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在免抵退申報匯總表錄入時的“退稅匯總計算”小窗口手工填寫三個數(shù)據(jù),分別為:①納稅表出口銷售累加;②納稅表不得抵扣累加;③期末留抵稅額。相應(yīng)的填寫說明如下: 1.納稅表出口銷售累加:為大于上次已申報匯總表所屬期且小于等于當(dāng)前所屬期的增值稅申報表免抵退銷售額累加之和; 2.納稅表不得抵扣累加:為大于上次已申報匯總表所屬期且小于等于當(dāng)前所屬期的增值稅納稅申報表不得抵扣稅額累加之和; 3.期末留抵稅額:為當(dāng)前申報所屬期增值稅申報表的期末留抵額。
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2020-01-08
我司是小規(guī)模公司“主要批發(fā)啤酒/食品” 填 國稅“增值稅納稅申報表(適用增值稅小規(guī)模納稅人)”是不是把稅前銷售額填進(jìn)(小微企業(yè)免稅銷售額)中就可以?
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2016-04-10
一般納稅人,不開增值稅專票收入視同銷售,做會計分錄時,貸方要填寫銷項增值稅是嗎?月底報稅時怎么處理?填寫納稅申報表時怎么處理請幫忙解答
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2018-09-11
應(yīng)交增值稅余額是不是等于增值稅申報表期末留抵
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2023-10-18
固定資產(chǎn)需要登記嘛?開了專票,需要填一般納稅人的固定資產(chǎn)的進(jìn)項稅額抵扣表嗎?還是只填增值稅納稅申報表2進(jìn)項抵扣?
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2017-12-08
酒店行業(yè)小規(guī)模,未開票金額收入怎么申報,填在那一行,我只看到一般納稅人增值稅申報表里面有未開票收入,小規(guī)模的申報表里沒有這一列。
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2020-11-20
19年12月申報增值稅申報的人申報錯了,286.35的旅客運輸稅額沒有記錄,表二填寫了,主表沒有跳出來,導(dǎo)致留抵稅額差這筆金額,現(xiàn)在怎么處理?
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2020-02-23
增值稅納稅申報表到哪里弄,公司沒有繳納過增值稅
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2019-04-15
老師您好,小規(guī)模,2季度有票收入1萬元,按1%開票,無票勞務(wù)收入100萬元,按1%計提增值稅。增值稅申報表應(yīng)該怎么填呢?
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2021-07-07
收到一張住宿增值稅發(fā)票 我選擇了不抵扣 ,在增值稅納稅申報表附列資料(二)(本期進(jìn)項稅額明細(xì))中需要在28列填寫嗎
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2020-09-05
增值稅納稅申報表附列資料(一) 我們是個人獨資企業(yè)醫(yī)院門診,才變更未一般納稅人,本月得增值稅應(yīng)該怎么填?》求教!
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2018-10-17
我廠是工業(yè),收到房租增值稅專用5個點發(fā)票,那需不需要把這個稅點金額填寫在增值稅納稅申報表附列資料(五)欄中
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2018-05-02
老師,農(nóng)業(yè)種植免稅企業(yè),增值稅免稅,申報時,增值稅附加稅如城建稅,教育費附加等附表不用填寫直接保存就可以了吧
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2019-10-18
裝訂憑證要附科目匯總表和增值稅申報表嗎?除了基本的會計憑證和原始單據(jù),應(yīng)該附什么呢?
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2020-10-21
老師,我剛問了一下之前會計,我重新跟您說一下我們這邊的情況,去年12月的開票金額是26000,1月報增值稅申報表按26000報的,但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表都是按30000報的,這個怎么辦
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2022-03-07
小規(guī)模4到6月份季度申報,含稅收入不超過30萬,稅率因為疫情3%減按1%征收,欣慰收取不超30萬,不用交增值稅,但是增值稅報表怎么填都要填哪一欄
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2020-07-15
我公司有在建的不動產(chǎn)取得的增值稅專票,請問請問取得的增值稅專用發(fā)票的稅率不一樣的,填納稅申報表五不動產(chǎn)的帶抵扣金額要怎么分開填呢?
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2019-04-29
老師,我們房地產(chǎn)公司開始預(yù)收房款了,需要預(yù)交增值稅及附加?土地增值稅和企業(yè)所得稅? 這些稅申報時需要填哪些表格?怎么填?老師能詳細(xì)的給說說嗎?
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2022-04-26
你好,小規(guī)模納稅人,代開增值稅專用發(fā)票兩份一份服務(wù)的一份商業(yè)的,在填增值稅申報表附列資料的時候第五格只填代開服務(wù)的含稅收入金額嗎?
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2020-01-15
老師,我想請問一下,小規(guī)模納稅人開專票開一個點的收入,那這個收入在增值稅的申報表里怎么填呢,是填在應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)嗎
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2021-08-05