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2014年借所得稅16318.25貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅16318.25、然后2015年1元份 借所得稅16318.25 貸銀行存款16318.25 老師我發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅掛著16318.25元,就是之前會計沒用應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅科目,所以導致賬掛著,怎么弄平?
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2018-06-07
老師,個人獨資企業(yè),生產(chǎn)經(jīng)營所得稅款是在老板個人的卡上扣的,我做了下分錄麻煩老師看一下對嗎? 計提 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費~應(yīng)交所得稅。 繳納時 借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款~老板個人卡 月結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 貸:所得稅費用
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2020-03-15
老師,請教一下,5月份,我做,借 所得稅費用 待 應(yīng)稅所得稅,。這個做錯了,所得稅是去年匯算清繳的所得稅,5月份結(jié)帳了,我現(xiàn)在在7月份,做,借,以前年度損益 代所得稅費用 借,利潤分配,代以前年度, 這樣可以嗎。因為5月份已結(jié)帳了,去年的所得稅影響5月份的利潤了,我在7月份把去年所得稅,放到,借利潤分配 這樣可以嗎,
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2023-03-02
1、季度利潤表中所得稅費用就是季度應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎? 2、那個所得稅費用=利潤總額本年累計數(shù)*適用稅率—前幾個季度已預(yù)繳稅額 還是等于下邊申報表中第4行加減一系列數(shù)得出的第17行的稅額
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2019-12-02
關(guān)于無形資產(chǎn) 的企業(yè)所得稅 老師我理解的是計入費用的加計扣除75% 然后用(利潤-費用加計75%)*25%=所得稅,計入成本的加計扣除175%, 那么無形資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)=賬面價值*175% 這個目的是干嘛 入了成本了 成本*175%形成的計稅基礎(chǔ)跟企業(yè)所得稅什么關(guān)系 企業(yè)所得稅不(利潤-費用加計75%)*25%=所得稅嘛 根本175%什么關(guān)系
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2020-06-10
老師,小規(guī)模的納稅人的所得稅稅負怎么算?他所交的所得稅是減半征收的,要看稅負是不是直接用所交額÷營業(yè)額?
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2017-12-12
【例題·多選題】根據(jù)個人所得稅法律制度的規(guī)定,下列屬于來源于中國境內(nèi)的所得的是(?? )。 A. 許可各種特許權(quán)在中國境內(nèi)使用而取得的所得 B. 從中國境內(nèi)的企業(yè)、事業(yè)單位、其他組織以及居民個人取得的利息、股息、紅利所得 C. 將財產(chǎn)出租給承租人在中國境內(nèi)使用而取得的所得 D. 在中國境內(nèi)居住的納稅人因任職、受雇取得的所得 答案d為啥不對
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2020-06-05
老師您好,請問所得稅匯算清繳后有補交的所得稅費用,做了這樣的分錄,借以前年度損益調(diào)整貸所得稅費用,借所得稅費用貸應(yīng)交稅費,需要調(diào)整財務(wù)報表應(yīng)交稅費和未分配利潤年初數(shù)嗎?審計給出的報告是按照第四季度所得稅費用數(shù)填的,應(yīng)交稅費和未分配利潤也沒調(diào)整。這兩個有差異可以嗎
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2020-04-30
企業(yè)所得稅1季度報一次,所得稅費用是這一個季度的利潤總額乘25%對嗎?,10月份不報稅,利潤表中所表現(xiàn)的數(shù)據(jù)是1-9月份的所得稅稅額?
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2017-11-07
假設(shè)金麓公司2022年發(fā)生了以下機器設(shè)備、原材料的采購業(yè)務(wù),請編制相應(yīng)會計分錄。 (14月20日,購進一臺機器設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200 000元,增值稅稅額為26000元;從物流公司取得的專用發(fā)票上 注明的運輸費用為3000元,增值稅稅額為 270元。所有款項均以銀行存款支付,該機器設(shè)備 經(jīng)驗收合格后直接投入使用。 (2) 5月10日,購入一臺需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為250 000,增值稅稅額為32 500元;從物流公司取得的專用發(fā)票上注明的運輸費用為15 000元,增值稅稅額為1350元。所有款項均以銀行存款支付,該機
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2023-10-13
3上丙公司20X1年12月31日首次計提壞賬準備。20x1年12月31日,應(yīng)收賬款余額為1000000元,計提壞賬準備40000元;20x2年12月31日,應(yīng)收賬款余額為1200000元,當年未發(fā)生壞賬,計提壞賬準備8000元。 丙公司20X1年利潤總額為800000元,20X2年利潤總額為1000000元。 定無其他納稅調(diào)整事項,丙公司的所得稅稅率為25%。 要求: (1)計算丙公司20X1年12月31日可抵扣暫時性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20x1年應(yīng)納稅所得額、當期所得稅費用,編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用的會計分錄。 (2)計算丙公司20X2年12月31日可抵扣暫時性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20X2年應(yīng)納稅所得額、當期所得稅費用,編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用的會計分錄。
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2022-10-27
分公司的所得稅是有總公司統(tǒng)一分配老師:咨詢個問題:總公司的車輛調(diào)給分公司使用,分公司需要承擔車輛的所有費用,該費用是否可以入分工的的費用成本,可否在所得稅前扣除?分公司的所得稅是有總公司統(tǒng)一分配
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2018-04-26
您好,想問下個體工商戶,繳納老板個人所得稅,和平時所說的個人所得稅匯算清繳有關(guān)系嗎,用不用算兩份。還是老板的個人所得稅算減除費用時已經(jīng)相當于算匯算清繳了,如果是的話像那個專項扣除不就沒用到嗎
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2020-11-10
研究所取得科技成果獎勵收入后是否需要繳納企業(yè)所得稅,研究所屬于事業(yè)單位,該獎金用于獎勵員工,員工是否需要繳納個人所得稅?
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2019-01-15
一個2016年11月成立的公司,當時沒有找會計也沒建賬,現(xiàn)在才開始建賬,發(fā)現(xiàn)2016年的刻章費用,17年1月發(fā)生培訓費,8月繳納了的員工五險,9-10-11-12都發(fā)生了業(yè)務(wù),但是12月才有收入的,12月的季度所得稅也繳納了,現(xiàn)在讓建賬,這個要怎么處理呢
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2018-03-08
小規(guī)模廣告業(yè),三月新開的,四月初報稅,賬上收入9000多,買的東西都沒有費用票,所以就有了利潤,實際他剛開業(yè)虧損,他買東西都沒有要票沒法做賬,我說讓他開兩張費用票,這樣就不用交企業(yè)所得稅了,像他那情況我每個月都得讓他去找費用票來平嗎?
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2017-04-02
8月份稅務(wù)報道,現(xiàn)在開戶許可證還沒有領(lǐng)出來,在申報企業(yè)所得稅和增值稅的時候,可以全部0申報嗎,就是不做費用,沒有工資
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2018-10-16
請問老師,2020年9月有位員工資8000元,當月辭職,當月未發(fā)放,12月發(fā)放,個人所得稅并申報,因有幾個月費用扣除,個稅未申報稅90元,12月份發(fā)放時計入應(yīng)交稅費/個人所得稅90元,現(xiàn)貸方跨年90元,2020年12月忘記了,這事如何處理?
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2021-04-01
我們企業(yè)是文化傳媒行業(yè),3月底剛做了核定征收,我想問下核定征收以后是不是只需要交納企業(yè)所得稅,其他的稅就免了呢?后期也不用再準備費用類的發(fā)票了是嗎?
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2017-03-29
老師,申報企業(yè)所得稅,是按利潤總額(不扣除三大費用的金額)申報嗎?
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2021-07-08