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老師您好,月底31號(hào)購(gòu)買(mǎi)方發(fā)現(xiàn)對(duì)方開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票稅號(hào)有問(wèn)題正在寄回,那銷(xiāo)售方的賬該怎么處理
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2017-05-31
老師你好,我們給對(duì)方開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票,但對(duì)方把發(fā)票聯(lián)給弄丟失啦,應(yīng)該怎么處理???
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2019-07-19
如果月末增值稅專(zhuān)用發(fā)票不夠了該怎么辦?還沒(méi)到報(bào)稅期可以繼續(xù)買(mǎi)發(fā)票嗎?
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2017-03-12
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的抵扣聯(lián)丟失了,那發(fā)票聯(lián)還可以驗(yàn)證嗎?抵扣聯(lián)丟失,會(huì)不會(huì)有什么影響呢
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2016-12-23
增值稅專(zhuān)用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)丟失怎么辦
1/567
2015-11-07
11月增值稅專(zhuān)用發(fā)票銷(xiāo)項(xiàng)票有一張開(kāi)重復(fù)忘記作廢,12月份紅沖的?,F(xiàn)在要報(bào)11月增值稅,應(yīng)該怎么報(bào)?
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2021-12-07
增值稅專(zhuān)用發(fā)票只有抵扣聯(lián)不見(jiàn)了,發(fā)票聯(lián)還在,應(yīng)該怎么處理
1/1998
2018-01-10
老師您好,請(qǐng)問(wèn)2017年9月的一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票,發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)購(gòu)買(mǎi)方丟失了,應(yīng)該怎么辦?
1/502
2019-12-14
增值稅專(zhuān)用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都丟失了,具體要怎么處理呢?流程明細(xì)
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2020-01-10
老師,增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)票不見(jiàn)了,要怎樣處理?
1/816
2019-12-05
老師好!我單位2017年12月給對(duì)方(交通研究院)開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方想讓我們作廢,把發(fā)票直接開(kāi)給他們下游的工程單位(他們無(wú)法開(kāi)具材料票),可否?謝謝!
1/517
2019-07-04
我公司2019年12月開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票到現(xiàn)在7個(gè)月了,沒(méi)掛了帳,發(fā)票聯(lián)全在我公司,這個(gè)票還可以沖紅或者作廢嗎?對(duì)我公司有什么直接的損失嗎
1/487
2020-07-12
銷(xiāo)售葡萄酒一批總金額17100.稅額2484.62給客戶開(kāi)具了稅率為17%增值稅專(zhuān)用發(fā)票。當(dāng)月有葡萄酒進(jìn)項(xiàng)票稅額1412.31。所以現(xiàn)在要交的稅=2484.62-1412.31=1072.31是這么計(jì)算的嗎?
1/862
2018-01-30
增值稅專(zhuān)用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)抵扣了,抵扣后發(fā)現(xiàn)發(fā)票聯(lián)不見(jiàn) 如何補(bǔ)救呢
2/627
2020-07-24
比如開(kāi)出去100萬(wàn)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票要多少進(jìn)項(xiàng)票
1/2183
2021-03-23
增值稅專(zhuān)用發(fā)票稅額超出欄有影響嘛
1/912
2017-12-21
跟例題一樣第一問(wèn)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅額為32500,是25000×13%等于32500那增值稅專(zhuān)用發(fā)票稅額是40000呢,應(yīng)該怎么做謝謝
1/595
2020-08-02
老師,咨詢一下日本客戶要求開(kāi)發(fā)票,可以開(kāi)我們的增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎
1/1033
2019-07-17
增值稅專(zhuān)用發(fā)票發(fā)票聯(lián)給你抵扣聯(lián)丟失的,必須要現(xiàn)登報(bào)處罰嗎
3/1651
2017-01-16
過(guò)期得增值稅專(zhuān)用發(fā)票能當(dāng)費(fèi)用使用吧,是兩聯(lián)都粘貼到憑證上嗎,還是只粘貼發(fā)票聯(lián),抵扣聯(lián)怎么辦
1/1648
2017-06-21