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公司請個人講師來培訓(xùn),比如勞務(wù)費3000元,除了代扣個稅外,我方需要取得發(fā)票嗎?涉及增值稅嗎?
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2019-06-27
a公司跟我公司簽合同支付一筆10萬合作費用,我公司給a公司開了3個點的增值稅,然后把項目外包給了個人,我們公司需要給個人打8萬的款,然后個人去稅務(wù)局開自然人代開發(fā)票,給我們公司,如果a客戶引起客訴,發(fā)生退款,我們需要向外包的個人追回款項,那我們公司和個人在開發(fā)票的時候應(yīng)該簽署什么協(xié)議?
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2022-06-27
小規(guī)模納稅人去稅務(wù)局代開了專票,做賬的時候怎樣確認收入?是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)嗎?小規(guī)模納稅人自開的發(fā)票,確認收入是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅嗎?還是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)呢?
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2017-05-17
2019年5月6日,海達有限責(zé)任公司向華強有限公司銷售甲產(chǎn)品100件,每產(chǎn)品售價為500元。取得增值稅專用發(fā)票上注明價款為50萬元,增值稅稅額為8000元,開支票代墊,運雜費1000元,(假定運雜費不考慮增值稅)
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2022-03-24
納稅人填寫增值稅減免稅明細表,減稅性質(zhì)代碼及名稱為3-1項目時,免稅明細表。第二列本期發(fā)生額等于稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計2%
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2023-07-06
白酒類屬于增增值稅和消費稅的,開發(fā)票的時候是在增值稅開票系統(tǒng)里消費稅和增值稅開在一張增值稅發(fā)票上嗎?
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2017-08-16
是購買方申請開具的紅字增值稅專用發(fā)票信息表購買方對應(yīng)的藍字專用發(fā)票代碼和號碼,是填銷售方開錯的那個藍字發(fā)票號嗎,還是銷售方再次開具的正確的藍字發(fā)票號呢
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2018-07-11
增值稅分錄是 計提 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 繳納時 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款那么如果是代開增值稅的 不需要計提是不是直接:借;應(yīng)交稅費-增值稅 貸;銀行存款
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2017-12-15
7月認證了9張發(fā)票,沒有銷售,現(xiàn)在申報增值稅,附表一銷售情況零數(shù)據(jù)保存,附表二進賬稅情況系統(tǒng)自動帶出認證的數(shù)據(jù),直接保存,生成主表沒有數(shù)據(jù),不應(yīng)該在第20行本期留抵稅額是認證了的發(fā)票數(shù)據(jù)嗎?是哪里搞錯了?
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2019-08-07
我們是銷售方,購買方開具的紅字增值稅專用發(fā)票信息表,我開好了紅票后需要填寫這張信息表里的藍字專用發(fā)票代碼和號碼嗎?然后要和發(fā)票一起寄過去嗎?
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2022-01-25
老師電子發(fā)票普票作廢是用紅字增值稅專用發(fā)票欄作廢嗎?金額填發(fā)票開出的總金額嗎?我的發(fā)票代碼為什么最后兩位輸不全,有影響嗎?
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2019-12-10
填寫開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表中銷售方下方對應(yīng)藍字專用發(fā)票代碼和號碼是填寫需要沖紅那張錯誤的發(fā)票還是另開的對的那張發(fā)票呢?
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2020-05-21
請問老師:例如:煤炭貿(mào)易企業(yè),銷售煤炭原發(fā)貨單記錄發(fā)運煤10000噸,送到購買實際過磅量為9500噸,形成了虧磅500噸,對方只以9500噸進行開票結(jié)算。請問財務(wù)賬如何處理?是否結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時,按10000噸,對應(yīng)的庫存煤綜合單價來結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,還是噸差額部分合理損耗部分怎么入帳?如果沒有發(fā)票有合同、銀行流水和過鎊單結(jié)算單可以入帳嗎?匯算清繳時成本是不是要調(diào)出?如果開增值稅普通發(fā)票買煤入帳這部分成本在匯算清繳時成夲要不要調(diào)出?稅務(wù)局代開發(fā)票可以嗎?感謝回答一下?
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2020-05-18
公司小規(guī)模第一季度除了發(fā)票已預(yù)交3000的增值稅 還要交1000的增值稅 那附加稅的填報基數(shù)是不是3000+1000來填寫
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2017-04-17
小規(guī)模企業(yè),這種發(fā)票不是直接從賬號上扣增值稅,然后城建稅、教育費、印花稅都是申報繳納的嗎?為什么這個是現(xiàn)場繳納???
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2017-06-07
到國稅局發(fā)票,增值稅和附加稅怎么征收
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2016-11-29
本月收到稅務(wù)所退還的附加稅--城建稅,怎么做賬。這筆款是上月小規(guī)模到稅務(wù)所代開發(fā)票產(chǎn)生的附加稅,開票完成,增值稅和附加稅就扣完了,現(xiàn)在稅務(wù)新政出來退還一半城建稅。
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2019-05-24
請問老師,因個人業(yè)務(wù)代開發(fā)票,業(yè)務(wù)是瀝青拌合站拆卸和安裝,金額約40W。我理解為這是建筑服務(wù)-安裝服務(wù)。稅務(wù)局說這不是建筑服務(wù)類別,屬于勞務(wù)費,增值稅1%,個稅會在20%以上。如何簽合同避免個稅,把個稅降至現(xiàn)在的0.5%,謝謝
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2020-07-01
公司準備租賃一套民房做辦公用,對方給代開發(fā)票,稅費由公司付,如果年租金是9600的話是不是只有繳納房產(chǎn)稅,增值稅、附加稅、個稅都是免征的對吧
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2019-05-21
上月到稅務(wù)局代開專票,增值稅當(dāng)場也已經(jīng)交了,賬也已經(jīng)做了,現(xiàn)在客戶說發(fā)票不對,已返還,要到稅局申請紅沖,紅沖之后賬務(wù)怎么處理?
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2019-11-09
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