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老師 然后剛注冊好的公司,開好銀行賬戶,法人往里面打了錢,這個是記管理費還是法人往來?
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2023-07-05
老師,你好。銀行收到稅局退回殘保金做什么分錄呢。之前收到的時候:借管理費 袋銀行。之前上繳。借管理費 袋銀行
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2019-04-19
營改增后建安業(yè)企業(yè)所得稅如果是核定2%的稅率征收的,那么購進材料如果取得的不是增值稅專用發(fā)票,而是普票那么是不是沒有太大的意義?理解的是普票不能抵扣銷項稅額,所得稅又是按照收入金額2%征收,這樣的話取得普票不是沒有意義了?理解是否正確,
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2017-07-06
小規(guī)模免征增值稅,一個季度開了11800元的發(fā)票,賬務(wù)處理是?
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2019-07-13
小規(guī)模納稅人普票免征增值稅分錄怎么做?銷項怎么處理
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2023-03-01
企業(yè)采用備抵法核算應(yīng)收款項減值損失,收回已作為壞賬轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款為什么會導(dǎo)致該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)收賬款賬面價值發(fā)生變化呢? 老師:采用備抵法的企業(yè),當(dāng)發(fā)現(xiàn)某筆應(yīng)收賬款無法收回時,會進行壞賬處理,具體做法是在壞賬準(zhǔn)備中確認(rèn)相應(yīng)金額的減值損失。如果后續(xù)這筆壞賬能夠收回,會引起如下會計分錄的變動: 1. 收回款項時,會借記現(xiàn)金(或銀行存款),貸記壞賬準(zhǔn)備,實現(xiàn)了恢復(fù)原有的壞賬準(zhǔn)備金額; 2. 為了反映實際收回的應(yīng)收賬款,需要借記應(yīng)收賬款,貸記營業(yè)收入或其他收益(取決于企業(yè)的具體會計政策)。 這個處理過程使得公司的應(yīng)收賬款賬面價值增加,相應(yīng)的,如果企業(yè)在賬面上已經(jīng)沒有該筆壞賬的應(yīng)收賬款記錄(已經(jīng)做過轉(zhuǎn)銷處理),實際上就是恢復(fù)了之前減記的應(yīng)收賬款賬面價值。因此,收回已經(jīng)作為壞賬轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款,會導(dǎo)致當(dāng)期的應(yīng)收賬款賬面價值增加。我的感覺是已做為壞賬了,得要先轉(zhuǎn)回應(yīng)收,然后收到了,銀行存款增加,一借一貸,應(yīng)該沒有了呀?會計分錄不是應(yīng)該先轉(zhuǎn)銷嗎? 借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準(zhǔn)備 然后收到款項 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
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2024-04-29
我想問的是認(rèn)定為一般納稅人是不是80萬的標(biāo)準(zhǔn),是根據(jù)增值稅發(fā)票來認(rèn)定,還是稅務(wù)局根據(jù)增值稅和建安發(fā)票的總額來認(rèn)定,我們是增值稅核定征收企業(yè)
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2015-11-24
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為16%該企業(yè)因管理不善使一批庫存材料被盜。該批原材料的實際成本為40000元,購買時支付的增值稅為6400元,應(yīng)收保險公司賠償21000元 請問這個分錄怎么寫 老師,能講解一下不
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2019-03-13
浪花公司在籌集、使用和管理資金方面的能力非常出色。2021年,浪花公司的年報顯示:公司營業(yè)收入同比大幅增長70%,凈利潤同步增長80%,凈利潤增長幅度超過營業(yè)收入增長幅度。上述信息體現(xiàn)出浪花公司企業(yè)能力中的( ?。?。
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2024-02-06
今年新政策小規(guī)模納稅人按季申報增值稅的,銷售額不足30萬免征稅,如果當(dāng)初開普票的時候做了一筆借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(3個點),既然政策免征,那如何轉(zhuǎn)出這筆增值稅?
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2019-04-02
個體工商戶,可以自行開專用發(fā)票么?增值稅的起征點是多少?
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2020-11-18
老師,小規(guī)模的增值稅,附加稅減征額如何做處理,分錄,謝謝
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2020-04-06
小規(guī)模納稅人季度小于30萬,免征的增值稅如何賬務(wù)處理?
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2020-03-30
收取房租一次性開具一年的發(fā)票分?jǐn)偤笪闯^15萬元可免征增值稅,一個說免一個說不免不懂怎么理解?不過發(fā)票已開具增值稅就產(chǎn)生如何免征?如在1月份一次性已開一年的120萬怎么申報才免征?
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2022-02-19
請問小規(guī)模納稅人在增值稅申報時:減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%;開票時開電子專票時,現(xiàn)代服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費按3%稅率開專票的銷售額填,對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%;開專票1%的銷售額不計入該項對吧?開票時可以選擇按1%開,也可以按3%開?
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2024-05-31
小規(guī)模建筑工程公司增值稅征收率3%,疫情期間是1%嗎?
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2021-03-08
小規(guī)模是說月收入3萬免征增值稅,是指每個月都不超過三萬嗎?還是說只要我有一個月沒超過三萬就不用交
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2017-12-01
航天全額抵扣發(fā)票在抵減增值稅后的憑證怎么做支付防偽稅控開票系統(tǒng)技術(shù)維護費時:借:管理費用貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款防偽稅控開票系統(tǒng)技術(shù)維護費增值稅發(fā)票全額抵扣時:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:管理費用
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2018-04-04
借:管理費用 -100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 100 是進項稅抵扣管理費用嗎
1/1472
2021-02-01
查賬征收的個體戶,約銷售額不超幾萬必用納增值稅?
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2020-03-10
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