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研發(fā)費(fèi)用費(fèi)用化支出,暫時(shí)無法歸集到某個(gè)項(xiàng)目成本的,先入什么科目好
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2021-03-05
研發(fā)支出費(fèi)用化支出一定要通過成本科目研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,轉(zhuǎn)至損益類科目:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用下嗎?還是可以直接記賬計(jì)管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用,不通過成本科目轉(zhuǎn)。T+系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)不了?
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2021-12-16
請(qǐng)問下。 2020年1月,短期借款年初數(shù)為18784793.46,期末數(shù)為17364793.46。 1月還貸款利息為67104.63。 請(qǐng)問是如何計(jì)算的?
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2020-06-18
4.2月15日,向銀行借入為期3個(gè)月的短期借款40萬元,年利率為6%,款項(xiàng)已存入銀行。
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2022-05-03
鄒老師 借 銀行存款 貸實(shí)收資本 摘要寫股東借某公司款項(xiàng)投資, 還款時(shí)候:借其他應(yīng)收款-股東 貸銀行存款,摘要寫替股東還某公司款項(xiàng)
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2015-12-16
老師,我老板之前借了3000元,記 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款報(bào)了2000費(fèi)用,記借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款 又給我打了1000的借條 這1000借條我怎么記啊
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2015-05-15
老師,把銷售費(fèi)用轉(zhuǎn)到成本,分錄:借:銷售費(fèi)用(紅字)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 這個(gè)分錄沒有貸方,兩個(gè)都是借方嗎?
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2018-10-24
,前期房屋改造費(fèi),計(jì)長(zhǎng)期街坊攤費(fèi)用,可以分兩步做賬嗎? 借:銀行 存款 貸:實(shí)收資本-AA 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-改造費(fèi) 貸:銀行存款 前期的都可以這樣賬錄入系統(tǒng)嗎?
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2017-06-14
如果在法人個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬到公司基本戶,沒有備注用途,然后如果用對(duì)公轉(zhuǎn)給法人的話能不能寫還借款呀當(dāng)時(shí)沒有確定寫借款,什么都沒有備注
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2018-02-05
老師,我們公司是園林綠化工程公司,馬上12月要結(jié)束了,項(xiàng)目上有借備用金的,備用金還沒用完的,需要先把剩余的錢打回公司,在1月初再重新借嗎?
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2019-12-27
老師,比如應(yīng)收賬款本來是5620元,但是對(duì)方只給了5600,20元做財(cái)務(wù)費(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄是:借:銀行存款5600 財(cái)務(wù)費(fèi)用20 貸:應(yīng)收賬款5620嗎?
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2020-04-23
王強(qiáng)出差提前借款4000元,出差回來后用了3600,需要補(bǔ)回400,會(huì)計(jì)分錄是借銷售費(fèi)用3600其他應(yīng)收款400貸短期借款4000嗎
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2019-05-06
老師,我們用銀行貸款1000萬,用了9個(gè)月,付利息40萬,年化利息怎么算呢
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2023-04-27
企業(yè)是一般納稅人,向法人借款是得寫借條么?法人還款時(shí)用不用寫個(gè)什么收據(jù)?向法人借款寫借條,兩聯(lián)的,第一聯(lián)存根聯(lián),第二聯(lián)付款聯(lián),該用哪一聯(lián)作帳,貼到憑證的后面?
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2019-02-19
@甘老師,軟件開發(fā),人工費(fèi)都入賬研發(fā)支出了,發(fā)生的其他成本比較少,比如服務(wù)費(fèi)和其他采購的手持機(jī),標(biāo)簽費(fèi)等平時(shí)用哪個(gè)科目歸集成本? 19.12月申請(qǐng)了幾個(gè)軟著,資本化的也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)無形資產(chǎn),有的是還在開發(fā)的,但軟著已經(jīng)申請(qǐng)下來了,今年再發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用是資本化還是費(fèi)用化?
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2020-03-13
請(qǐng)教老師一下 公司補(bǔ)貼客戶裝修款一般都是 計(jì)提 借費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 實(shí)發(fā) 借 應(yīng)付款 貸庫存商品 但是以前的會(huì)計(jì)是做的 借其他應(yīng)付款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本 手工的帳 系統(tǒng)里面只有余額 在其他應(yīng)付款借方 我怎么調(diào)整?
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2018-04-17
上月 借:管理費(fèi)用 30萬,貸:銀行存款 。(這三十萬有27萬是法人借走了,應(yīng)算應(yīng)收,3萬是付的賬款,沒有票呢,所以都不能算費(fèi)用,需本月沖回,怎么做分錄)
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2016-10-27
公司籌建期間,老板的朋友也是將來公司的甲方客戶借給公司一些資金用于籌建,現(xiàn)在說是不用還了,借款(在其他應(yīng)付款中)可以做為資本公積入賬嗎?
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2019-04-01
老師,其他應(yīng)收款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備并且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在其他應(yīng)收賬款收回,分錄是這樣嗎 借:本利利潤(rùn) -500 貸:信用減值損失 -500 借:壞賬準(zhǔn)備 500 貸:信用減值損失 500
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2023-09-22
進(jìn)銷存和財(cái)務(wù)模塊聯(lián)合使用,模擬采購業(yè)務(wù),我們單位是個(gè)人借款個(gè)人采購然后在沖賬,假設(shè)購買A材料,價(jià)格90,個(gè)人借了100元,借款時(shí)做的分錄,借其他應(yīng)收款貸庫存現(xiàn)金,同時(shí)進(jìn)銷存系統(tǒng):采購訂單99-進(jìn)貨單(99)-付款單(99),此時(shí)存貨明細(xì)賬已經(jīng)有了貨物,應(yīng)付賬款,一增一減已核銷,當(dāng)用付款單和進(jìn)貨單生憑證時(shí),出現(xiàn)2個(gè)憑證,借原材料99,貸應(yīng)付賬款99,借應(yīng)付賬款99,貸庫存現(xiàn)金99,此時(shí)存貨明細(xì)賬沒有變化,應(yīng)付賬款也沒有變化,庫存現(xiàn)金減少了99元,但是當(dāng)采購人員來沖賬時(shí),就是借原材料99,貸庫存現(xiàn)金99,那么變成錢減少2次,材料增加了2次,如果是我錯(cuò)了,請(qǐng)問財(cái)務(wù)軟件是怎么做到不會(huì)出現(xiàn)錢減少2次,材料增加2次呢
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2019-04-17