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營(yíng)業(yè)外收入需要繳納增值稅嗎,對(duì)于核定征收
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2019-12-30
小規(guī)模納稅人利息收入,增值稅征收率是多少?
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2021-01-14
我單位申請(qǐng)了簡(jiǎn)易征收,票款這部分是簡(jiǎn)易征收,賣(mài)品還是13,現(xiàn)在我收到的房租發(fā)票可以進(jìn)行抵扣嗎
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2019-11-08
老師這個(gè)第三問(wèn),未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益,答案,3有點(diǎn)不懂,為什么是增加其他綜合收益,
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2019-08-15
小規(guī)模納稅人開(kāi)具增值稅普通發(fā)票可以用管理員開(kāi)具么,收款人,復(fù)核人,開(kāi)票人都為管理員可以嗎
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2019-03-14
航天信息服務(wù)費(fèi)分錄——交費(fèi)時(shí):借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金;申報(bào)時(shí):借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:管理費(fèi)用。這個(gè)分錄就結(jié)束了嗎?不用把應(yīng)交稅金-減免稅款科目余額結(jié)平嗎?應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款這個(gè)科目永遠(yuǎn)都有借方余額嗎?
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2019-01-12
股權(quán)轉(zhuǎn)證是免征增值稅還是本來(lái)就不征增值稅
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2020-09-20
因?yàn)橐咔橛绊懺鲋刀悳p按1%交稅,那么納稅收入的起征點(diǎn)是不是也變更???改為多少需要交稅?。?/span>
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2020-04-17
您好,我公司有收到貿(mào)易公司開(kāi)的牛肉免稅增值稅普通 發(fā)票,我公司加工后交13個(gè)點(diǎn)增值稅,可以抵扣10個(gè)點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
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2021-11-25
老師,個(gè)人墊付的快遞費(fèi),對(duì)方開(kāi)具了普票,報(bào)銷(xiāo)時(shí)是用法人個(gè)人賬戶付的,這樣的會(huì)計(jì)分錄怎么做? 借:管理費(fèi)用-快遞費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:其他應(yīng)付款-法人名字 這樣做可以不?
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2021-07-03
請(qǐng)問(wèn)老師:雙軟企業(yè)對(duì)增值稅一般納稅人銷(xiāo)售其自行研發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品,按17%的法定稅率增收增值稅,對(duì)其增值稅實(shí)際稅負(fù)超過(guò)3%的部分實(shí)行即征即退。實(shí)際增值稅稅率是14%?
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2016-12-01
在自然人稅收系統(tǒng)申報(bào)個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得,提示該投資單位當(dāng)前屬期已被核定為定期定額征收,請(qǐng)通過(guò)核心征管的定期定額申報(bào)表進(jìn)行申報(bào),而且我看了網(wǎng)上稅務(wù)局的申報(bào)記錄,這個(gè)季度的增值稅和附加稅都自動(dòng)申報(bào)了,后面寫(xiě)的也是核心征管,我這個(gè)怎么交稅啊?老師
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2019-07-04
旅行社按差額征稅,比如團(tuán)費(fèi)收入10000元,成本4000元,按10000元確認(rèn)收入,那應(yīng)交增值稅是怎么算的?
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2017-07-26
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下。我們是核定征收的公司,在2級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)賣(mài)股票?,F(xiàn)在賣(mài)出去。掙了幾百萬(wàn)。要不要交增值稅? 還是只交個(gè)人核定征收的個(gè)人所得稅?
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2019-12-13
請(qǐng)問(wèn)“當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額加上征稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額合計(jì)數(shù)不超過(guò)3萬(wàn)元的,免征增值稅;超過(guò)3萬(wàn)元的,征稅項(xiàng)目的銷(xiāo)售額應(yīng)全額征收增值稅?!边@句話怎么理解。 是比如 : 1.5萬(wàn)(免稅銷(xiāo)售額) 2萬(wàn)(征稅銷(xiāo)售額)<3萬(wàn),按2萬(wàn)征稅 這個(gè)意思嗎
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2017-01-14
交易性金融資產(chǎn)在資產(chǎn)負(fù)債表日的公允價(jià)值變動(dòng)收益600萬(wàn)在所得稅匯算清繳是啊要從當(dāng)年會(huì)計(jì)利潤(rùn)中減除呢?因?yàn)槎惙▽?duì)估計(jì)產(chǎn)生的增值部分不予確認(rèn)
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2016-11-19
請(qǐng)問(wèn)老師,建筑業(yè)的簡(jiǎn)易征收的同時(shí)可以差額征收嗎?計(jì)征依據(jù)又是什么呢
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2021-12-01
企業(yè)卡在中石油購(gòu)買(mǎi)香煙,中石油無(wú)法開(kāi)票,怎么做賬。中石油只能開(kāi)具油費(fèi)發(fā)票,無(wú)法開(kāi)具煙的發(fā)票
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2020-09-01
問(wèn)了12366,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后就可以全額抵減了,但是不會(huì)寫(xiě)分錄呀,當(dāng)時(shí)的分錄是:借:管理費(fèi)用 330,貸:其他應(yīng)收款 330,現(xiàn)在調(diào)整分錄為:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 330,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 18.68,利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 311.32,這樣的分錄以對(duì)嗎?
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2017-05-11
支付稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)   借:管理費(fèi)用  330         貸:銀行存款  330         借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 330    貸:營(yíng)業(yè)外收入  330 問(wèn)下 我是上個(gè)月付的330 那這兩筆分錄是做在9月份里嗎 還是 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 330    貸:營(yíng)業(yè)外收入  330 這一步要做在10月份憑證上
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2016-10-10