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小規(guī)模季度開票小于30萬,本就免增值稅,3月開的是一個點的,這相差的兩個點需要填寫增值稅減免稅申報明細(xì)表嗎?
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2020-04-10
老師您好,小規(guī)模運輸公司7-9月份收入19.8萬元,開具增值稅普票發(fā)票14.6萬元,這個14.6萬元在增值稅申報表需要填報嗎?
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2021-10-13
在申報增值稅納稅申報時,填實際銷售額后跳出的納稅額和金稅盤金額差一分錢,申報表調(diào)整不了,怎么處理呢
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2018-10-16
申報了增值稅表,已繳稅,后來發(fā)現(xiàn)有一欄數(shù)字填錯了,點更正申報,修改了申報,還需要點電子繳稅?稅額沒變動的
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2019-02-21
你好,請問一下 申報增值稅的時候 按稅控盤上的稅額填 還是 按申報表上自動申成的稅額呀?會有幾分錢的差額
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2022-05-17
增值稅申報在金山征管系統(tǒng)里填的,當(dāng)時是申報成功的,但是在電子稅務(wù)局里就查不到報表呢,還是顯示的未申報
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2019-02-27
增值稅納稅情況審核表中固定資產(chǎn)填原值還是凈值
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2021-04-07
增值稅納稅情況審核表中固定資產(chǎn)填原值還是凈值
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2019-05-05
在免抵退申報匯總表錄入時的“退稅匯總計算”小窗口手工填寫三個數(shù)據(jù),分別為:①納稅表出口銷售累加;②納稅表不得抵扣累加;③期末留抵稅額。相應(yīng)的填寫說明如下: 1.納稅表出口銷售累加:為大于上次已申報匯總表所屬期且小于等于當(dāng)前所屬期的增值稅申報表免抵退銷售額累加之和; 2.納稅表不得抵扣累加:為大于上次已申報匯總表所屬期且小于等于當(dāng)前所屬期的增值稅納稅申報表不得抵扣稅額累加之和; 3.期末留抵稅額:為當(dāng)前申報所屬期增值稅申報表的期末留抵額。
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2020-01-08
裝訂憑證要附科目匯總表和增值稅申報表嗎?除了基本的會計憑證和原始單據(jù),應(yīng)該附什么呢?
1/1802
2020-10-21
老師,我剛問了一下之前會計,我重新跟您說一下我們這邊的情況,去年12月的開票金額是26000,1月報增值稅申報表按26000報的,但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表都是按30000報的,這個怎么辦
1/380
2022-03-07
增值稅納稅申報表到哪里弄,公司沒有繳納過增值稅
1/1140
2019-04-15
如果按照通過稅控機(jī)打印出來的增值稅發(fā)票匯總表上的稅額和金額,填報申報表時,于報表上的公式算出來的金額總是查幾毛錢該怎么填報表?
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2016-12-02
小規(guī)模4到6月份季度申報,含稅收入不超過30萬,稅率因為疫情3%減按1%征收,欣慰收取不超30萬,不用交增值稅,但是增值稅報表怎么填都要填哪一欄
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2020-07-15
我公司有在建的不動產(chǎn)取得的增值稅專票,請問請問取得的增值稅專用發(fā)票的稅率不一樣的,填納稅申報表五不動產(chǎn)的帶抵扣金額要怎么分開填呢?
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2019-04-29
老師,我們房地產(chǎn)公司開始預(yù)收房款了,需要預(yù)交增值稅及附加?土地增值稅和企業(yè)所得稅? 這些稅申報時需要填哪些表格?怎么填?老師能詳細(xì)的給說說嗎?
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2022-04-26
你好,小規(guī)模納稅人,代開增值稅專用發(fā)票兩份一份服務(wù)的一份商業(yè)的,在填增值稅申報表附列資料的時候第五格只填代開服務(wù)的含稅收入金額嗎?
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2020-01-15
老師,我想請問一下,小規(guī)模納稅人開專票開一個點的收入,那這個收入在增值稅的申報表里怎么填呢,是填在應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)嗎
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2021-08-05
我司將庫存商品送給客戶,成本80,售價100。應(yīng)如何寫會計分錄?視同銷售要確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入么?填寫增值稅申報表,贈送產(chǎn)生的增值稅應(yīng)填寫在哪里?
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2019-08-21
一般納稅人申報增值稅時,具體需要填寫哪些報表是不是和基礎(chǔ)信息的設(shè)置有關(guān)呢?
1/962
2017-03-31
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