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增值稅發(fā)票抵扣 我在未完成全部勾選的時(shí)候點(diǎn)了確認(rèn)申報(bào) 還能改嗎
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2019-04-30
老師 請(qǐng)教一下 2016年?duì)I改增之前 小規(guī)模納稅人的 所得稅稅率是多少哦?
1/1092
2019-10-12
前期進(jìn)項(xiàng)稅額多轉(zhuǎn)出了一部分,怎么下期修改,在增值稅表里哪里體現(xiàn)
1/710
2019-10-19
增值稅小規(guī)模,納稅申報(bào)手誤,顯示已申報(bào),但是申報(bào)錯(cuò)誤了可以修改嗎?
1/3660
2019-01-13
開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票 紅字發(fā)票,發(fā)票的收款人可以修改成另一個(gè)人嗎?
1/1049
2019-05-10
那個(gè)填制采購(gòu)入庫(kù)單生成的憑證不對(duì)需要改嗎?缺少增值稅要添加嗎
1/151
2023-06-09
匯算清繳后有納稅調(diào)增的,通過(guò)以前年度損益,不用再修改財(cái)務(wù)報(bào)表吧?
1/1165
2018-08-20
上個(gè)月把小規(guī)模改為一般納稅人,這個(gè)月申報(bào)增值稅要去大廳申報(bào)嗎
1/2292
2018-06-06
老師,我報(bào)增值稅之前,是不是認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的金額和張數(shù)可以多次修改
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2022-01-11
服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額怎么計(jì)算(營(yíng)改增)
1/50279
2018-08-06
計(jì)算信用政策改變后稅前利潤(rùn)的增加額 為什么要加這個(gè)37.5,不是減去?
3/870
2023-06-05
制單日期。如何修改。11月的改成12月的。直接修改提示不能改變憑證期間
3/1709
2017-03-13
老師你好 我們是一般納稅人,可以賣(mài)裝修材料 也可以設(shè)計(jì)咨詢(xún),我們這個(gè)月需要開(kāi)咨詢(xún)發(fā)票(增值稅普通發(fā)票)20萬(wàn)左右,這個(gè)月我們房租發(fā)票(增值稅專(zhuān)用發(fā)票)大概25萬(wàn)左右,我可以這個(gè)月25萬(wàn)的房租專(zhuān)票全部做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?如不可以,怎么樣做比較好》如可以的話(huà)我是不是可以全部抵咨詢(xún)費(fèi),我們?cè)鲋刀惗惵视?個(gè)17%和6%
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2016-12-20
請(qǐng)問(wèn)營(yíng)改增稅務(wù)分析測(cè)算表是只是在變成一般納稅人的時(shí)候才填,還是每個(gè)月都填 然后在申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)1-3月都要填,4月申報(bào)沒(méi)有那個(gè)營(yíng)改增稅務(wù)分析測(cè)算表了,是怎么回事?
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2019-05-20
老師您好:我三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表數(shù)填錯(cuò)了 您說(shuō)我需要改過(guò)來(lái)嗎 增期還沒(méi)過(guò) 季報(bào)數(shù)也錯(cuò)了但是款已經(jīng)劃走了 我想下個(gè)增期把季報(bào)數(shù)改過(guò)來(lái) 減少損失可以嗎 謝謝老師
1/352
2019-10-14
您好,一個(gè)12年開(kāi)工,16年竣工的工程老項(xiàng)目,營(yíng)改增之前不考慮稅的問(wèn)題,一直按營(yíng)業(yè)稅交,營(yíng)改增之后因?yàn)轫?xiàng)目要完工了,開(kāi)票的人比較多,所以進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅了,這要怎么辦呢
1/1095
2019-08-26
1.甲公司為增值稅一般納稅人,主要提供餐飲、住宿服務(wù)。2019年12月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)提供餐飲、住宿服務(wù)取得含增值稅收人1431萬(wàn)元; (2)出租餐飲設(shè)備取得含增值稅收人28. 25萬(wàn)元,出租2017年5月購(gòu)置的房屋取得含增值稅收人5. 45萬(wàn)元; (3)發(fā)生員工張某出差交通費(fèi)用,取得注明上張某身份信息的鐵路車(chē)票,票面金額為1200元;發(fā)生員工王某出差交通費(fèi)用,取得注明王某身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,票價(jià)1281元、燃油附加費(fèi)100元; (4)支付技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額1.2萬(wàn)元: (5)購(gòu)進(jìn)衛(wèi)生用具一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額1.3萬(wàn)元; (6)從農(nóng)業(yè)合作社購(gòu)進(jìn)蔬菜用于餐飲服務(wù),取得農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票注明買(mǎi)價(jià)100萬(wàn)元。 已知:生活服務(wù)適用的增值稅稅率為6%,有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)適用的增值稅稅率為13%,不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)適用的增值稅稅率為9%;取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票均在本月申報(bào)抵扣;甲公司符合加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額的有關(guān)條件。 根據(jù)上述資料, (1)計(jì)算甲公司當(dāng)月的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額; (2)計(jì)算業(yè)務(wù)(6)中甲公司可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額; (3計(jì)算甲公司當(dāng)月應(yīng)交增值稅
1/7071
2020-05-10
財(cái)務(wù)咨詢(xún)公司可以追加保險(xiǎn)咨詢(xún)業(yè)務(wù)嗎?
1/620
2019-01-27
營(yíng)改增之后的稅率,我想要詳細(xì)點(diǎn),分別包括小規(guī)模納稅人和一般納稅人
1/440
2017-09-26
公司是建筑企業(yè),報(bào)稅的時(shí)候要填營(yíng)改增稅負(fù)分析測(cè)算表,但是我填完不含稅銷(xiāo)售額后,后面自動(dòng)算出來(lái)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額小數(shù)點(diǎn)后面進(jìn)位了,比實(shí)際的多了一分,不能保存了。怎么辦呢
1/592
2018-09-06