国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

老師 新到了一家公司 銀行帳之前都沒做 賬上無余額 但是銀行流水上有 對不上 怎么調
1/1550
2020-06-11
公司把商品銷售給上海平臺(類似于美團)上的郵政公司,上海平臺收取3.5個點,我們公司取現也是通過上海平臺到對公戶,請問發(fā)票應該開給上海平臺,還是開給郵政公司。
1/417
2017-09-06
計提工資,社保,個稅的賬有些迷?公司本月交上月計提的,個人直接從本月的工資中扣掉,那本月交上去的社保實質上是上個月的,那社保局給算成是上個月的社保嗎?
1/587
2017-09-05
老師,我們有員工兩處發(fā)工資,有一邊上社保,有一邊不上社保,上社保按綜合申報個稅,請問不上社保這邊按勞務報酬申報個稅嗎,不上社保這邊員工要拿發(fā)票過來嗎
4/1152
2021-03-22
中途接來賬怎么會和申報稅務系統(tǒng)上數據對不上,比如我五月份接來的系統(tǒng)里面已經報了上個季度,第二季度我申報是發(fā)現財報本年累計數對不上自己電腦上數
2/715
2021-07-22
購進生產原料一批,已驗收入庫,取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價、稅款分別為28.31萬元、3.68萬元,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明運費金額3萬元。 (2)直接向農民收購用于生產加工的農產品一批,收購發(fā)票_上注明價款為42萬元;運費4萬元,取得增值稅專用發(fā) (3)銷售A產品一批,貨已發(fā)出并辦妥銀行托收手續(xù)但貨款未到.向買方開具的專用發(fā)票注明銷售額82萬元。 (4)銷售B產品- -批,采取分期收款方式結算,合同約定.貨款自2019年7月底開始分五次結算,每期結算金額為含稅價格5.85萬元,應購貨方要求,企業(yè)于7月30日全額開具增值稅專用發(fā)票; (5) _上期留抵稅額2.5萬元。(本月取得的相關票據符合稅法規(guī)定并在當月通過認證并申報抵扣。)
1/766
2021-04-14
1、某公司是一家具有進出口經營權的生產企業(yè),為增值稅一般象600萬元售及國內銷售。甲公司本年5月購進所需原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款600萬元、增值稅額78萬元,貨款已用銀行存款支付;內銷貨物取得含稅銷售額327.6萬元,內銷貨物成本為180萬元,該批貨物已經發(fā)出,款項以銀行存款收,該批貨物在發(fā)出時,其控制權由甲公司轉移給客戶;出口貨物離岸價折合人民幣2350萬元,出口貨物成本為156萬元。假設上期留抵稅額為6.2萬元,增值稅稅率為13%,退稅率為10%。甲公司本年5月對取得的增值稅專用發(fā)票進行了勾選確認。 要求: (1)編制購進原材料的會計分錄; (2)編制貨物外銷的會計分錄; (3)編制貨物內銷的會計分錄; (4)計算當期不得免征和抵扣稅額并做會計處理; (5)計算當期應納稅額并做會計處理。
1/845
2023-02-06
應抵扣稅額合計=進項稅額+上期留抵稅額-進項稅額轉出+按適用稅率計算的納稅檢查應補繳稅額 其中-免抵退貨物應退稅額 怎么理解為什么是減去,還有按適用稅率計算的納稅檢查應補繳稅額 為什么是加上,怎么理解減去不就抵扣的少了。交的稅多了
1/3973
2018-09-04
加計抵減累計有余額,上月銷項稅額減去進項稅額減去加計抵減上期余額減去上期留底稅額為負數,請問上期加計抵減怎么做賬?然后這月把上期加計抵減余額調減了,請問這月調減加計抵減余額怎么做賬?然后上年度累計到上上月有增值稅留底稅額,但是上月抵減了增值稅留底稅額,怎么做賬?然后這個月發(fā)現,上期留底稅額不能抵減,但是上期抵減了,這期又在申報表里面把不能上期不能留底的增值稅額進行了進項稅額轉出,該如何做賬?
1/1745
2021-07-03
老師,應付賬款借方余額 和審計報告上的數據對不上會是什么原因 賬上沒有預收賬款 也沒有預付賬款,其他應付是對的上的
1/663
2019-05-09
老師,我們公司社保公積金都是下月交上月,上月我要在賬上記提掛賬,下月扣款繳納,上月計提掛賬時我可以計入哪具科目呀
2/795
2022-04-20
老師,在用友軟件上做賬,銀行余額對不上,賬上0.63元,我導出賬上明細與銀行流水核對,每一筆數字都是對的,為什么余額會不對呢?
1/1137
2019-06-21
老師,季報的所有者權益變動表中,有本年金額和上年金額 ,其中,上年金額是指上年同季度的金額嗎?還是填寫上年度末的金額?
1/339
2024-04-12
公司1月份盤點,原材料比張上少260000,賬上1400000,半成品比賬上少1900000,賬上2680000,庫存商品比賬上多400000,賬上1500000,分錄 借:半成品 260000 貸:原材料 260000 借:庫存商品 1900000 貸:半成品 1900000 借:以前年度損益調整 1500000 貸:庫存商品 1500000 分錄對嗎?
1/2582
2020-05-18
老師好 明細賬上增值稅上年結轉借方余額是4744.39 但是申報表上增值稅留底稅額是2704.39 申報表上能看懂 但是明細賬上的增值稅借方余額 我不知道是怎么算的 我也不知道這個跟申報表上的留底稅額是什么關系
1/268
2020-05-18
老師您好,麻煩幫看下,這個上傳是上傳什么呀 ?
1/211
2020-05-12
季報表,1.2.3月上期金額是否是上年1.2.3的余額啊
3/478
2017-04-13
老師這個本月合計怎么跟電腦上對不上了呢
2/402
2019-11-12
老板用公賬上的錢買車,稅收上有什么要求嗎
1/967
2019-10-23
同意入賬要還在發(fā)票上嗎,憑證專票上能蓋嗎
1/506
2019-01-15