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老師,在網(wǎng)上申報(bào)國(guó)稅,在填制增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候 如何將銷項(xiàng)額導(dǎo)進(jìn)來(lái) 是我們手工導(dǎo)入的 還是開票抄報(bào)稅后 網(wǎng)絡(luò)后臺(tái)自己導(dǎo)入的呢?
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2016-10-12
老師你好 我想問下 我是小規(guī)模納稅 季度申報(bào) 增值稅納稅申報(bào)表主表已經(jīng)填過申報(bào)了 可下邊提示是2016減免申報(bào)明細(xì)沒有填寫
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2020-01-03
老師,我們公司有幾十個(gè)分公司,然后分公司的增值稅和附加費(fèi)是自己申報(bào)的,企業(yè)所得稅是總部這邊申報(bào)的,總部這邊申報(bào)增值稅的時(shí)候按照總部自己的收入申報(bào)增值稅,但是申報(bào)填的財(cái)務(wù)報(bào)表是含分公司的,這樣可以吧?就是報(bào)增值稅的收入和報(bào)表中的收入是不一樣的
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2019-08-10
建筑業(yè)企業(yè),營(yíng)改增,外經(jīng)證外地開票時(shí)預(yù)交稅款,分為兩種,一種是簡(jiǎn)易征收預(yù)交3%(開3%的增值稅普票),一種是一般征收預(yù)交2%(開11%的增值稅專用發(fā)票),會(huì)計(jì)每月報(bào)稅時(shí)都把已預(yù)交的增值稅填到增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)里,簡(jiǎn)易征收預(yù)交的稅額直接本期實(shí)際抵減稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)入增值稅主表28行①分次預(yù)繳稅額里,而一般征收預(yù)交的沒有結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)去,直接留在期末余額,這個(gè)一般征收預(yù)交的期末稅額怎么處理呢?
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2017-04-10
老師 請(qǐng)問我在做每月增值稅申報(bào)的時(shí)候還需要申報(bào)各月財(cái)務(wù)報(bào)表嗎 還是季度申報(bào)所得稅時(shí)再申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表
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2019-08-20
老師,我們公司享受增值稅即征即退,這個(gè)月申報(bào)時(shí)又可以享受先進(jìn)制造業(yè)增值稅進(jìn)項(xiàng)加計(jì)5%扣除,我填申報(bào)表時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)5%加計(jì)抵減的增值稅額填入表4第7行,是這樣嗎?
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2024-05-13
為了交個(gè)稅退還手續(xù)費(fèi)的增值稅,去增加了個(gè)稅目,然后申報(bào)表多出來(lái)個(gè)表三,不會(huì)填了
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2020-07-03
老師,增值稅附表二,本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票,這個(gè)是申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)獲取的嗎
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2020-07-10
公司是住宿業(yè)增值稅小規(guī)模納稅人,自行開具增值稅專用發(fā)票時(shí)應(yīng)如何填寫申報(bào)表?
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2017-06-04
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,免稅項(xiàng)目,免征增值稅項(xiàng)目銷售額是填含稅還是不含稅的?
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2020-03-18
增值稅納稅申報(bào)表,附表三,不動(dòng)產(chǎn),無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目,這張表扣除項(xiàng)目指什么?
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2018-10-09
增值稅申報(bào)表主表的本年累計(jì)數(shù)跟利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)數(shù)一致對(duì)嗎?
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2018-01-13
公司是小規(guī)模公司,然后上個(gè)季度沒有銷售收入,申報(bào)稅的時(shí)候,增值稅申報(bào)表是不是所有的空格都是填0
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2018-07-03
老師,小規(guī)模公司,專票開1%728,普票開了12000,在增值稅申報(bào)表中,怎么填,,增值稅報(bào)表自動(dòng)出來(lái)本期預(yù)繳稅額,那附加稅怎么報(bào)
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2021-10-25
5月代開增值稅專票44000元,稅金1281.55元,但5月申報(bào)附加稅時(shí)是零申報(bào),那6月的附加稅申報(bào)表要怎么填?
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2017-07-13
老師,我們8月份開具了兩張零稅率的發(fā)票,8月份勾選了一張出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。其他發(fā)票沒有。請(qǐng)問增值稅申報(bào)表我是不是只需要填寫下面這些標(biāo)紅的表,其他表不用填寫,直接保存。(開給國(guó)外公司的,我們是外貿(mào)企業(yè),沒有內(nèi)銷,一般納稅人)
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2023-09-13
你好,我現(xiàn)在報(bào)7月所屬期稅的時(shí)候碰到這種問題,開票系統(tǒng)的銷項(xiàng)稅額和稅務(wù)系統(tǒng)里的存根聯(lián)數(shù)據(jù)是一致的【都是】,但是稅務(wù)系統(tǒng)里的增值稅申報(bào)表上顯示的銷項(xiàng)稅要多0.01元嗎,導(dǎo)致多交增值稅0.01,我已經(jīng)點(diǎn)擊扣款了,已經(jīng)不能撤回重新申報(bào)了,請(qǐng)問這多出來(lái)的0.01元如何做賬
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2021-08-12
你好,我司發(fā)票已抵扣,對(duì)方開了紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票,增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額也轉(zhuǎn)出了,那我金蝶怎么入賬呢
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2022-10-17
老師,生產(chǎn)企業(yè)一般貿(mào)易,增值稅申報(bào)表,免抵退應(yīng)退稅額是怎么填的
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2022-02-18
您好!請(qǐng)問小規(guī)模公司1—3月份的營(yíng)業(yè)收入比增值稅申報(bào)表多,多出部份是沒有開發(fā)票的,進(jìn)了營(yíng)業(yè)收入,所以導(dǎo)致增值稅申報(bào)表跟利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入對(duì)不上,需要如何調(diào)整?
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2020-07-08