国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

小規(guī)模企業(yè)到稅務(wù)局代開了發(fā)票,增值稅申報(bào)表這兒預(yù)繳稅費(fèi)該怎么填寫啊?
3/972
2017-04-17
老師,我財(cái)務(wù)軟件里的留底稅額,與增值稅申報(bào)表差了0.01,怎么辦
4/1099
2020-02-13
利潤表的營業(yè)收入本年累計(jì)數(shù)跟增值稅申報(bào)表的銷售額不一致有影響嗎
1/4333
2018-10-15
請問公司開始那1、2年業(yè)務(wù)比較少,沒有財(cái)務(wù)做賬意識,故沒有請代理記賬,有保留銀行回單,但是增值稅申報(bào)表保留不完整,這種情況可以補(bǔ)記賬嗎?
1/556
2021-02-18
免稅發(fā)票的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)抵扣,增值稅申報(bào)附表2怎么填寫?比如發(fā)票是免稅發(fā)票,金額120000,該怎么填寫
4/2713
2021-07-05
一般納稅人增值稅申報(bào)表主表里面的期末未繳稅額多繳為負(fù)數(shù)什么意思
1/11814
2020-05-19
你好。老師我的季報(bào)是根據(jù)增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)然后調(diào)整一些費(fèi)用報(bào)送的。然后年末出來的會計(jì)報(bào)表與季報(bào)不吻合。所得稅清算的時(shí)候年報(bào)與之前報(bào)的季報(bào)也不吻合。這種要怎么辦呀。
1/705
2019-04-12
別人給我們開票,我們沒有記賬,也沒有購選認(rèn)證,這個(gè)票是要退給開票方紅沖的,結(jié)果同事弄成購買方去紅沖了,導(dǎo)致我原本賬上的十幾萬進(jìn)項(xiàng)稅額流失了十幾萬,這個(gè)金額我該怎么進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),使我的留底稅額和增值稅申報(bào)表一致呢
4/417
2022-12-14
老師,建筑企業(yè)按照合同履約進(jìn)度確認(rèn)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,這樣很容易導(dǎo)致 增值稅申報(bào)表的收入與企業(yè)所得確認(rèn)收入不一致 這樣會不會有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
2/448
2024-05-21
老師好!我單位是投資公司,有私募基金資質(zhì),作為CP 公司同時(shí)設(shè)立有幾個(gè)私募基金在運(yùn)作,分別在不同證券交易所開立私募基金專戶,委托他們操作,錢款也不經(jīng)過我公司賬戶,每月都是他們提供對應(yīng)的基金的增值稅申報(bào)表給我單位,我把幾個(gè)基金的增值稅申報(bào)表再結(jié)合本單位本月發(fā)生的業(yè)務(wù)申報(bào)匯總后申報(bào),中信建投或招商證券有需要交的增值稅和附加稅一并打過來。我想問每個(gè)基金從開立戶到最后清算,有基金賠本的時(shí)候還需要從單位出資金賠付,相關(guān)這些情況下的一整套會計(jì)分錄我該如何做?
1/985
2020-03-24
增值稅申報(bào)附表四的,建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款的本期實(shí)際抵減稅額和本期發(fā)生額是填同一個(gè)數(shù)嗎?還是本期實(shí)際遞減稅額填本期簡易計(jì)稅稅額?
1/4762
2020-01-04
hi 老師好 當(dāng)月開的紅字發(fā)票和籃子發(fā)票金額稅額持平 增值稅申報(bào)表上需要填寫嗎 填哪里 謝謝
1/615
2020-01-09
老師你好!我們是小規(guī)模企業(yè),在稅局代開了增值稅普通發(fā)票,填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí),只需填第1行就行了是嗎? 在稅局代開的普通發(fā)票屬于稅控器具開具的普通發(fā)票嗎?
1/565
2017-12-25
小規(guī)模納稅人,之前沒有申請到稅控盤的時(shí)候,收費(fèi)都是開的收據(jù),但是每季度也如實(shí)按照收據(jù)金額申報(bào)繳納增值稅了?,F(xiàn)在稅控盤買回來了,之前的客人都拿著收據(jù)來換發(fā)票,小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報(bào)表沒有負(fù)數(shù)填列項(xiàng),應(yīng)該如何處理?
1/603
2018-08-08
老師,幫我看下個(gè)體小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表怎么填?適用3%征收率的不含稅金額是28768.93,稅額863.07;適用1%征收率的不含稅金額是49504.95,稅額是495.05.
1/425
2020-04-09
增值稅納稅申報(bào)表附列資料二本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì),認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票里那個(gè)份數(shù)是指發(fā)票的張數(shù)還是幾個(gè)業(yè)務(wù)?
4/1264
2021-07-16
您好,老師,3月開出的增值稅專用發(fā)票,4月沖紅重開,4月的增值稅納稅申報(bào)表沒有顯示這個(gè)沖紅的銷售額和稅額是怎么回事?
1/746
2019-05-10
公司12月份有筆收入,在沒有開具增值稅專票的情況下確認(rèn)的了收入,并在12月增值稅納稅申報(bào)時(shí)已交納了增值稅,但發(fā)票在1月月初時(shí)才開出,當(dāng)時(shí)的會計(jì)分錄時(shí)是:借:預(yù)收賬款 ¥15748.85 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ¥13460.56 貨:應(yīng)該稅金 增值稅-銷項(xiàng)¥2288.29那么1月份開具發(fā)票后,會計(jì)分錄如何做呢,增值稅納稅申報(bào)表如何填報(bào)呢
1/861
2017-02-08
增值稅附表二當(dāng)中的前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣是填什么金額
1/2586
2020-03-15
增值稅主表申報(bào)中25欄期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)),上個(gè)月公司申報(bào)了未開票費(fèi)用,本期在未開票費(fèi)用中填寫的負(fù)數(shù),那25欄中金額是不是也應(yīng)該填寫負(fù)數(shù)才對,系統(tǒng)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)出的是正數(shù),要不要修改為負(fù)數(shù)呢
1/618
2020-04-15