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2016年打算交企業(yè)所得稅10000,那么是這次報(bào)稅交還是等匯算清繳的時(shí)候一塊交呢?
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2017-01-05
企業(yè)所得稅匯算清繳表A105050中,賬載金額是填應(yīng)付職工薪酬科目貨方發(fā)生額本年累計(jì)數(shù),那稅收金額是指允許稅前扣除額,這里主要是指應(yīng)發(fā)工資扣除社保后的實(shí)發(fā)工資金額填嗎
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2023-04-06
你好,老師金蝶迷你版每月備份怎么操作
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2019-09-23
老師,求金蝶迷你版導(dǎo)入憑證的操作步驟
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2022-03-30
金蝶專業(yè)版,想要導(dǎo)出賬套具體怎么操作
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2019-03-19
2019年匯算清繳時(shí)企業(yè)所得稅收入大于增值稅收入了,是因?yàn)楫?dāng)時(shí)季報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)填寫的含稅收入,而增值稅填寫的不含稅收入,現(xiàn)在匯算清繳時(shí)應(yīng)該怎么辦?
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2020-06-14
老師!我們企業(yè)是一般納稅人建筑業(yè),今天我進(jìn)電子稅務(wù)局我一看企業(yè)所得稅匯算清繳只讓我填A(yù)類企業(yè)所得報(bào)表,還有企業(yè)所得彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,還有減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,還有財(cái)務(wù)報(bào)表,可是我年前有暫估的成本費(fèi)用啥的,我該怎么調(diào)整怎么填哪?我沒有納稅調(diào)整明細(xì)表!第一次匯算清繳麻煩老師指點(diǎn)!財(cái)務(wù)報(bào)表是不是就是照抄2021年底的金蝶上的財(cái)報(bào)?
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2022-03-09
老師,補(bǔ)繳上年匯算清繳所得稅分錄?
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2019-10-23
老師,請(qǐng)問小微企業(yè)年度匯算清繳有納稅調(diào)整事項(xiàng),請(qǐng)問減免所得稅的金額應(yīng)該怎么填寫呢?
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2020-05-28
所得稅清算時(shí),一般企業(yè)成本支出明細(xì)表中壞賬損失是灰色,無法填寫怎么辦
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2022-06-13
老師匯算清繳中,本年累計(jì)實(shí)際已經(jīng)繳納的所得稅額包括補(bǔ)覺交的上一年的匯算清繳調(diào)增的所得稅金額么
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2020-04-13
今年國(guó)稅的所得稅清算有什么變化嗎
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2017-04-20
老師有所得稅清算申報(bào)課程嗎?
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2019-02-17
公司是銷售行業(yè),公司3月發(fā)生的運(yùn)輸服務(wù)*運(yùn)費(fèi)發(fā)票,還沒有給運(yùn)輸公司錢,但發(fā)票(3月)已經(jīng)開給公司了,會(huì)計(jì)分錄怎么做,沒給運(yùn)輸公司錢,4月份再給他錢,第一季度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)這個(gè)運(yùn)輸發(fā)票能算成本減除嗎?比如公司第一季度10萬(wàn)利潤(rùn),運(yùn)輸費(fèi)3萬(wàn)元,運(yùn)費(fèi)票已來,但費(fèi)用還沒給,第一季度凈利潤(rùn)能否10萬(wàn)--3萬(wàn)=7萬(wàn),
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2019-03-29
甲公司為家具制造企業(yè),2020年度有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)取得銷售收入5000萬(wàn)元,會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額560萬(wàn)元; (2)發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬(wàn)元;(3)發(fā)生符合條件的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)800萬(wàn)元; (4)發(fā)生捐贈(zèng)支出110萬(wàn)元,其中通過縣民政局向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)80萬(wàn)元,直接向某科研所捐贈(zèng)30萬(wàn)元。要求: 根據(jù)上述資料和企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,不考慮其他因素,回答下列問題(答案中的金額單位用“萬(wàn)元”表示): (1)計(jì)算甲公司2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)。 (2)計(jì)算甲公司2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)準(zhǔn)予扣除的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)。 (3)計(jì)算甲公司2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)準(zhǔn)予扣除的捐贈(zèng)支出。
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2022-05-09
21年所得稅匯繳前,需要修改21年12月的憑證,涉及損益,應(yīng)該怎么操作?
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2022-05-25
早上好 老師 請(qǐng)問我們平時(shí)按季或者按月預(yù)繳所得稅時(shí) 如果本企業(yè)屬于小微型的 那么所得稅預(yù)交也是按應(yīng)納稅所得額減征25%或者50% 計(jì)算應(yīng)納稅所得額嗎?還是在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)執(zhí)行呢?
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2019-11-14
請(qǐng)問,在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),比如企業(yè)發(fā)生的滯納金、罰款不許扣除,為什么要調(diào)增應(yīng)納稅所得額? 如果不交這部分資金應(yīng)該是企業(yè)的存款或現(xiàn)金,不應(yīng)交稅,謝謝。
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2021-01-03
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際工資薪金支出比個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的多很多,那可以直接調(diào)減應(yīng)納稅所得額嗎?
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2020-05-08
企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購(gòu)進(jìn)的設(shè)備、器具(除房屋、建筑物以外的固定資產(chǎn)),單位價(jià)值不超過500萬(wàn)的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折舊,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)如何填表
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2021-05-23