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本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額79207.92的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確
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2023-03-13
您好,小規(guī)模納稅人免征增值稅的賬務(wù)怎么處理?謝謝
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2019-10-10
增值稅 企業(yè)所得稅 個(gè)稅 在分查賬征收和核對(duì)征收的情況下 怎么計(jì)算 假設(shè)我個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 經(jīng)營(yíng)銷售商品和服務(wù) 年收入是500萬(wàn) 成本是100萬(wàn) 涉及到的稅是怎么計(jì)算的
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2021-08-17
那增值稅 企業(yè)所得稅 個(gè)稅 在分查賬征收和核對(duì)征收的 情況下 怎么計(jì)算 假設(shè)我個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 經(jīng)營(yíng)銷售商品和服務(wù) 年收入是500萬(wàn) 成本是100萬(wàn) 這些稅是怎么計(jì)算的
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2021-08-17
請(qǐng)問(wèn),現(xiàn)在的順豐京東圓通申通以及ems那些。是郵政行業(yè)嗎?免交增值稅嗎?怎么區(qū)分郵政行業(yè)和運(yùn)輸行業(yè)呢。
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2019-10-07
行政單位,財(cái)政代管資金支付課題費(fèi),怎么入賬啊,
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2019-04-02
我現(xiàn)在在糾結(jié)怎么做會(huì)計(jì)處理 百度上面都是說(shuō) 支付:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 抵減增值稅應(yīng)納稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)--減免稅 貸:管理費(fèi)用 但是我們公司的另外一個(gè) 支付:借:應(yīng)交稅費(fèi)--減免稅 貸:銀行存款 抵減增值稅應(yīng)納稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--減免稅
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2019-05-08
建筑行業(yè)異地預(yù)繳稅增值稅的申報(bào),應(yīng)征增值稅不含稅銷售額指的是不管賬務(wù)是否確認(rèn)收入,只要稅控盤開(kāi)出的就要填寫上嗎?還是只是填寫本月能確認(rèn)的收入?還有本期應(yīng)納稅額欄次填的是本期確認(rèn)收入對(duì)應(yīng)的增值稅還是稅控盤開(kāi)出發(fā)票的總的應(yīng)納稅額
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2019-02-20
如果經(jīng)有關(guān)部門認(rèn)定為社會(huì)福利企業(yè)的,安置的殘疾人占企業(yè)生產(chǎn)人員50%以上的,免征增值稅;安置的殘疾人占企業(yè)生產(chǎn)人員35%以上的,免征企業(yè)所得稅.
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2022-02-21
匯算清繳的時(shí)候小規(guī)模納稅人免收的增值稅那部分營(yíng)業(yè)外收入,填報(bào)哪一行,是政府補(bǔ)助還是其他
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2019-05-13
老師,請(qǐng)問(wèn)下我單位為建筑企業(yè),收到預(yù)收款,開(kāi)具的不征稅增值稅發(fā)票,建筑服務(wù)地和機(jī)構(gòu)所在地在一起,需要預(yù)繳2個(gè)點(diǎn)增值稅嗎?需要繳的話如果塡寫增值稅申報(bào)表?
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2020-10-15
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模季度沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)的,免征增值稅。免征的需要轉(zhuǎn)到收入嗎?
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2019-09-24
請(qǐng)問(wèn)老師個(gè)體戶查賬征收是不是季度不超45萬(wàn)不用交增值稅
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2021-04-23
老師您好,由于政策變更,非學(xué)歷教育按簡(jiǎn)易征收以3%征收率交增值稅,可我已按6%稅率入了賬并交了稅。稅局通知按3%計(jì)稅重新申報(bào),并說(shuō)下個(gè)月正常申報(bào),只是實(shí)際交稅時(shí)按扣除上月差額數(shù)交,這個(gè)差額在賬上入哪個(gè)科目???
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2016-06-24
企業(yè)到政府交易中心進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目都需要有證書和簽章,現(xiàn)在按照要求花150元購(gòu)買了“電子簽章”,這個(gè)應(yīng)該進(jìn)“管理-辦公費(fèi)-其它”還是“管理-信息系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)”?
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2020-12-22
小微企業(yè)企業(yè)所得稅核定征收,收入填含稅還是不含稅的?建筑行業(yè)
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2019-07-12
企業(yè)收到增值稅專票不進(jìn)行認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅有影響么?
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2019-07-04
老師,請(qǐng)問(wèn)管理費(fèi)用是全部可以抵扣嗎?為什么企業(yè)會(huì)把很多不該屬于管理費(fèi)用做成管理費(fèi)用,并且做分錄時(shí)會(huì)有借,管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅,貸,銀存之類的。
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2016-12-15
核定征收的企業(yè)也要做賬嗎,不是說(shuō)核定征收是因?yàn)橘~務(wù)不規(guī)范,無(wú)法查賬么。那為什么還要做外賬
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2020-06-23
上期繳稅1000元,上期計(jì)提借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000。本期繳納上期借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅720元 貸:銀行存款720 有稅盤服務(wù)費(fèi)支付借:管理費(fèi)用280 貸:銀行存款280 抵扣借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅280 借:管理費(fèi)用 -280 請(qǐng)問(wèn)我的分錄對(duì)嗎??到期末應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額貸方有280 怎么辦??
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2021-05-18