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公司找其他公司借錢,分錄是不是借:銀行存款,貸:短期借款 資產負債表里面短期借款用正數(shù)表示是吧
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2021-04-19
進銷存和財務模塊聯(lián)合使用,模擬采購業(yè)務,我們單位是個人借款個人采購然后在沖賬,假設購買A材料,價格90,個人借了100元,借款時做的分錄,借其他應收款貸庫存現(xiàn)金,同時進銷存系統(tǒng):采購訂單99-進貨單(99)-付款單(99),此時存貨明細賬已經有了貨物,應付賬款,一增一減已核銷,當用付款單和進貨單生憑證時,出現(xiàn)2個憑證,借原材料99,貸應付賬款99,借應付賬款99,貸庫存現(xiàn)金99,此時存貨明細賬沒有變化,應付賬款也沒有變化,庫存現(xiàn)金減少了99元,但是當采購人員來沖賬時,就是借原材料99,貸庫存現(xiàn)金99,那么變成錢減少2次,材料增加了2次,如果是我錯了,請問財務軟件是怎么做到不會出現(xiàn)錢減少2次,材料增加2次呢
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2019-04-17
文化傳媒公司,主播和策劃,運營的工資記成本,他們報銷的費用也做成本對嗎?
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2018-01-18
老師,成本實操 日化用品-品種法,業(yè)務16-歸集產品成本,期初余額是從哪里來的?
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2019-12-16
就是差額承兌的處理,貸方短期借款怎么回事 保證金戶上和存入的銀行存款是一致的
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2018-12-21
簡化分批法的在產品成本怎么算?還有直接計入費用怎么算
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2019-06-16
老師那個展會費用 付款的時候發(fā)票沒到 是先掛應付 到時再費用化嗎
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2018-12-18
請問一下,長期借款和長期應付款的區(qū)別有哪些?
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2019-11-26
老師我們公司這月我啟用了研發(fā)費用資本化支出,對于研發(fā)人員社保部分我這樣做分錄沒有問題?當時在費用化的時候我也是同樣的辦法?
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2019-05-20
計提長期借款利息的分錄是不是:借:財務費用,貸應付利息-長期借款利息
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2017-02-17
老師,老板的算法是實收資本+未分配利潤+供應商授權欠款金額減去一些要支出的,怎么幫他控制資金成本,把資金最大化利用起來
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2016-07-19
(1)企業(yè)從基本賬戶轉存信用卡備用金時作會計分錄如下: 借:其他貨幣資金——信用卡存款戶 貸:銀行存款 (2)支付開戶手續(xù)費時作會計分錄如下: 借:財務費用——手續(xù)費 貸:銀行存款 (3)持信用卡購物支付貨款或費用時,根據(jù)簽購單回單或付款憑證作會計分錄: 借:管理費用 貸:其他貨幣資金——信用卡存款戶,請問是這樣做的嗎
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2016-04-26
以前收到發(fā)票時是借:費用 借進項 貸;銀行存款 貸:進項轉出 現(xiàn)在收到負數(shù)發(fā)票 是不是直接 借;銀行存款借;費用(負數(shù))
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2019-05-30
老師你好,有一個綠化公司做了一個工程,什么成本費用都是以乙方的名義出的,開的發(fā)票也是以乙方的名字開的,稅也是乙方交的,綠化公司有一個分戶在乙方,現(xiàn)在乙方公司的賬戶被凍結了,甲方撥付尾款就無法撥付在乙方的賬戶上,本來這個工程本身就綠化公司做的,收益也是綠化公司的,現(xiàn)在甲方乙方還有綠化公司就商量將這筆錢轉到綠化公司的賬戶上,請問綠化公司還要交稅嗎?還有就是如果轉在綠化公司的公戶上又如何從公戶上轉到法人的私人賬戶上,而不違法不用交稅,因為這本身就是他的純收益?備注綠化公司和乙方是有經濟合同的,甲方是政府
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2019-09-08
老師,麻煩給我看一下這道題這樣做對嗎? 1.1月1日,東方公司向銀行借入2個月借款20萬元,年利率6%,利息按月計提,到期歸還 借:銀行存款200000 貸:短期借款200000 借:財務費用1000 貸:應付賬款1000 借:短期借款200000 財務費用1000 應付賬款1000 貸:銀行存款201000
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2021-12-16
購買的化工原料要做到生產成本里嗎?可不可以做到生產成本里的制造費用
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2016-06-20
一般戶可以用來登記不同的借款對象嗎?比如在A銀行開的一般戶進一筆政府的借款,又從別的銀行借入一筆借款;后面如果有另外的借款都用這個賬戶來歸集可以不?
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2021-04-15
您好,我公司是軟件類公司,有研發(fā)項目,所以相關的費用支出,我記入研發(fā)支出-費用化支出,然后月末結轉到管理費用-研究費用。 現(xiàn)在有個問題,是哪些記入主營業(yè)務成本成本。1.非工業(yè)企業(yè),不是確認收入時,才結轉成本吧,這個一直搞不清楚?2.不管有沒有收入,勞務成本月末直接結轉到主營業(yè)務成本?3.還有,比如購買了一臺儀器設備,不計入固定資產的話,可以直接借:主營業(yè)務成本 貸:銀行存款? 謝謝老師
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2020-01-03
(1)付款單位向銀行申請取得銀行本票時:借:其他貨幣資金——銀行本票存款 ; 貸:銀行存款 (2)付款單位支付銀行本票時: 借:借:原材料; 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:其他貨幣資金——銀行本票存款 (3)收款單位收到銀行本票,送交開戶銀行辦理轉賬收款時:借:銀行存款; 貸:應收賬款或主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,請問本票是這樣作的嗎
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2016-04-25
節(jié)日慰問借款用填付款申請嗎
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2021-09-15