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發(fā)票是禮品的放在管理費用,是不是要交20的個人所得稅
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2018-05-28
11月10日,向本公司行政管理人員發(fā)放自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利。該批產(chǎn)品的實際成本為8萬元,市場售價為10萬元。 問,應(yīng)納所得稅所得額是多少?
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2020-05-15
股份分紅,繳稅計算方法:1.個人股東是不是按照20%繳納個人所得稅?2.從上市公司得到的分紅是可以減半繳納征稅么?3.外國人取得的紅利無論是否為上市公司,都不需要繳稅?
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2021-07-16
一般納稅人核定征收,假如每季度稅務(wù)核定的的是一百萬,公司實際這季度開出發(fā)票三百萬,超出部分需要按25%繳納企業(yè)所得稅嗎?
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2019-01-02
防疫期間小微企業(yè)3%減按1%征收,減征的2%會計需要處理嗎,分錄如何,所得稅交嗎
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2020-04-04
關(guān)于勞務(wù)公司個人所得稅問題,勞務(wù)公司工人工資不確定,是先計提,個稅按照計提工資報個稅,然后賬務(wù)處理可以暫時確定勞務(wù)成本,確定勞務(wù)收入,不用交企業(yè)所得稅,但是 這樣會和實際發(fā)放勞務(wù)工資不一樣,如果是按照0報,最后等年底一次性報,這樣,會計處理上沒辦法確定勞務(wù)成本,沒辦法做帳,怎么處理?
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2020-01-02
老師好!我接了一家公司,以前是交給代理記賬公司,他們只管零報稅,什么賬都沒有,我現(xiàn)在建賬是從什么時候開始,工資沒有達(dá)到上限,個人所得稅要零申報嗎?
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2016-10-18
,1月征期除了平時正常的增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,個人所得稅這幾個報表申報外,還有其他的表要申報嗎?比如年報什么的
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2018-01-12
這個境外所得我們沒有這個,是不是直接選擇分國地區(qū)不分項???然后 在保存嗎
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2018-05-15
計算國內(nèi)甲公司應(yīng)納稅所得額時,付給境外子公司的研發(fā)費用不可加計扣除嗎
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2025-04-15
請教老師,我公司有三個股東(A股東占60%出資120萬),(B股東占30%出資60萬),(C股東占10%出資20萬); 實收資本合計200萬,現(xiàn)報表中所有者權(quán)益500萬; 現(xiàn)在C股東退股,將他名下10%的股份轉(zhuǎn)讓給A股東5%,B股東5%; 實際轉(zhuǎn)讓價是C股東將名下10%以總價28萬轉(zhuǎn)給A股東5%(14萬)、B股東5%(14萬) 在稅務(wù)辦理變更時,稅務(wù)以報表中交C股東個人所得稅=(500-200)*10%*20%=6萬 問題一:溢價轉(zhuǎn)讓后公司賬務(wù)處理憑證怎么做? 問題二:變更后A股東占65%,B股東占35%,將來A、B股東再轉(zhuǎn)讓股權(quán)或者公司注銷時他們的原始成本價是多少?
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2020-04-16
老師小微企業(yè)所得稅費用是按季度利潤的0.25%計算嗎?,增值稅減半征收,所得稅呢?
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2022-04-02
老師:個體戶定額征收,每個季度交個人經(jīng)營所得,年底匯算清繳時的賬務(wù)處理怎么操作
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2024-11-13
公立學(xué)校在編教師,學(xué)校會計讓自己在個人所得稅APP年度匯算前兩年的稅,并且發(fā)給我們一個總收入數(shù)據(jù),讓填里面,結(jié)果還要交滯納金,這種做法合法嗎?這個數(shù)據(jù)里面有免稅收入嗎(比如農(nóng)村教師補(bǔ)助是免稅的嗎?)我們都不知道,想咨詢問哪個部門?
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2021-09-22
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的當(dāng)年境內(nèi)所得額的數(shù)據(jù)怎么來的?是利潤乘0.25嗎?
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2019-04-09
個體戶是不是把個人所得稅個人經(jīng)營所得繳納好了,錢就全部屬于法人自己了?
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2020-08-03
老師,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人還是小型微利企業(yè)的增值稅率和企業(yè)所得稅征收率是多少?
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2022-01-13
發(fā)提成比較高 有木有什么辦法合理規(guī)避個人所得稅嗎?
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2017-07-30
個體工商戶經(jīng)營所得是負(fù)責(zé)人個人承擔(dān),不得稅前扣除,網(wǎng)上寫的借:其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅,交的時候借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款, 收回代為繳納個稅,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款。 課件上說的是計提時借:本年利潤 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)繳個人所得稅 繳納時,借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款; 不用再向個體戶收錢了嗎?
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2024-03-14
如果15年企業(yè)所得稅是查賬征收,虧損10萬,16年是核定征收,虧損15萬,到由于是核定征收繳納了1萬元的企業(yè)所得稅,今年17年又是查賬征收了,那填企業(yè)所得稅申報表的時候,可以彌補(bǔ)的以前年度虧損填多少,是10萬還是25萬
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2017-04-12
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