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老師,房產租賃的印花稅是怎么計算,稅率是多少? 房屋租賃費*萬分之五么?
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2022-02-09
老師,本月稅控盤抄稅后,開票截止時間,是不是顯示為2021年8月15日才對?
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2021-07-01
老師,個人獨資企業(yè),生產經營所得稅款是在老板個人的卡上扣的,我做了下分錄麻煩老師看一下對嗎? 計提 借:所得稅費用 貸:應交稅費~應交所得稅。 繳納時 借:應交稅費~應交所得稅 貸:銀行存款~老板個人卡 月結轉 借:本年利潤 貸:所得稅費用
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2020-03-15
請問老師,個體工商戶經營所得個人所得稅賬務處理時貸方是,應交稅費_應交個人所得稅,借方記什么科目?不能記營業(yè)稅金及附加,好像也不能記所得稅費用吧?
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2021-12-29
已知凈利潤率4%,求4季度應納企業(yè)所得稅,應納所得稅額>300萬,應納企業(yè)所得稅=收入*凈利潤率*25%還是所得稅費用=利潤總額-凈利潤,利潤總額=凈利潤/75%?
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2023-03-27
假設不存在納稅調整,按25%計算核算并結轉應交企業(yè)所得稅(1)計算應交企業(yè)所得稅(2)編制計算應交所得稅的會計分錄(3)編制結轉所得稅費用會計分錄
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2023-03-03
北京某公司職員趙某,2019年1月取得工資薪金20000,個人繳納三險一金4500,趙某為獨生子,父母現年65歲,計算趙某1月應繳納的個人所得稅稅額。為什么要用個人所得稅綜合所得稅率表啊,那不是全年應納稅所得額適用的嗎?
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2020-07-12
2014年借所得稅16318.25貸應交稅費-應交所得稅16318.25、然后2015年1元份 借所得稅16318.25 貸銀行存款16318.25 老師我發(fā)現應交稅費-應交所得稅掛著16318.25元,就是之前會計沒用應交稅費應交所得稅科目,所以導致賬掛著,怎么弄平?
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2018-06-07
1、季度利潤表中所得稅費用就是季度應交企業(yè)所得稅嗎? 2、那個所得稅費用=利潤總額本年累計數*適用稅率—前幾個季度已預繳稅額 還是等于下邊申報表中第4行加減一系列數得出的第17行的稅額
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2019-12-02
老師您好,請問所得稅匯算清繳后有補交的所得稅費用,做了這樣的分錄,借以前年度損益調整貸所得稅費用,借所得稅費用貸應交稅費,需要調整財務報表應交稅費和未分配利潤年初數嗎?審計給出的報告是按照第四季度所得稅費用數填的,應交稅費和未分配利潤也沒調整。這兩個有差異可以嗎
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2020-04-30
【例題·多選題】根據個人所得稅法律制度的規(guī)定,下列屬于來源于中國境內的所得的是(?? )。 A. 許可各種特許權在中國境內使用而取得的所得 B. 從中國境內的企業(yè)、事業(yè)單位、其他組織以及居民個人取得的利息、股息、紅利所得 C. 將財產出租給承租人在中國境內使用而取得的所得 D. 在中國境內居住的納稅人因任職、受雇取得的所得 答案d為啥不對
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2020-06-05
老師,小規(guī)模的納稅人的所得稅稅負怎么算?他所交的所得稅是減半征收的,要看稅負是不是直接用所交額÷營業(yè)額?
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2017-12-12
企業(yè)所得稅1季度報一次,所得稅費用是這一個季度的利潤總額乘25%對嗎?,10月份不報稅,利潤表中所表現的數據是1-9月份的所得稅稅額?
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2017-11-07
假設金麓公司2022年發(fā)生了以下機器設備、原材料的采購業(yè)務,請編制相應會計分錄。 (14月20日,購進一臺機器設備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200 000元,增值稅稅額為26000元;從物流公司取得的專用發(fā)票上 注明的運輸費用為3000元,增值稅稅額為 270元。所有款項均以銀行存款支付,該機器設備 經驗收合格后直接投入使用。 (2) 5月10日,購入一臺需要安裝的設備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為250 000,增值稅稅額為32 500元;從物流公司取得的專用發(fā)票上注明的運輸費用為15 000元,增值稅稅額為1350元。所有款項均以銀行存款支付,該機
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2023-10-13
分公司的所得稅是有總公司統(tǒng)一分配老師:咨詢個問題:總公司的車輛調給分公司使用,分公司需要承擔車輛的所有費用,該費用是否可以入分工的的費用成本,可否在所得稅前扣除?分公司的所得稅是有總公司統(tǒng)一分配
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2018-04-26
您好,想問下個體工商戶,繳納老板個人所得稅,和平時所說的個人所得稅匯算清繳有關系嗎,用不用算兩份。還是老板的個人所得稅算減除費用時已經相當于算匯算清繳了,如果是的話像那個專項扣除不就沒用到嗎
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2020-11-10
研究所取得科技成果獎勵收入后是否需要繳納企業(yè)所得稅,研究所屬于事業(yè)單位,該獎金用于獎勵員工,員工是否需要繳納個人所得稅?
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2019-01-15
小規(guī)模納稅,請問假設2017.12.31稅帳利潤總額和凈利潤均為2000元,忘了計提所得稅費用,18年1月初交納所得稅500。18年1月該如何處理這500元呢,是需要補計提 借;所得稅費用 貸;應交稅費-企業(yè)所得稅1月份繳納 借;應交稅費-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款。是這樣做嗎?那1月利潤表如又如何體現?還需要將所得稅費用500體現在利潤表上嗎?
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2018-03-19
老師,這題調整當期業(yè)務為什么是借:以前年度損益調整 貸:所得稅費用 我知道這是當期業(yè)務,所以本來正確的分錄是:借應交稅費-應交所得稅 貸:所得稅費用,那調整完整之后的應交稅費-應交所得稅不需要寫上去嗎
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2019-08-24
老師,請問我交8月個稅時,專項附加扣除忘記扣了,多交了個稅,1到8月共交了2000元個稅,交9月個稅時,專項附加扣除了,1到9月按累計算的稅為1800元,,那我9月是不是不用交稅了,直到把那200元抵完才需交稅嗎?如果1到9月累計計算的稅為2500元,那我9月是不是只用交500元個稅呢?
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2021-09-11