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你好,老師,企業(yè)所得稅匯算清繳提示如下: 一、1.根據(jù)財稅﹝2018﹞51號文件規(guī)定,自2018年1月1日起,企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費支出,不超過工資薪金總額8%的部分,準予在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時扣除;超過部分,準予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》第5行2列職工教育經(jīng)費的實際發(fā)生額為:【0】元,第1行5列工資薪金稅收金額為:【76254.01】元,比例不足8%,請確認職工教育經(jīng)費支出是否完整填報。 公司實際上沒有職工教育經(jīng)費的計提和支出,是不是可以不用管,直接申報就行
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2022-04-24
老師,請問合伙企業(yè)合伙人按工資薪金所得申報的個稅,匯算清繳時是按經(jīng)營所得補繳稅費還是按個稅的匯算清繳呢?
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2022-03-07
老師小型微利企業(yè),如果第二年變成一般納稅人,不符合小型微利企業(yè),企業(yè)所得稅匯算清繳時要調(diào)增嗎?還涉及其他什么稅種的征收調(diào)整?
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2020-04-07
老師,收到去年企業(yè)所得稅匯算清繳的退款,這個怎么做賬,采用小企業(yè)會計制度,做什么科目?
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2024-09-18
一個企業(yè):法人股70%,自然人股30%,之間沒有業(yè)務(wù)往來。年度所得稅匯算清繳用申報企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告嗎
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2020-05-11
匯算清繳時,填寫減免所得稅優(yōu)惠明細表中符合小微企業(yè)減免所得稅的數(shù)值怎么計算的?
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2022-01-09
老師,我們掛靠別人的資質(zhì)做項目,請問對方收取,管理費打包價25萬/年,企業(yè)所得稅收入的1%,請問我怎么去計算和評估這個稅和管理費收取的合不合理?
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2022-01-14
我們公司是建筑掛靠公司,我們所掛靠的公司收取我們百分之一的管理費和百分之二的企業(yè)所得稅,但是我們每次有收入進賬的時候都需要在當?shù)仡A(yù)繳0.2%的企業(yè)所得稅預(yù)繳,為啥公司還要扣百分之二的企業(yè)所得稅?而且每次都要求全額提供成本票,就算是扣百分之二的企業(yè)所得稅,那也是利潤部分扣,怎么是按照收入總額扣呢?
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2020-06-10
所得稅里的成本包不包括管理費用?
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2023-10-12
請問老師,有商業(yè)企業(yè)相關(guān)的收入、成本核算辦法及存貨的管理辦法嗎?
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2021-06-26
老師企業(yè)所得稅匯算清繳,年度納稅申報表中,稅率是百分之25%的,我去年是跟據(jù)小微企業(yè)申報的,繳納企業(yè)所得稅的,那是不是還要填寫什么表格
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2021-03-31
老師 小型微利企業(yè) 那個增值稅減免記入營業(yè)外收入-減免稅額 企業(yè)所得稅匯算清繳時填入哪個表啊
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2020-05-10
老師,假如企業(yè)資產(chǎn)賬面價值100,計稅基礎(chǔ)80,不是相當于企業(yè)計算的所得稅多嗎,假如企業(yè)算的所得稅120,稅法算的100,這樣20不是相當于是所得稅資產(chǎn)嗎
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2021-08-09
自定義盈余管理企業(yè)所得稅風(fēng)險是什么意思啊
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2017-08-07
10.根據(jù)企業(yè)所得稅法的相關(guān)規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的下列費用中,在計算應(yīng)納稅所得額時準予據(jù)實扣除的有 ( )。 A.為職工衛(wèi)生保健、生活、住房、交通等所發(fā)放的各項補貼和非貨幣性福利 B.企業(yè)依照有關(guān)規(guī)定提取的用于環(huán)境保護的專項資金 C.企業(yè)為投資者支付的家庭財產(chǎn)保險費 D.企業(yè)按照規(guī)定為特殊工種職工支付的人身安全保險費
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2024-02-05
?計算題 境內(nèi)某居民企業(yè)201 6年取得銷售貨物收入2000萬元出租設(shè)備取得租金收入200萬元,轉(zhuǎn) 讓房屋收入200萬元,對外投資取得的股息收入100萬元,當年發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招 待費120萬元。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定該企業(yè)在計算201 6年應(yīng)納稅所得額時,準予扣除 的業(yè)各招待費縣( )
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2020-04-30
2021年度四季度暫估入賬是不是只要在2022年度5月31號企業(yè)所得稅匯算清繳之前拿到發(fā)票,就可以不用做企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅調(diào)增呢
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2023-03-16
老師,您好!公司出售非住房的房產(chǎn),企業(yè)所得稅:是固定資產(chǎn)扣除折舊后,按固定資產(chǎn)清理的貸方余額來計算企業(yè)所得稅的嗎?如果其他業(yè)務(wù)是虧損的,那么銷售房產(chǎn)的企業(yè)所得稅是單獨核算繳納稅金,還是合并到企業(yè)收入核算呢
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2019-04-15
老師我還有一個問題請教一下。就是工程在外地施工的時候預(yù)交了個人所得稅嗎?那這個個人所得稅月未轉(zhuǎn)入成本、還是管理費用還是稅費呀。
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2021-08-20
員工經(jīng)常在外面跑業(yè)務(wù)的,餐費及電話費,在工資里面補貼的。是要員工交個人所得稅?還是另外做管理費用嗎?公司要多交稅不?
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2021-03-12