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新成立小微企業(yè),賬上無資產(chǎn),公司繳稅性質(zhì)是自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免稅,6月13日開了增值稅普通發(fā)票,是不是只用在國(guó)稅季度申報(bào)增值稅表,別的還需要申報(bào)嗎。等錢到賬后法人要取出來用,應(yīng)該怎么做賬。
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2017-06-15
老師好,請(qǐng)問一般納稅人商貿(mào)企業(yè)開的增值稅普通發(fā)票應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
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2020-04-08
老師,新接手民辦非企業(yè)。請(qǐng)問下。注冊(cè)資本是否借銀行存款,貸非限定凈資產(chǎn)。 民辦非企業(yè)是否免稅,開出去的增值稅普通發(fā)票如何做賬務(wù)處理。借應(yīng)收賬款,貸業(yè)務(wù)活動(dòng)收入-提供服務(wù)收入+應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)? 還有公司沒有公車,汽油發(fā)票如何做賬?
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2021-10-14
您好,我1月份開了紙質(zhì)普通發(fā)票,在5月的時(shí)候我準(zhǔn)備開負(fù)數(shù)發(fā)票沖回,因?yàn)榧堎|(zhì)不夠,我就開了電子負(fù)數(shù)普票沖回。 但是在開電子負(fù)數(shù)發(fā)票的時(shí)候,有個(gè)【銷項(xiàng)正數(shù)發(fā)票類型】,我選擇了【電子票】,而不是【增值稅普通發(fā)票】,之后我又輸入了1月的紙質(zhì)發(fā)票代碼和號(hào)碼,還有日期。 在填完這些后,系統(tǒng)顯示了沒有找到信息,但是當(dāng)時(shí)我只是對(duì)了對(duì)代碼和號(hào)碼跟1月的紙質(zhì)發(fā)票相符,就繼續(xù)填寫了負(fù)數(shù)發(fā)票。 開具之后,我才發(fā)現(xiàn)開負(fù)數(shù)發(fā)票需要選擇正確的正數(shù)銷項(xiàng)發(fā)票類型。 現(xiàn)在就是,我的正數(shù)發(fā)票類型應(yīng)該選擇普通發(fā)票,我卻選成了電子發(fā)票,我想作廢,也沒有作廢的選項(xiàng),這樣的情況會(huì)造成什么后果?我應(yīng)該怎么做才能彌補(bǔ)?如果放著不管的話,除了多交企業(yè)所得稅外還有其他問題嗎?
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2022-05-28
老師,我公司是咨詢公司,經(jīng)營(yíng)范圍有:企業(yè)管理咨詢、科技服務(wù)咨詢、商務(wù)信息咨詢、會(huì)議服務(wù)、人才中介服務(wù)、企業(yè)營(yíng)銷策劃、企業(yè)形象策劃,可以開:現(xiàn)代服務(wù):推廣服務(wù)的增值稅普通發(fā)票嗎?
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2020-01-09
外貿(mào)出口企業(yè)、生產(chǎn)出口企業(yè)出口時(shí)需要在稅控防偽系統(tǒng)開具增值稅普通發(fā)票嗎?
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2019-12-26
請(qǐng)問:費(fèi)用類收到一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,在記賬的時(shí)候應(yīng)該把其中的稅額記到哪個(gè)科目下?還是說稅額不像收到專票時(shí)稅額需要記到應(yīng)交增值稅科目下 而是直接記錄成費(fèi)用去抵扣企業(yè)所得稅?
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2020-06-15
我開具的差額普通發(fā)票含稅金額和價(jià)稅合計(jì)數(shù)字是一樣的,是怎么回事?
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2020-02-21
公司廠房裝修對(duì)方開給的普通發(fā)票,也沒有裝修合同,必須走公司帳戶嗎?
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2019-03-15
您好,增值稅普通發(fā)票 研發(fā)和技術(shù)服務(wù)費(fèi)沒有寫數(shù)量和單位 符合規(guī)矩么
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2019-08-19
個(gè)人客戶需要增值稅普通發(fā)票,個(gè)人客戶把錢打到老板的卡上,公司在從老板卡上把錢轉(zhuǎn)到公司戶上,這樣能給他開普票嗎?
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2017-03-08
發(fā)票驗(yàn)舊是什么意思?現(xiàn)在都是用增值稅電子普票。那以前的紙質(zhì)的空白的增值稅普通發(fā)票就沒有用了,是不是一定要驗(yàn)舊一下?原因
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2020-08-12
你好!事業(yè)單位收到增值稅普通發(fā)票后,因是個(gè)人墊款,可以直接打到個(gè)人賬號(hào)嗎
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2023-12-16
用銀行存款支付產(chǎn)品展覽費(fèi)8000元,收到一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票
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2024-01-01
出資,請(qǐng)一個(gè)人合伙(不出資),他的利潤(rùn)占比一般多少合適
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2019-04-08
合伙人是按照實(shí)際的實(shí)收數(shù)額做實(shí)收資本還是合同價(jià)
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2016-09-08
老師,我想問下這個(gè)季度我開了增值稅普通發(fā)票140萬,稅金國(guó)稅和地稅都交了,橋也已經(jīng)給對(duì)方公司了,但是對(duì)方還沒打款,報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),營(yíng)業(yè)收入就要寫開票金額140萬嗎?
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2017-05-31
企業(yè)注銷本月已經(jīng)稅務(wù)清算完成,今日收到百旺的稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi),該如何操作呢?1.公司已經(jīng)清算完成,賬上沒有錢了。2.稅控維護(hù)費(fèi)發(fā)票是增值稅普通發(fā)票280元。
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2017-09-13
老板幫人家代開了八萬的增值稅普通發(fā)票出去,他問我這個(gè)收錢的話怎么合算,我算了一下增值稅2400,稅金及附加是288,但是這個(gè)企業(yè)所得稅該怎么算呢?老師,是不是增值稅和稅金及附加,企業(yè)所得稅一起加起來就可以了,麻煩老師詳細(xì)解答一下,謝謝
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2018-12-22
老師:建筑企業(yè)一般納稅人開3%增值稅專用票簡(jiǎn)易征收,分包商開來的是1%的增值稅普通發(fā)票,能做差額征收嗎?怎么做?寫分錄
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2024-09-29