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老師,我們是招商引資來(lái)的,單位也是新成立的,和我們區(qū)管委會(huì)有補(bǔ)充投資協(xié)議,協(xié)議有關(guān)內(nèi)容見(jiàn)下圖,目前還在建設(shè)階段,未投產(chǎn),我手上只有投資協(xié)議,目前打樁打了一半了,收到按下圖2計(jì)算的第一筆扶持金,是區(qū)財(cái)政轉(zhuǎn)入他們?nèi)Y企業(yè)又轉(zhuǎn)到我們公戶,摘要扶持金,這個(gè)收入我怎么入賬尼?按啥準(zhǔn)則。問(wèn)題二,今年不一定能投產(chǎn),我這個(gè)收入怎么申報(bào)增值稅?問(wèn)題三,這個(gè)年底匯算清繳怎么報(bào)啊?算不征稅收入嗎?我只有投資協(xié)議,需要怎么做?不征稅收入有人說(shuō)不用備案,又有人說(shuō)需要備案,到底需要備案嗎?
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2019-09-03
老師,1.個(gè)體工商戶、臨時(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是(經(jīng)營(yíng)所得不是勞務(wù)費(fèi)、工資薪酬個(gè)稅),個(gè)稅繳納查詢征收,核定征收、定期定額征收、定期定率征收。 2.個(gè)體工商戶查詢征收,核定征收都要建賬,個(gè)稅(生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得)申報(bào)表A類(lèi)(預(yù)扣預(yù)交),申報(bào)表B類(lèi)(匯算清繳),申報(bào)表C類(lèi)(兩處經(jīng)營(yíng)匯算表),專(zhuān)項(xiàng)附加扣只能在匯算清繳時(shí)允許扣出專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用6萬(wàn)經(jīng)營(yíng)幾個(gè)月扣除幾個(gè)月? 3.月度不超過(guò)10萬(wàn)、季度不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅、附件稅? 4.個(gè)體工商戶可以注冊(cè)多個(gè)沒(méi)有限制?
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2020-03-25
老師你好,我想問(wèn)下這個(gè):適用增值稅差額征稅政策的小規(guī)模納稅人,以差額后的銷(xiāo)售額確定是否可以享受本公告規(guī)定的免征增值稅,這句話怎么理解呢
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2019-07-15
納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),適用簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅政策的,可以放棄減稅,按照簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率繳納增值稅,并可以開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。提問(wèn)老師一般納稅人選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法可以開(kāi)專(zhuān)票嗎?
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2019-08-05
老師供熱免征增值稅,開(kāi)發(fā)票時(shí)稅率是選免征,還是選選零,還是屬于即征即退呢。我們專(zhuān)管員說(shuō)是免征,但稅務(wù)又說(shuō)是即征即退,他們自己都不是特別懂
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2018-05-08
非貨幣性資產(chǎn)交換涉及補(bǔ)價(jià)的,和增值稅算到一起的,如何理解
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2019-06-13
附加稅是銀行支付時(shí)入賬,還是錄入收入增值稅時(shí)一起入賬呢?
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2017-12-21
老師,這兩張圖片上都是不交增值稅的,為什么沒(méi)有歸納在一起
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2019-05-29
我想學(xué)增值稅實(shí)操,有小規(guī)模納稅人的經(jīng)驗(yàn),不知道該從何學(xué)起?
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2017-10-23
老師,一般納稅人算增值稅是按照普票和專(zhuān)票加起來(lái)的數(shù)是嗎
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2022-06-27
深圳增值稅發(fā)票認(rèn)證網(wǎng)站顯示證書(shū)錯(cuò)誤是怎么回事老進(jìn)不起
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2019-03-31
增值稅附表三、公司沒(méi)有扣除項(xiàng)目 起初有余額.。怎么把數(shù)字調(diào)平?
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2018-02-06
老師我來(lái)15萬(wàn)普票增值稅和附加稅一起計(jì)提。會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2016-07-05
我減免稅調(diào)查表的減免稅代碼填錯(cuò)了,報(bào)表也已經(jīng)上傳了,現(xiàn)在我想要把正確的代碼修改過(guò)來(lái),要怎么處理?
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2017-06-16
2021年第4季度的免征增值稅稅額沒(méi)有做營(yíng)業(yè)外收入,做的應(yīng)交未交增值稅,在2022年做營(yíng)業(yè)外收入可以嗎?2021年所得稅匯算清繳第4季度的這個(gè)免征增值稅額需要調(diào)增不呢,如果需要填在所得稅匯算清繳A105000哪里?
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2022-05-30
老師,營(yíng)改增,一般納稅人是按照“增值額”X稅率。小規(guī)模是按照“銷(xiāo)售收入”X征收率。請(qǐng)問(wèn):“增值額”如何計(jì)算出來(lái)呢?服務(wù)業(yè),該如何計(jì)算“增值額”
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2016-04-26
你好,老師,就是這個(gè)分錄,在同控下,應(yīng)交消費(fèi)稅可以和應(yīng)交增值稅一起寫(xiě)到貸方;而在非同一控制下,應(yīng)交消費(fèi)和應(yīng)交增值稅要分別寫(xiě)到貸方,不一起寫(xiě)在貨方? 在非同一控制有應(yīng)交消費(fèi)稅和增值稅可以這樣寫(xiě)嗎?
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2020-11-04
老師 個(gè)人起征點(diǎn)到20000 個(gè)體工商戶是30000 如果是免稅銷(xiāo)售額 那填納稅申報(bào)表的話 這兩項(xiàng)起征點(diǎn)不一樣但都需要填到未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額中是嗎 個(gè)體工商戶的免稅銷(xiāo)售額是不可以填到小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額中的是吧
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2016-08-16
老師 請(qǐng)教一下,情況是這樣的,我們公司第三季度的不含稅銷(xiāo)售額130821.75元,我在申報(bào)增值稅時(shí)第10列顯示是淡黃色,提示說(shuō)已超起征點(diǎn),請(qǐng)教一下怎么解決老師?
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2019-10-16
老師,我問(wèn)一下我們是小規(guī)模納稅人,我們1-3月開(kāi)票金額是45000,沒(méi)達(dá)到起征點(diǎn)不用繳納增值稅,我是不是要先確定收入后在把應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里?
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2020-04-03