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請(qǐng)問(wèn)一下各位老師們 ,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,填寫(xiě)《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表》 104從業(yè)人數(shù)這一項(xiàng)怎么填呢?這個(gè)從業(yè)人員是指公司繳納社保的人數(shù),還是說(shuō)只要和公司簽訂勞動(dòng)合同的都算?麻煩老師們解答
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2020-05-12
老師你好,企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表里,104從業(yè)人數(shù)(填寫(xiě)平均值,)怎么樣填寫(xiě)
1/7933
2020-04-07
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)A類(lèi)的截止時(shí)間往年都是5月份的,這次怎么成1月18日截止了?
1/1214
2017-06-11
計(jì)提了這個(gè)季度的附加稅、工資,然后這個(gè)季度不需要交企業(yè)所得稅。小規(guī)模公司,然后是不是就可以結(jié)轉(zhuǎn)損益,再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),最后賬務(wù)處理今年的是不是就算結(jié)束了
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2019-01-08
季度所得稅去年多提了900多,,今年初實(shí)際繳納完以后,發(fā)現(xiàn)科目里沒(méi)有以前年度損益調(diào)整啊,用什么分錄做啊
1/188
2022-04-18
您好,請(qǐng)問(wèn)我有以前年度虧損,為什么19年第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),沒(méi)有彌補(bǔ),預(yù)繳了稅款
2/797
2020-01-06
請(qǐng)問(wèn):所得稅季報(bào),營(yíng)業(yè)收入53000,成本17500,利潤(rùn)35500.報(bào)表自動(dòng)出來(lái)以前年度虧損自動(dòng)出來(lái)35500,為什么會(huì)出來(lái)這個(gè)數(shù)字,這樣就不用就不用交稅了嗎
1/556
2019-07-09
本期需要交納的所得稅被以前年度虧損彌補(bǔ)了,本期還需要做所得稅的分錄么?我不知道以前年度有虧損,先報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表再報(bào)的企業(yè)所得稅,財(cái)務(wù)報(bào)表還需要重新報(bào)吧?因?yàn)楸酒诙嗔艘粋€(gè)所得稅的分錄對(duì)么?
1/722
2018-07-09
以前年度的所得說(shuō)沒(méi)有計(jì)提,應(yīng)該是通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目還是直接記在本年度的所得稅費(fèi)用影響當(dāng)年利潤(rùn)合適?
2/809
2021-05-10
以前年度虧損沒(méi)有彌補(bǔ)完,還有預(yù)交稅費(fèi)是不是就不用計(jì)提所得稅了
1/568
2018-10-11
老師好,2021年末所得稅多計(jì)提了1分錢(qián),2022年1月份紅沖這1分錢(qián)時(shí),計(jì)入所得稅費(fèi)用;還是利潤(rùn)分配一以前年度損益
2/366
2022-02-19
你好 我想咨詢(xún)一下 我去年最后一個(gè)季度有所得稅 但是忘記計(jì)提所得稅了 一月份的時(shí)候也繳納了所得稅 我今年是不是要補(bǔ)提一下 分錄按照正常計(jì)提就行了么 還是要走以前年度損益調(diào)整?
2/759
2022-05-23
年度匯算清繳所得稅年報(bào)有數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,可以撤回么,還是更正申報(bào),錯(cuò)的那個(gè)有繳納稅款的,更正后為0,但是記錄還在,還有影響啊
2/1220
2021-04-15
您好,小微企業(yè) 23 年利潤(rùn)盈利,申報(bào)企業(yè)所得稅填報(bào)彌補(bǔ)以前年度損益,賬面需要做些什么分錄?
1/143
2023-12-27
調(diào)整以前年度損益,做的這樣的分錄, 這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅不就有余額了嗎?這個(gè)是歸到2019年來(lái)交嗎?
1/623
2019-02-25
年度匯算清繳的企業(yè)所得稅退稅,用來(lái)抵扣以前年度的附加稅欠稅,怎么做分錄?
1/1854
2021-07-16
一月繳納的四季度所得稅 需要用以前年度損益調(diào)整到去年嗎
1/1422
2021-03-23
2015年第二季度所得稅267.06沒(méi)做借:所得稅費(fèi)用267.06,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅207.06怎么辦 只做這一步,借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅267.06,貸:銀行存款267.06 請(qǐng)問(wèn)2016年怎么更正
2/476
2016-07-07
老師,我現(xiàn)在在進(jìn)行2022年企業(yè)所得稅的2季度季報(bào),調(diào)增了21年的企業(yè)所得稅匯算清繳,補(bǔ)交21年企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
1/908
2022-07-08
老師,如果公司今年的應(yīng)納稅所得額為100萬(wàn),明年第一季度的應(yīng)納稅所得額為20萬(wàn),那計(jì)算明年企業(yè)所得稅是按5 %的稅率還是10%的?
1/754
2019-10-23