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例:某項(xiàng)目建設(shè)期1年,生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期5年。初步融資方案為:用于建設(shè)投資的項(xiàng)目資本金450萬元,建設(shè)投資借款400萬元,年利率6%,采用等額還本付息法5年還清。流動(dòng)資金全部利用自有資金無借款。則本項(xiàng)目在生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期償還的本金及利息為多少?
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2023-09-21
老師,我老板之前借了3000元,記 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款報(bào)了2000費(fèi)用,記借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款 又給我打了1000的借條 這1000借條我怎么記啊
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2015-05-15
W工廠1月期初資產(chǎn)負(fù)債表顯示資產(chǎn)總額1000萬元,所有者權(quán)益總額600萬元,債權(quán)益總額400萬元,本期發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:<br>(1)收到購(gòu)貨單位所欠賬款5000元存入銀行。<br>(2)以銀行存款歸還短期借款利息6000元<br>(3)以銀行存款支付下季度報(bào)刊訂閱費(fèi)3000元<br>(4)收到投資者投入價(jià)值20000元原材料<br>(5)以銀行存款償還所欠供貨單位賬款15000元<br>(6)購(gòu)入需安裝設(shè)備一臺(tái),價(jià)款240000元,以銀行存款支付<br>(7)向銀行借入短期借款150000,存入銀行存款戶<br>(8)收到購(gòu)貨單位商業(yè)匯票8000元抵償前欠貨款<br>(9)將資本公積50000元轉(zhuǎn)化為實(shí)收資本<br>(10)將一筆長(zhǎng)期借款4萬元轉(zhuǎn)化為
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2022-06-09
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--暫估貸:其他應(yīng)付款-預(yù)付成本
1/1999
2017-09-10
您好,我公司是軟件類公司,有研發(fā)項(xiàng)目,所以相關(guān)的費(fèi)用支出,我記入研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,然后月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研究費(fèi)用。 現(xiàn)在有個(gè)問題,是哪些記入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本成本。1.非工業(yè)企業(yè),不是確認(rèn)收入時(shí),才結(jié)轉(zhuǎn)成本吧,這個(gè)一直搞不清楚?2.不管有沒有收入,勞務(wù)成本月末直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?3.還有,比如購(gòu)買了一臺(tái)儀器設(shè)備,不計(jì)入固定資產(chǎn)的話,可以直接借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款? 謝謝老師
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2020-01-03
向這種公司借款,借款利息可以入財(cái)務(wù)費(fèi)用,稅前扣除嗎?
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2023-03-10
向借老板另一個(gè)公司借錢,用應(yīng)付賬款,還是其他應(yīng)付款?
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2017-12-05
節(jié)日慰問借款用填付款申請(qǐng)嗎
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2021-09-15
經(jīng)批準(zhǔn)向銀行借入一筆到期一次還本付息的長(zhǎng)期借款,借款金額為 600 000 元。年末, 計(jì)算確定應(yīng)支付的借款利息 23 000 元,該借款利息按規(guī)定應(yīng)計(jì)入在建工程成本。年末,“債 務(wù)預(yù)算收入”科目的本年發(fā)生額為 600 000 元,全部為專項(xiàng)資金收入,將其轉(zhuǎn)入“非財(cái)政撥 款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”科目。
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2022-04-26
你好,老師,我企業(yè)發(fā)生一筆對(duì)外借款,現(xiàn)在借款本金還未收回,請(qǐng)問我公司可以對(duì)該筆借款預(yù)提利息收入嗎
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2019-11-21
1問題:我們今天從房東那里簽合同拿房子,12000一年,五年合同,總合同金恩額6萬,今天預(yù)付房東12000那我做帳:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-xx房號(hào),貸,應(yīng)付賬款6萬,然后又借預(yù)付賬款-xx房號(hào),貸銀行存款12000,當(dāng)月攤銷:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-xx房號(hào)貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用1000,下個(gè)月又做,借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-xx房號(hào),貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用1000,又裝修,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本_xx房號(hào)-裝修費(fèi)-人工費(fèi),貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,這樣做可以嗎?
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2016-09-24
請(qǐng)問,所得稅務(wù)的賬務(wù)是不是以下的做法: 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 本月結(jié)轉(zhuǎn)時(shí): 借:本年利潤(rùn) 貸:所得稅費(fèi)用 下月繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
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2019-08-02
購(gòu)進(jìn)貨物借:庫(kù)存商品 貸:其他應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品猶豫貨品我們不滿意退給售貨方收回貨款怎么做分錄借:其他應(yīng)付款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這樣對(duì)嗎?
1/1996
2019-02-01
以前收到發(fā)票時(shí)是借:費(fèi)用 借進(jìn)項(xiàng) 貸;銀行存款 貸:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在收到負(fù)數(shù)發(fā)票 是不是直接 借;銀行存款借;費(fèi)用(負(fù)數(shù))
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2019-05-30
企業(yè)是一般納稅人,向法人借款是得寫借條么?法人還款時(shí)用不用寫個(gè)什么收據(jù)?向法人借款寫借條,兩聯(lián)的,第一聯(lián)存根聯(lián),第二聯(lián)付款聯(lián),該用哪一聯(lián)作帳,貼到憑證的后面?
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2019-02-19
老師我們公司這月我啟用了研發(fā)費(fèi)用資本化支出,對(duì)于研發(fā)人員社保部分我這樣做分錄沒有問題?當(dāng)時(shí)在費(fèi)用化的時(shí)候我也是同樣的辦法?
1/998
2019-05-20
老師,高新技術(shù)企業(yè)跟準(zhǔn)備申請(qǐng)高新企業(yè),研發(fā)人員的工資都分別應(yīng)該計(jì)入哪里呢?研發(fā)支出~費(fèi)用化還是資本化,還是管理費(fèi)用~工資~研發(fā)費(fèi)用呢?
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2019-12-31
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款-本市應(yīng)收-A 3月做錯(cuò)了,4月調(diào)整為 借:應(yīng)收賬款-本市應(yīng)收-B 貸:應(yīng)收賬款-本市應(yīng)收-A(紅字) 5月發(fā)現(xiàn)又調(diào)錯(cuò)了,現(xiàn)在怎么調(diào)
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2019-05-21
幼兒園#向股東借款用收據(jù)寫暫借款20萬,要怎么做分錄
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2019-01-21
文化傳媒公司,主播和策劃,運(yùn)營(yíng)的工資記成本,他們報(bào)銷的費(fèi)用也做成本對(duì)嗎?
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2018-01-18