(1)3日, 購入A材科料3000件,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為28萬元,增值稅稅額3.64萬元,運運雜費0.6萬元,增值稅稅額0.054萬元,材料已驗收入庫,款項以銀行存款支付。
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2021-05-26
老師,員工預(yù)支用于發(fā)臨時工的工資的錢 掛在的員工借款,是做的借:其他應(yīng)收款-員工 貨:銀行存 款。現(xiàn)在如果我想把它沖掉,是不是必須要員工拿發(fā)票過來報銷才行?
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2020-12-09
銀行對賬單有一筆,支付電力公司費用200元,沒有收到票,可以這樣做會計分錄么?借:管理費用-電費,貸:應(yīng)付賬款-電力公司,借:應(yīng)付賬款-電力公司,貸:銀行存款 么?
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2017-06-29
行政事業(yè)單位,付職工工資賬務(wù)處理,財務(wù)會計借業(yè)務(wù)活動費用(應(yīng)發(fā)數(shù))貸銀行存款(實發(fā)數(shù)),貸其他應(yīng)付款-個人所得稅等等。那預(yù)算會計借行政支出,貸資金結(jié)存—貨幣資金。預(yù)算會計這里的行政支出和資金結(jié)存金額應(yīng)該寫應(yīng)發(fā)數(shù)還是實發(fā)數(shù)呢?是不是預(yù)算會計的資金結(jié)存-貨幣資金和財務(wù)會計這邊銀行存款不一定金額一樣?
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2020-05-07
單位開設(shè)基本存款賬戶,使用規(guī)定是存款人日常經(jīng)營活動的資金收付,以及存款人的工資獎金現(xiàn)金的支取都通過該賬戶辦理。但是單位人民幣卡賬戶的資金一律不得存取現(xiàn)金,一律從其基本戶轉(zhuǎn)賬存入,意思是說基本戶里面包含有人民幣卡和外幣卡嗎?那公司企業(yè)法人的日常盈利收入都在基本戶里面,可以支取可以轉(zhuǎn)賬嗎?
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2020-05-31
建設(shè)銀行正陽路支行開戶單位三石食品有限責(zé)任公司,20x1年6月1日存入200萬元的活期存款?;钇诖婵畹娜绽蕿槿f分之2,到期一次性結(jié)算利息、20x1年10月31日青石食品有限責(zé)任公司將賬戶內(nèi)資金全部提取。
要求;(1)編制活存款存入的會計分錄。(2)編制每月月末 提利息的
會計分錄。(3)編制到期支付本息的會計分錄。
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2022-06-13
延遲支付鋼材款產(chǎn)生的支出,對方應(yīng)該怎么開票給我們
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2018-08-01
開出轉(zhuǎn)賬支票支付價款,是什么會計科目以及會計要素
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2020-12-19
A公司2019年3月份發(fā)生如下關(guān)于固定資產(chǎn)的相關(guān)業(yè)務(wù),要求:作出相應(yīng)的會計處理.(1)3月3日,以銀行存款購入一臺不需安裝的設(shè)備增值稅專用發(fā)票上注明設(shè)備價款10000元,增值稅1300元,另以銀行存款支付保險費及包裝費等合計500元收到普通發(fā)票。(5分)
(2)3月9日,購入一臺需要安裝的設(shè)備,增值稅專用發(fā)票上注明價款100000元,增值稅13000元,以銀行存款支付運費1635元收到增值稅專用發(fā)票,安裝過程領(lǐng)用一批原材料,原材料成本2500元。安裝時另支付安裝費10900元收到增值稅專用發(fā)票,該設(shè)備3月20日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。(5分)(3)3月22日,一臺設(shè)備報廢,該設(shè)備原始價值50000元,已提折舊40000元,報廢時支付清理費1500元,變價收入500元,存入銀行。(5分)
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2022-12-23
有這樣一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),購入材料一批,借:周轉(zhuǎn)材料55,貸:應(yīng)付賬款55,二次購入時,借:周轉(zhuǎn)材料53,貸:應(yīng)付賬款53,同時支付了第一次貨款,由于讓利,支付了50,借:應(yīng)付賬款55,貸:銀行存款50,營業(yè)外收入5,第二次支付了56,怎么做賬
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2017-06-02
對方用支票付款能轉(zhuǎn)入私人賬戶嗎?現(xiàn)金支票辦理時需要什么手續(xù)
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2017-01-12
家銀行支付到期的商業(yè)承兌匯票通知支付票款一萬元,如何寫分錄?
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2020-06-11
甲公司當(dāng)月行政管理部門水費3000元,銷售部門水費2000元,合計5000元。其中以銀行存款支付4500元,剩余部分尚未支付。尚未支付的記入那?
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2020-07-14
1.商業(yè)承兌匯票 出票人和付款人同一人,是單位
2.銀行承兌匯票 出票人是單位,付款人是銀行
銀行本票 出票人和付款人同一人,是銀行。見票即付
銀行匯票 出票人和付款人同一人,是銀行。見票即付
支票 出票人和付款人同一人,是銀行。見票即付
無條件支付承諾:支票,匯票,本票
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2020-07-16
工會經(jīng)費計提是怎樣的?我們公司是借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款
下月繳納工會經(jīng)費是借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
發(fā)生工會支出費用是借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
請問這樣對嗎?
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2019-07-15
?公司銀行賬戶支付貨款,貨款沒有發(fā)票,以后也不會有發(fā)票,只有支付貨款的銀行回單,請問老師怎么做會計分錄
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2022-03-01
原來正確做賬是:借:固定資產(chǎn)7貸:銀行存款7,借:銀行存款1.8,營業(yè)外支出1.7貸:固定資產(chǎn)3.5,但我之前不知道:收款的時候已經(jīng)做了營業(yè)外收入了,現(xiàn)在如何調(diào)啊
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2017-02-15
汽車報廢殘值收入360元。我是這樣做賬的,不知是否正確。收入:借;庫存現(xiàn)金 貸;應(yīng)繳財政款-國有資產(chǎn)處置收入。支:借;應(yīng)繳財政款-國有資產(chǎn)處置收入 貸;銀行存款
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2018-08-06
D選項不應(yīng)該是借應(yīng)付票據(jù),貸銀行存款?
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2021-04-18
老師,我個體戶的無票支出,發(fā)現(xiàn)做錯了二筆,是還給個人的款項,我做到管理費用了,那在匯算清繳的時候是不是無票支出可以把這二筆減出來。少寫這二筆金額,這算是調(diào)表不調(diào)帳嗎,借:其他應(yīng)付款-個人,貸:銀行存款,月底的時候知道這是不會開票的錢,就又做了一筆,借:管理費用-無票支出,貸,其他應(yīng)付款,今年問了本人才知道,有二筆是還款給個人,相當(dāng)于我月底做的無票支出多余了,帳是22年的,匯算清繳的時候無票支出把這二筆去掉,我23年在補做分錄可以嗎,
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2023-03-27
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