)局說協(xié)議已通過,但就是扣不了款。
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2019-06-17
我公司是室內(nèi)裝飾公司,屬于小規(guī)模納稅人,如果代開增值稅發(fā)票,現(xiàn)在的稅點的幾個點?如果收別人的稅點應(yīng)該收多少呢?
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2019-06-01
小規(guī)模納稅人,開票的話,普通發(fā)票一個季度不超30萬是免交增值稅的!開專用發(fā)票的話是都要交增值稅的!如果兩種發(fā)票一個季度內(nèi)同時開,加起來開票額度30萬以內(nèi)是普票的免交增值稅,專用發(fā)票的是正常要交3個點的增值稅的!超出30萬的話那就全額都要繳納增值稅了!
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2020-04-09