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您好,我想問(wèn)下個(gè)體戶(hù)免征稅的現(xiàn)在是月10萬(wàn),包括增值稅普通發(fā)票還有稅務(wù)局代開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票嗎
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2019-06-18
小規(guī)模納稅人,本季度有自開(kāi)普票稅額567.96,代開(kāi)專(zhuān)票稅額3001.32,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,填哪個(gè)數(shù)據(jù)
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2020-04-02
小規(guī)模納稅人本期代開(kāi)專(zhuān)票9805,自己開(kāi)普票5萬(wàn),繳納增值稅294,城建稅7.35,請(qǐng)問(wèn)附加稅申報(bào)表怎么填
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2019-10-11
飛機(jī)代理機(jī)票款普通發(fā)票可以計(jì)提進(jìn)項(xiàng)增值稅嗎?飛機(jī)保險(xiǎn)費(fèi)放入哪個(gè)科目。麻煩來(lái)個(gè)分錄看看啊
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2021-07-14
老師你好,請(qǐng)問(wèn)下小規(guī)模不超過(guò)30萬(wàn)免增值稅,自開(kāi)普通發(fā)票28萬(wàn),代開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票算入30萬(wàn)內(nèi)嗎
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2019-10-07
小規(guī)模納稅人開(kāi)專(zhuān)票,如果月度開(kāi)票不超過(guò)9萬(wàn),是不是不要交增值稅,是自己開(kāi)的,沒(méi)有去稅局代開(kāi)
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2020-05-08
老師哦,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表怎么填???本期有開(kāi)普通發(fā)票3萬(wàn)多,沒(méi)有代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票?
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2019-07-08
辦理三證合一后在網(wǎng)上變更稅號(hào)時(shí)把稅號(hào)變更錯(cuò)誤,小規(guī)模已代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以換票嗎?
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2017-08-22
小規(guī)模納稅人有稅控,代開(kāi)30萬(wàn)的票和自開(kāi)30萬(wàn)的票,有什么區(qū)別,一個(gè)免稅一個(gè)不免增值稅是嗎
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2020-03-25
個(gè)人代開(kāi)發(fā)票,除了開(kāi)票當(dāng)時(shí)要交增值稅 附加稅和個(gè)人所得稅外。后續(xù)還要像公司一樣交所得稅嗎
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2019-04-22
小規(guī)模 本期代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票不含稅金額(39617.48元),發(fā)票共計(jì):39617.48元。文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào)表要怎么填?
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2018-01-15
1、運(yùn)輸公司收到的服裝增值稅專(zhuān)用發(fā)票能抵扣嗎?2、稅務(wù)局代開(kāi)的水果普票能做職工福利費(fèi)嗎?
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2019-02-15
老師好,請(qǐng)問(wèn)下圖怎么開(kāi)票?代理商個(gè)人去稅務(wù)局開(kāi)票的話(huà) 需要當(dāng)場(chǎng)交增值稅吧?個(gè)稅要交么?謝謝
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2021-06-16
老師,公司與個(gè)人簽訂勞務(wù)合同之后,個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,代開(kāi)發(fā)票時(shí)候的增值稅是當(dāng)時(shí)繳納還是怎樣?代開(kāi)發(fā)票時(shí)候扣除個(gè)人所得稅嗎?如果不扣除個(gè)稅的話(huà),企業(yè)不給個(gè)人代扣代繳。讓員工自行匯算清繳時(shí)候申報(bào)可以嗎?
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2023-03-02
一月份發(fā)放12月工資,也在同一個(gè)月份發(fā)放年終獎(jiǎng),那個(gè)稅扣除部分會(huì)合并嗎?就是說(shuō)工資會(huì)和年終獎(jiǎng)合在一起嗎。如果我填報(bào)個(gè)稅系統(tǒng)的時(shí)候,工資單獨(dú)填列的,年終獎(jiǎng)也是單獨(dú)填列的。稅局會(huì)分開(kāi)合計(jì)個(gè)稅嗎?
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2019-01-07
普通增值稅發(fā)票和增值專(zhuān)用發(fā)票的區(qū)別
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2015-11-10
7月認(rèn)證了9張發(fā)票,沒(méi)有銷(xiāo)售,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,附表一銷(xiāo)售情況零數(shù)據(jù)保存,附表二進(jìn)賬稅情況系統(tǒng)自動(dòng)帶出認(rèn)證的數(shù)據(jù),直接保存,生成主表沒(méi)有數(shù)據(jù),不應(yīng)該在第20行本期留抵稅額是認(rèn)證了的發(fā)票數(shù)據(jù)嗎?是哪里搞錯(cuò)了?
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2019-08-07
1.A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購(gòu)進(jìn)原材料一 批,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為80萬(wàn)元 全部將其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高 檔化妝品。提貨時(shí),支付的加工費(fèi)及增值稅共5.65萬(wàn) 元,取得了B公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,同時(shí)B公司 代收代繳了消費(fèi)稅(無(wú)同類(lèi)商品售價(jià))。A公司將收回 的高檔化妝品的213用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本 月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入150萬(wàn)元。高 檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。上述增值稅專(zhuān)用發(fā)票均符 合抵扣規(guī)定。 問(wèn):(1)B公司代收代繳的消費(fèi)稅為( )萬(wàn)元。 (2)A公司的應(yīng)納消費(fèi)稅為( )萬(wàn)元。 (3)A公司的應(yīng)納增值稅為()萬(wàn)元。
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2022-05-29
稅局發(fā)票,款已扣,要計(jì)提嗎?還是直接做分錄,增值稅和地稅附加稅?計(jì)提和不計(jì)提?分錄該怎么做好?
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2017-03-07
差額征收對(duì)應(yīng)的旅游收入和全額征收的服務(wù)收入的增值稅稅金上,我碰到問(wèn)題了,舉例就能說(shuō)明問(wèn)題:旅游收入對(duì)應(yīng)銷(xiāo)項(xiàng)5000元增值稅,可遞減增值稅假設(shè)有6000元增值稅,全額交增值稅的服務(wù)收入銷(xiāo)項(xiàng)稅有500元,那我們?cè)摻辉鲋刀悗缀???000+500=5500小于6000不用交?還是5000-6000小于零,差額部分不用交,全額部分500要交?還是其他結(jié)果?稅務(wù)局也說(shuō)不上來(lái)我們正好就是不滿(mǎn)額減免享受優(yōu)惠+含有代開(kāi)發(fā)票+總銷(xiāo)項(xiàng)小于差額抵減稅額的情況
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2019-01-23