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請(qǐng)問建筑業(yè)簡易征收,在外地預(yù)繳的要填幾張表
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2016-08-11
個(gè)體戶如果是查賬征收,地稅給核定的哪些稅種?
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2018-10-11
房產(chǎn)稅土地稅附加稅減半征收怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2019-12-31
旅游行業(yè)一般納稅收入差額納稅,應(yīng)交稅額的核算
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2018-10-11
老師好,我公司簡易計(jì)稅,今年超過500萬銷售額。,現(xiàn)在有個(gè)外地項(xiàng)目400萬,去外地預(yù)繳稅款,外地稅務(wù)局征收所得稅,按銷售額的0.002%收款并出具的完稅證明,個(gè)人所得稅按銷售額的0.005%征收的,要是年底匯算清繳,我公司為虧損,那么交的所得稅要怎么處理呢
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2019-12-22
以前年度查到一筆取暖費(fèi)代收,沒開給對(duì)方發(fā)票,借銀行貸預(yù)收,然后我們代付取暖費(fèi),發(fā)票開給我們了,借管理費(fèi)用、進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行,現(xiàn)在應(yīng)如何調(diào)整
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2019-10-30
本來應(yīng)該是做借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金,但是之前 做了 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款,那現(xiàn)在更正是直接做借其他應(yīng)收款,貸:庫存現(xiàn)金,還是先紅字沖銷,再藍(lán)字更正?
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2020-08-14
老師,企業(yè)發(fā)生壞賬,分錄這樣寫可以嗎?借:管理費(fèi)用—壞賬損失 貸:應(yīng)收賬款
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2021-01-08
去年8月交的房租,沒有做分?jǐn)?,今年如何做分?jǐn)??是將原來的“管理費(fèi)用-房屋租金”調(diào)成“應(yīng)收帳款-房租”再將去年8月至1月共6個(gè)月的應(yīng)攤費(fèi)用一次性攤在一月嗎?
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2017-01-15
管理費(fèi)用的金額有沒有限額? 比如收入的占比多少?
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2019-08-09
社會(huì)團(tuán)體收取的會(huì)費(fèi)怎么進(jìn)帳,也是管理費(fèi)用嗎?
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2017-06-12
老師好,我們公司里面租借給其他公司,向?qū)Ψ介_具了13個(gè)點(diǎn)的電費(fèi)發(fā)票,我們應(yīng)該怎么做賬,最好沖管理費(fèi)用,不要其他業(yè)務(wù)收入,謝謝
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2024-07-18
#提問#老師 發(fā)現(xiàn)22年12月份收到一筆財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司一筆賠款(做賬掛到了其他應(yīng)收),前期這筆錢已經(jīng)公司墊付出去了,然后入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在要調(diào)賬應(yīng)該要怎么做呢?
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2024-07-24
老師,人資公司幫人代繳社醫(yī)保,收入有開票,那么這部分人的工資和社醫(yī)保掛管理費(fèi)用還是什么(?o?;
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2020-05-12
員工在停薪留職期間定期向公司現(xiàn)金支付的管理費(fèi)用,公司出納提供的寫收款的手寫收條并加蓋公章,這樣的收條合法合規(guī)嗎?日常業(yè)務(wù)中如何處理收據(jù)合適?
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2017-01-20
收到的一年的管理費(fèi)用可以分?jǐn)偟矫總€(gè)月嗎?分錄怎么寫?
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2019-12-10
老師 請(qǐng)問申報(bào)表的企業(yè)所得稅 收入-成本=利潤 收入數(shù) 成本數(shù) 利潤都是對(duì)的 但是銷售費(fèi) 財(cái)務(wù)費(fèi) 管理費(fèi) 就沒有地方填。是不需要填 還是加在成本里一起
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2021-04-19
預(yù)付款項(xiàng)減值準(zhǔn)備的計(jì)提表明企業(yè)在預(yù)付款項(xiàng)上的管理上可能存在哪些需要改進(jìn)的地方? 預(yù)付款項(xiàng)的減值計(jì)提明顯多于應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款
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2019-04-20
公司是新開設(shè)的公司,屬于工程管理服務(wù)行業(yè),稅局給我們一份稅種核定表,里面的增值稅稅率標(biāo)注6%,征收率3%,那請(qǐng)問我們公司增值稅是按6%繳納還是按3%繳納呢?稅率與征收率究竟有什么差別?
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2018-04-26
老師我想把其他應(yīng)收款款-個(gè)人社保的貸方數(shù)減少,管理費(fèi)用-工資的借方數(shù)減少,怎么做賬,因?yàn)槲业膽?yīng)付工資數(shù)是對(duì)的。 我的分錄是: 借:管理費(fèi)用-工資 貸:其他應(yīng)收款款-個(gè)人社保 應(yīng)付工資 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)在支付社保的時(shí)候,借方:其他應(yīng)收款-社保數(shù)大于貸方的數(shù),我可能把這部分社保記在管理費(fèi)用-工資里了,所以我想對(duì)沖一下。怎么做分錄。 借方管理費(fèi)用-工資減少,貸方其他應(yīng)收款-個(gè)人社保增加~不知道怎么做賬~
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2020-01-13