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營改增后建安業(yè)企業(yè)所得稅如果是核定2%的稅率征收的,那么購進(jìn)材料如果取得的不是增值稅專用發(fā)票,而是普票那么是不是沒有太大的意義?理解的是普票不能抵扣銷項(xiàng)稅額,所得稅又是按照收入金額2%征收,這樣的話取得普票不是沒有意義了?理解是否正確,
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2017-07-06
我想問的是認(rèn)定為一般納稅人是不是80萬的標(biāo)準(zhǔn),是根據(jù)增值稅發(fā)票來認(rèn)定,還是稅務(wù)局根據(jù)增值稅和建安發(fā)票的總額來認(rèn)定,我們是增值稅核定征收企業(yè)
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2015-11-24
企業(yè)采用備抵法核算應(yīng)收款項(xiàng)減值損失,收回已作為壞賬轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款為什么會導(dǎo)致該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)收賬款賬面價(jià)值發(fā)生變化呢? 老師:采用備抵法的企業(yè),當(dāng)發(fā)現(xiàn)某筆應(yīng)收賬款無法收回時(shí),會進(jìn)行壞賬處理,具體做法是在壞賬準(zhǔn)備中確認(rèn)相應(yīng)金額的減值損失。如果后續(xù)這筆壞賬能夠收回,會引起如下會計(jì)分錄的變動: 1. 收回款項(xiàng)時(shí),會借記現(xiàn)金(或銀行存款),貸記壞賬準(zhǔn)備,實(shí)現(xiàn)了恢復(fù)原有的壞賬準(zhǔn)備金額; 2. 為了反映實(shí)際收回的應(yīng)收賬款,需要借記應(yīng)收賬款,貸記營業(yè)收入或其他收益(取決于企業(yè)的具體會計(jì)政策)。 這個(gè)處理過程使得公司的應(yīng)收賬款賬面價(jià)值增加,相應(yīng)的,如果企業(yè)在賬面上已經(jīng)沒有該筆壞賬的應(yīng)收賬款記錄(已經(jīng)做過轉(zhuǎn)銷處理),實(shí)際上就是恢復(fù)了之前減記的應(yīng)收賬款賬面價(jià)值。因此,收回已經(jīng)作為壞賬轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款,會導(dǎo)致當(dāng)期的應(yīng)收賬款賬面價(jià)值增加。我的感覺是已做為壞賬了,得要先轉(zhuǎn)回應(yīng)收,然后收到了,銀行存款增加,一借一貸,應(yīng)該沒有了呀?會計(jì)分錄不是應(yīng)該先轉(zhuǎn)銷嗎? 借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準(zhǔn)備 然后收到款項(xiàng) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
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2024-04-29
公司直接將研發(fā)費(fèi)用做到管理費(fèi)用(管理費(fèi)用-研究費(fèi)用),就沒有后面研發(fā)費(fèi)用轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用這個(gè)環(huán)節(jié)。這樣的做法可行嗎
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2018-11-13
今年新政策小規(guī)模納稅人按季申報(bào)增值稅的,銷售額不足30萬免征稅,如果當(dāng)初開普票的時(shí)候做了一筆借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(3個(gè)點(diǎn)),既然政策免征,那如何轉(zhuǎn)出這筆增值稅?
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2019-04-02
企業(yè)所得稅,收到客戶支付的違約金是加還是減還是不加也不減,為什么謝謝!
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2019-05-12
請問,如果個(gè)人租賃場地給公司,代開發(fā)票征收稅率是多少?如果小規(guī)模納稅人租賃場地給公司,增值稅征收稅率是多少?如果一般納稅人租賃場地給公司,增值稅征收稅率是多少?
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2022-04-13
老師國際貨物運(yùn)輸代理服務(wù)免征增值稅優(yōu)惠減免性質(zhì)名稱選哪個(gè)文件,減征額度減征幅度填寫什么?
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2018-12-11
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為16%該企業(yè)因管理不善使一批庫存材料被盜。該批原材料的實(shí)際成本為40000元,購買時(shí)支付的增值稅為6400元,應(yīng)收保險(xiǎn)公司賠償21000元 請問這個(gè)分錄怎么寫 老師,能講解一下不
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2019-03-13
企業(yè)資產(chǎn)整體轉(zhuǎn)讓,有什么條件嗎? 除了免征增值稅,其他稅免征嗎?還要交其他什么稅費(fèi)?
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2022-01-18
企業(yè)所得稅要分為核定征收還是查賬征收。核定征收的時(shí)候,也和營業(yè)稅相同,實(shí)行差額交稅。這個(gè)有什么文件依據(jù)嗎?
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2020-06-04
水利建設(shè)基金分錄?是用稅金及附加還是用管理費(fèi)用?為什么同一個(gè)問題,會計(jì)問的老師兩種答案都有?
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2022-04-07
老師,小規(guī)模的增值稅,附加稅減征額如何做處理,分錄,謝謝
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2020-04-06
小規(guī)模納稅人季度小于30萬,免征的增值稅如何賬務(wù)處理?
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2020-03-30
老師您好,農(nóng)業(yè)企業(yè)小規(guī)模納稅人,屬于免征增值稅行業(yè),開票收入超過30萬如何填報(bào)申報(bào)表? 減免額跳不到主表,麻煩老師看看哪里填錯(cuò)了
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2020-07-12
航天全額抵扣發(fā)票在抵減增值稅后的憑證怎么做支付防偽稅控開票系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí):借:管理費(fèi)用貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款防偽稅控開票系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)增值稅發(fā)票全額抵扣時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:管理費(fèi)用
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2018-04-04
借:管理費(fèi)用 -100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 100 是進(jìn)項(xiàng)稅抵扣管理費(fèi)用嗎
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2021-02-01
建筑勞務(wù)公司收到包工頭或班組長代開的發(fā)票時(shí),按照差額征稅的規(guī)定,全額給承包單位開具增值稅發(fā)票,按照“(勞務(wù)公司收取承包單位的所有款項(xiàng)價(jià)外費(fèi)用—包工頭或班組長的專業(yè)作業(yè)分包額)÷(1+3%)×3%”計(jì)征增值稅 不太理解意思,可否舉例說明?怎么是3%的稅率? 公司稅率是9% ,在這塊要怎么進(jìn)行差額征收?
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2019-12-26
老師,您好!我想問下下列問題: 1、增值稅普票的話,不適用差額征稅是嗎?適用于增值稅專用發(fā)票開具差額票?可以自行在開票系統(tǒng)中自己開具嗎? 2、可以簡易計(jì)稅和差額征稅同時(shí)使用嗎? 3、申報(bào)的具體操作是怎樣子的呢? 4、發(fā)票的貨物...名稱的管理需要填寫稅率嗎?
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2019-08-05
收到預(yù)收款時(shí)賬務(wù)處理,借:銀行存款100000 貸:預(yù)收賬款:95238.10 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅4761.9 當(dāng)月開具了紅字增值稅專票價(jià)稅合計(jì)50000元, 可以做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅4761.9 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2380.95 銀行存款:2380.95
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2019-02-22