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甲公司本月銷售產(chǎn)品500件,單位售價(jià)為5000元,單位成本為4500元。已開增值稅專用發(fā)票,適用的稅率為13%,款項(xiàng)尚未收到。要求編制確認(rèn)銷售收入和結(jié)轉(zhuǎn)已銷產(chǎn)品成本的會(huì)計(jì)分錄
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2022-12-19
銷售商品一批,開增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款100萬元,增值稅13%,款項(xiàng)入賬,會(huì)計(jì)分錄
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2024-03-07
你好,想問下可以直接在管理費(fèi)用添加研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化嗎因?yàn)槲覀兪羌夹g(shù)服務(wù)的,所以都是費(fèi)用化的
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2020-02-19
固定資產(chǎn)累了折舊代表固的資產(chǎn)損耗價(jià)值還是代表已轉(zhuǎn)化為費(fèi)用的固定資本成本
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2015-11-16
老師,房地產(chǎn)公司購買的園林用化肥可以進(jìn)低值易耗品嗎?如果不能做進(jìn)什么項(xiàng)目好?
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2019-12-23
河北張家口宣化區(qū)可以網(wǎng)上申請?jiān)黾悠眴?/span>
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2022-12-17
老師 新成立的餐飲公司,核定稅種是:企業(yè)所得稅、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)、增值稅(商業(yè)16%、17%)、增值稅(專業(yè)技術(shù)服務(wù)費(fèi));現(xiàn)在開展業(yè)務(wù),我需要增加:印花稅、營業(yè)稅金嗎,除了這個(gè),還需要加哪些稅種啊
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2019-05-14
我想問一下關(guān)于稅的問題,增值稅是流轉(zhuǎn)稅,最終承擔(dān)者是消費(fèi)者。也就是說我們老百姓平時(shí)買的東西都包含了增值稅的費(fèi)用了?企業(yè)千方百計(jì)的節(jié)稅避稅是為了自己利益最大化嗎?企業(yè)所得稅也是最終由消費(fèi)者承擔(dān)嗎?
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2021-01-11
某企業(yè)為增值稅一股納稅人! 2021年5月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)購進(jìn)原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為54萬元,支付其運(yùn)輸費(fèi)取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為0.9萬元; (2》從國外進(jìn)口原材料一批,海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書上注明增值稅為0.52萬元; (3)銷售A產(chǎn)品取得含稅價(jià)款621.5萬元,收取包裝物押金1.13萬元沒收逾期未退還包裝箱押金3.39萬元= (4)將自產(chǎn)的新產(chǎn)品B產(chǎn)品8箱作為樣品臘送給客戶,成本1萬元/箱無同類產(chǎn)品銷售價(jià)格。 (5)銷售A產(chǎn)品150箱,其中100箱不含增值稅單價(jià)為1.2萬元/箱,50箱不含增值稅單價(jià)1.3萬元/箱。 已知:A產(chǎn)品、B產(chǎn)品增值稅稅車為13%,成本利潤率10%。取得的增值稅專用發(fā)票已要求:計(jì)算該企業(yè)2021年5月增值稅應(yīng)納稅額。
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2021-12-29
物業(yè)公司一般納稅人,收物業(yè)費(fèi),項(xiàng)目較多,?所以用每月收款乘80%確認(rèn)收入,(這樣簡化可以么?)其他做預(yù)收,預(yù)收部分怎么確認(rèn)收入?,如果收到100萬那么是不是確認(rèn)5.66萬增值稅,還是只將收入100x80%部分?1、06x0.06做為增值稅銷項(xiàng)
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2018-01-30
老師,我們是一家賣建材的公司,增值稅一般納稅人,我們公司買了種子種苗-花草種(一種綠化要用的膜),要賣給工程項(xiàng)目上。買的時(shí)候別人給我們的票是免稅的,那我們賣給工程項(xiàng)目上要開發(fā)票增值稅的稅率是不是13%。
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2020-04-13
公司為增值稅一般納稅人,專門從事認(rèn)證服務(wù),本年7月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)取得某項(xiàng)認(rèn)證服務(wù)收入53萬元(含增值稅)。 (2)購進(jìn)一臺(tái)經(jīng)營用設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額10萬元、增值稅額1.3萬元。支付運(yùn)輸費(fèi)用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額1萬元、增值稅0.09萬元。 (3)購進(jìn)一批辦公用品,取得的增值稅普通發(fā)票上注明金額1萬元、增值稅額0.13萬元。 (4)支付廣告服務(wù)費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額3萬元、增值稅0.18萬元。 (5)銷售2006年12月購進(jìn)的一臺(tái)設(shè)備,售價(jià)為2.06萬元。 上述增值稅專用發(fā)票當(dāng)月均已通過認(rèn)證。 要求:計(jì)算B公司本年7月應(yīng)納增值稅額 可以有詳細(xì)過程嗎
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2021-03-23
費(fèi)用化條件怎么去判斷
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2021-08-03
花卉租用算不算綠化費(fèi)
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2019-02-22
如何初始化用友數(shù)據(jù)庫
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2023-02-27
①進(jìn)口越野車一批,取得的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書上注明增值稅稅額為160萬元。 ②購進(jìn)維修用原材料及零配件,取得的防偽稅控增值稅專用發(fā)票上注明的金額為680萬元,稅 額為88.4萬元。 ③支付進(jìn)貨運(yùn)輸費(fèi)用,取得的鐵路運(yùn)輸稅收繳款憑證上注明的運(yùn)費(fèi)為5萬元,增值稅稅額為0.45 ④銷售小型客車取得含稅銷售額9040萬元,銷售小型客車零配件取得含稅銷售額18.08萬元。⑤銷售汽車內(nèi)裝飾飾品,取得含稅銷售額169.5萬元。 ⑥對外提供汽車維修服務(wù),取得含稅銷售額113萬元。 已知:該企業(yè)增值稅專用發(fā)票、專用繳款書、運(yùn)輸發(fā)票均通過認(rèn)證,上月月末留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額為16萬元。
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2021-12-07
我司獲得品牌授權(quán)后,向下授權(quán),授權(quán)方要求我們開具無形資產(chǎn)#品牌授權(quán)稅目發(fā)票,我們本身無商標(biāo),可以開嗎?如果不行,我們要開什么稅目發(fā)票企業(yè)管理服務(wù)費(fèi)可以嗎?
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2022-09-22
老師,收購農(nóng)產(chǎn)品要是收到的是增值稅專用發(fā)票或者海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書是怎么算進(jìn)項(xiàng)?按票面抵扣嗎?那銷售農(nóng)產(chǎn)品不是免稅的嗎?哪里有進(jìn)項(xiàng)?
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2021-05-14
#提問# 老師好,請問專利在沒有確定能不能申請下來之前付的注冊費(fèi)和代理費(fèi)是不是都計(jì)入 研發(fā)支出-費(fèi)用化: 借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 貸:銀存 1、如果申請成功則:借:研發(fā)支出-資本化支出 貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 借:無形資產(chǎn)-專利權(quán) 貸:研發(fā)支出-資本化支出 2、如果申請沒有成功 則:借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出
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2020-03-28
老師您好,我們是研發(fā)公司,計(jì)入費(fèi)用化、資本化的數(shù)是靈活的,我們是研發(fā)出一個(gè)產(chǎn)品就會(huì)申請一項(xiàng)專利權(quán),針對一項(xiàng)專利權(quán),例如2022年11月份研發(fā)人員工資共計(jì)1萬元,我可以計(jì)入費(fèi)用化5000元,資本化5000元,也可以入費(fèi)用化3000,資本化7000元,如果是內(nèi)賬,我把都做成費(fèi)用,資本化沒有數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn),是不是也不行呢?
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2022-11-17