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老師 一個(gè)工程先用專門借款 再用一般借款 假如該工程開(kāi)始資本化時(shí)點(diǎn)是4月1日,用完專門借款后開(kāi)始用一般借款的時(shí)點(diǎn)是7月1日,第二年6月完工。那么根據(jù)書(shū)上寫(xiě)的公式,求一般借款的資本化利息是按4月1日開(kāi)始,還是7月1日開(kāi)始?還是都可以?謝謝老師!??!
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2020-02-11
固定資產(chǎn)的更新改造是不是就是可資本化的后續(xù)支出? 固定資產(chǎn)的修理費(fèi)用是不是就是不可資本化的后續(xù)支出? 新準(zhǔn)則下,在建工程領(lǐng)用外購(gòu)原材料,領(lǐng)用自產(chǎn)原材料,領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品,增值稅是怎么算的 新準(zhǔn)則下,自產(chǎn)產(chǎn)品作為集體福利發(fā)放給職工,增值稅又是怎么算的
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2016-12-25
[背景材料] 甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)高檔化妝品,2021年3月發(fā)生如下經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù): (1)采用直接收款的方式銷售A 類高檔化妝品,銷售額為450萬(wàn)元。采用分期收款的方式銷售A類高檔化妝品,銷售額為560萬(wàn)元,合同規(guī)定當(dāng)月收取價(jià)款的 60%,實(shí)際收到40%。 (2)委托乙企業(yè)加工一批高檔化妝品,發(fā)出委托加工材料成本120萬(wàn)元,乙企業(yè)開(kāi)具增值稅專用發(fā) 票上注明的加工費(fèi)金額為30萬(wàn)元,增值稅額 3.9萬(wàn)元,受托方乙企業(yè)無(wú)同類型化妝品銷售價(jià)格,已代收代繳消費(fèi)稅。 (3)將B類高檔化妝品轉(zhuǎn)移給下設(shè)的非獨(dú)立核算門市部,門市部當(dāng)月將其銷售,取得銷售額為600萬(wàn)元。 上述業(yè)務(wù)中的銷售額均為不含稅金額,高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%。 計(jì)算甲企業(yè)本月應(yīng)交的消費(fèi)稅
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2023-11-12
(2019年)甲企業(yè)主要從事高檔化妝品的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),2019年10月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售自產(chǎn)W型高檔化妝品一批,取得不含增值稅銷售額203萬(wàn)元,另收取包裝費(fèi)1.13萬(wàn)元。 (2)當(dāng)月贈(zèng)送自產(chǎn)的Y型高檔化妝品一批,該批化妝品成本8.5萬(wàn)元,按照甲企業(yè)同類化妝品的平均銷售價(jià)格確定的不含增值稅金額為17萬(wàn)元。 (3)當(dāng)月將閑置房產(chǎn)出租,合同約定每月含增值稅租金3.15萬(wàn)元,本月一次性收取一年的租金37.8萬(wàn)元。 (4)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額13萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)健身器材一批用于職工福利,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.26萬(wàn)元;支付企業(yè)招待客戶餐飲費(fèi)用,取得增值稅普通發(fā)票
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2020-12-27
我們是化妝品生產(chǎn)企業(yè),如果我們某個(gè)化妝品包裝上面的配方和實(shí)際我們生產(chǎn)的化妝品配方有出入,我做公賬是不是要以包裝上的原材料為主
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2020-02-19
你好老師,我做的是建筑行業(yè),承接了一個(gè)小區(qū)的綠化工程,發(fā)票信息我填xx小區(qū)苗木工程和xx小區(qū)綠化工程有什么區(qū)別嗎?苗木和綠化的稅率一樣嗎?
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2022-01-04
壞賬準(zhǔn)備知識(shí)點(diǎn) 確認(rèn)壞賬又重新收回會(huì)引起應(yīng)收賬款的賬面價(jià)值如何變化?分錄又是怎么寫(xiě)的?對(duì)壞賬準(zhǔn)備是什么變化?對(duì)應(yīng)收賬款是什么變化?
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2023-12-23
5月25日將自產(chǎn)高檔化妝品作為職工福利發(fā)放給職工,化妝品成本為10000元,該高檔化妝品未銷售過(guò),計(jì)算消費(fèi)稅與增值稅。(增值稅稅率13°消費(fèi)稅稅率15%)
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2019-10-30
老師,您好。1,增值稅與文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)有關(guān)系嗎?2文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)屬于增值稅的附加稅嗎?3,我是小規(guī)模納稅人,文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)怎么交。謝謝老師指導(dǎo)!
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2021-09-25
老師好,一個(gè)司機(jī)開(kāi)車撞毀路邊綠化帶,綠化公司要求司機(jī)賠償,司機(jī)委托我們公司幫他做綠化維護(hù),我們?cè)谑盏剿緳C(jī)的款項(xiàng)時(shí)可以為其開(kāi)具發(fā)票嗎
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2020-11-17
甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)2018年7月從另一化妝品生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)進(jìn)高檔保濕精華一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為100萬(wàn)元;當(dāng)月領(lǐng)用其中的40%用于生產(chǎn)高檔保濕粉底液并全部銷售,取得不含增值稅銷售收入500萬(wàn)元。已知高檔化妝品適用消費(fèi)稅稅率為15%。有關(guān)甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)繳納的消費(fèi)稅,下列計(jì)算列式正確的是(D) A.500×15%=75萬(wàn)元 B.500×15%-100×15%×60%=66萬(wàn)元 C.500×15%-100×15%=60萬(wàn)元 D.500×15%-100×15%×40%=69萬(wàn)元 老師,這個(gè)100萬(wàn)都是增值稅啊,為什么不是500*15%-100*40%=35萬(wàn)元呢?
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2019-08-20
15、甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)2018年7月從另一化妝品生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)進(jìn)高檔保濕精華一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為100萬(wàn)元;當(dāng)月領(lǐng)用其中的40%用于生產(chǎn)高檔保濕粉底液并全部銷售,取得不含增值稅銷售收入500萬(wàn)元。已知高檔化妝品適用消費(fèi)稅稅率為15%。有關(guān)甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)繳納的消費(fèi)稅,下列計(jì)算列式正確的是( )。 A. 500×15%=75萬(wàn)元 B. 500×15%-100×15%×60%=66萬(wàn)元 C. 500×15%-100×15%=60萬(wàn)元 D. 500×15%-100×15%×40%=69萬(wàn)元 老師你好,這里已經(jīng)告訴我們收入了,為什么還要乘以40%呢
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2020-08-28
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)稅率 詳解
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剛開(kāi)業(yè)怎么報(bào)文化建設(shè)稅
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