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去年的增值稅 小規(guī)模 未滿9萬免征,但是一直在賬上掛的了,沒轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,現(xiàn)在要怎么處理?
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2017-05-23
季度應(yīng)稅收入不足9萬元,免征增值稅,那么還需要計(jì)提城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加嗎?
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2017-03-25
對(duì)于增值稅的即征即退和超稅負(fù)減免有什么區(qū)別嗎?或者是制定兩項(xiàng)政策的初衷差別是什么?
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2018-10-04
小微企業(yè)免征的增值稅稅款要繳納企業(yè)所得稅嗎?因?yàn)槠饺兆鲑~已經(jīng)把它轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入了
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2019-05-12
老師您好!我現(xiàn)在正在報(bào)小微企業(yè)的增值稅,這個(gè)季度在免征范圍內(nèi),請(qǐng)部還需要填附列資料嗎?
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2016-10-10
本期應(yīng)交增值稅包括減免的增值稅嗎?
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2021-03-01
增值稅和免增值稅對(duì)今后企業(yè)哪個(gè)好
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2022-03-28
廣告公司,小規(guī)模,只能開普通發(fā)票,開專用增值稅發(fā)票,只能到國(guó)稅窗口代開。這樣當(dāng)場(chǎng)就要繳納增值稅,但公司都是滿足小微企業(yè)條件的,本應(yīng)全部都享受小微待遇,免征增值稅的。這樣代開就得多繳納增值稅。這樣不是有一部份金額沒有享受到小微政策。有的客戶一定要開專用發(fā)票。有什么辦法可以避免多繳納這個(gè)增值稅享受小微政策喲?小規(guī)??梢陨暾?qǐng)領(lǐng)用專用增值稅發(fā)票嗎?
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2018-06-26
老師,季不足45的增值稅,小規(guī)模企業(yè),減免的增值稅進(jìn) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅款 科目么?
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2022-05-06
小規(guī)模納稅人銷售額小于30萬附加稅免征,銷售額指的是價(jià)稅合計(jì)還是不含稅銷售額
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2019-10-09
老師 我們是出售鮮豬肉的,零售環(huán)節(jié)也是免增值稅的 ,開具普票。這個(gè)我知道 現(xiàn)在客戶想要專票 我們就按照專票開票金額繳納增值稅 ?
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2024-05-24
個(gè)體工商戶定額征收納稅的企業(yè),按月開票不超過10萬或按季不超過30萬的,是不是也免征了增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅等稅費(fèi)
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2020-03-09
小規(guī)模納稅人,增值稅納稅申報(bào)表中,項(xiàng)目中的應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征稅率)包括的數(shù)據(jù)中除了銷項(xiàng)匯總表中的銷項(xiàng)金額和未開票的收入。稅務(wù)局代開的銷售額也要加入進(jìn)去嗎?
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2018-02-07
老師:我們小規(guī)模2020年第一季度營(yíng)業(yè)額沒有達(dá)到30萬,免征增值稅,這個(gè)要在稅務(wù)局系統(tǒng)上申請(qǐng)嗎?還是我直接做到營(yíng)業(yè)外收入里既可
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2020-04-23
請(qǐng)教老師,餐飲行業(yè)從1月開始免征增值稅,1月份開票是6個(gè)點(diǎn)的普票無法退回,那這部分銷項(xiàng)稅額怎么處理?全部做營(yíng)業(yè)收入嗎?
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2020-02-21
1、. 下列(???)項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣。?A、專用于免征增值稅項(xiàng)目的不動(dòng)產(chǎn)?B、非正常損失的不動(dòng)產(chǎn)所耗用的設(shè)計(jì)服務(wù)?C、購(gòu)進(jìn)的招待客戶餐飲服務(wù)? D、購(gòu)進(jìn)的職工旅游服務(wù)
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2021-06-25
老師,請(qǐng)問下個(gè)體的核定征收是不是只針對(duì)個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得呢 如果核定額為每個(gè)月不超過2萬,則所有稅種無需納稅,包括個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得。 但如果每月超過兩萬,是需要繳納個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得,但增值稅還是可以遵照今年4月份免增值稅這個(gè)政策執(zhí)行,是嗎?
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2022-04-26
老師,你好!19年有收到政府鼓勵(lì)企業(yè)上規(guī)模,獎(jiǎng)勵(lì)25萬,做了營(yíng)業(yè)外收入。那年底匯算清繳時(shí),是計(jì)稅收入,還是做調(diào)整為不計(jì)稅收入免征增值稅。好像沒達(dá)到稅法規(guī)定的專項(xiàng),請(qǐng)問怎么做,謝謝
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2020-04-18
你好,我公司2020年向武漢捐贈(zèng)資產(chǎn)產(chǎn)品一批,公允價(jià)值1000萬元(不含增值稅),成本500萬元(不含增值稅),根據(jù)政策該捐贈(zèng),免征增值稅及所得稅前全額扣除。請(qǐng)問,我公司在匯算2020年度所得稅時(shí),申報(bào)表視同銷售成本一欄是填500萬元還是(500萬元+1000*0.13=630萬元)。謝謝!
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2020-02-24
小規(guī)模企業(yè)。游泳館的收入作為預(yù)收賬款入賬。在每月確認(rèn)收入也是按免征增值稅收入那樣做?
10/2176
2021-07-17