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小規(guī)模納稅人目前是按1%征稅,在填寫增值稅申報表時,系統(tǒng)還是按3%自動計算增值稅,如何修改報表數(shù)據(jù)才可以把增值稅金額改為1%的金額?
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2020-07-09
老師,物流運輸行業(yè)一般納稅人增值稅申報表中的營改增稅負分析測算明細表怎么填
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2019-04-15
如果按照通過稅控機打印出來的增值稅發(fā)票匯總表上的稅額和金額,填報申報表時,于報表上的公式算出來的金額總是查幾毛錢該怎么填報表?
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2016-12-02
我們公司6月份沒有銷項稅,只有項目工程款已認證的進項稅,是不是只填增值稅主表和附表二應填的數(shù)據(jù),其他的申報表都是0申報
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2018-07-10
老師,我們是農(nóng)業(yè)企業(yè),免增值稅,進項稅額我勾選了,然后轉出。在增值稅申報時,表二,增值稅轉出填在哪一欄?
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2021-02-20
補充申報增值稅,以前已申報的那部分金額且已繳稅,應該怎樣填寫新的申報表
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2019-05-15
比如三月份開票匯總資料,一般納稅人4月份申報3月份增值稅,附表一申報表怎么填寫?
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2022-04-13
建筑業(yè)企業(yè),營改增,外經(jīng)證外地開票時預交稅款,分為兩種,一種是簡易征收預交3%(開3%的增值稅普票),一種是一般征收預交2%(開11%的增值稅專用發(fā)票),會計每月報稅時都把已預交的增值稅填到增值稅納稅申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表)里,簡易征收預交的稅額直接本期實際抵減稅額轉出,轉入增值稅主表28行①分次預繳稅額里,而一般征收預交的沒有結轉進去,直接留在期末余額,這個一般征收預交的期末稅額怎么處理呢?
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2017-04-10
增值稅申報表:出口免抵退已經(jīng)申報技術服務+貨物,因為是在附表自動跳轉的數(shù)據(jù)。 那么出口退稅管理:出口免抵退是否可以申報技術服務+貨物? 我司是醫(yī)療杭州。
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2021-04-19
我客戶十月開了機打發(fā)票,也申請稅盤開了普票,這個月的增值稅申報表是填寫普票的數(shù)嗎?那印花稅呢,是機打發(fā)票跟普票的總額嗎
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2020-11-06
請問如何在網(wǎng)上電子稅務局查詢以前年度的增值稅申報表
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2019-09-12
5月份代開發(fā)票含稅1000元,其中稅額按1%是9.9元已扣款。7月份季報,增值稅申報表提示免稅,如果對方抵扣了,這邊又申報免稅有什么影響?怎么處理比較妥當?
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2020-07-11
老師,小規(guī)模的企業(yè)如果該季度總收入為11萬且都是無票的收入(含稅),增值稅申報表怎么填,稅率為3%,填第一欄金額106796.12,然后15欄本期應納稅額為3203.88,對不
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2016-12-17
關于跨年進項稅額問題。1、2018年12月賬上做了轉出493.13(實際應轉出的),12月增值稅申報表在申報時未做轉出,需要在2019年增值稅申報表做轉出嗎?2、2018年5、6月份增值稅申報表做了轉出45.63*2(當時是失控發(fā)票,申報時提示6月要做轉出,其中一筆是因為看錯了轉出所屬期,導致在5月多轉出一筆),2018年賬上未做轉出,現(xiàn)在在2019年賬上需要怎么做分錄呢?
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2019-03-12
小規(guī)模放貸利息收入未開票 ,如果在增值稅申報表中填寫?
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2017-12-08
老師增值稅申報表上留底稅額,我賬上怎么轉出來啊?怎么做分錄
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2019-11-14
老師,小規(guī)模代開普票,增值稅申報表填哪里? 代開水電普通發(fā)票
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2019-07-08
請問老師第三季度有未開票收入 第三季度未填入增值稅申報表但填入了所得稅的營業(yè)收入了 第四季度才發(fā)現(xiàn) 這種情況怎么辦
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2022-01-17
老師增值稅申報表里銷售額是按1%計算的不含稅收入,但稅金的免稅額是按3%計算的,這個差額怎么做賬
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2021-04-03
電子稅務局網(wǎng)站增值稅申報附表一的數(shù)據(jù)與稅控盤的數(shù)據(jù)相差特別大,會出現(xiàn)這種情況嗎?是網(wǎng)站數(shù)據(jù)有問題嗎
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2019-01-03