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老師,我們是小規(guī)模納稅人,國稅是季度申報(bào),需要報(bào)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)、企業(yè)所得稅、增值稅、增值稅——咨詢費(fèi)、地方教育費(fèi)附加、教育費(fèi)附加、增值稅——廣告費(fèi),我現(xiàn)在已經(jīng)申報(bào)號(hào)財(cái)務(wù)報(bào)表,請(qǐng)問一下申報(bào)國稅的流程是什么?我需要先報(bào)哪些稅,需要注意些什么?
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2017-01-14
請(qǐng)問老師,計(jì)提社保的附件是工資表還是社保申報(bào)表
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2022-11-21
防偽稅控服務(wù)費(fèi)填主表23行及附表四怎申報(bào)失敗呢。
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2020-07-11
納稅申報(bào)表一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目是分開填寫嗎?增值稅主表一般項(xiàng)目的累計(jì)數(shù)包括即征即退的嗎?
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2024-08-26
請(qǐng)問老師,為什么納稅申報(bào)表里面只有一個(gè)增值稅表,我看實(shí)操的時(shí)候不是有一二三四張表要填嗎
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2021-02-01
納稅申報(bào)表一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目是分開填寫嗎?增值稅主表一般項(xiàng)目的累計(jì)數(shù)包括即征即退的嗎?
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2024-08-26
老師,我們是小規(guī)模企業(yè)按季度交增值稅,發(fā)現(xiàn)賬套季度末交增值稅和納稅申報(bào)表的不一致,應(yīng)該怎么查?
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2024-04-08
老師現(xiàn)在遇到小規(guī)模增值稅申報(bào)問題不會(huì),沒超30萬,3月份還開了一張普票,增值稅納稅申報(bào)表不會(huì)填了
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2020-04-15
老師,我總結(jié)的享受小微企業(yè)增值稅優(yōu)惠政策的納稅申報(bào)表填寫,您看可對(duì)。忽略其余表格 另外,有2個(gè)問題: 1.附列表格的第1/9空(期初余額):填上期第4/12的數(shù)據(jù)(可對(duì)?) 2.附列表格的本期發(fā)生額與本期扣除數(shù)什么時(shí)候會(huì)不相等?
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2019-04-15
我們是小規(guī)模納稅人,季度申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表,收入超過了30萬,想問下怎么填寫申報(bào)表?
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2019-10-17
12月份剛升的一般納稅人,申報(bào)增值稅時(shí)要求先申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,請(qǐng)問在哪申報(bào)填寫財(cái)務(wù)報(bào)表
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2020-01-03
一般納稅人企業(yè),增值稅的報(bào)表填好了申報(bào)的時(shí)候怎么找不到增值稅的申報(bào)了
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2019-01-03
老師??個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還怎么申報(bào)增值稅?增值稅申報(bào)表6%那欄銷項(xiàng)填寫是灰色的
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2023-04-11
小規(guī)模減按1%征收率的,減按的2%申報(bào)增值稅時(shí)用不用填寫增值稅減免申報(bào)表?
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2021-04-10
6月份收到租金25000元,5%的稅率,小規(guī)模納稅人,月銷售額沒超過3萬,應(yīng)免征增值稅,我填增值稅申報(bào)表時(shí),填在12行,可是自動(dòng)彈出本期免稅額是按3%的稅率的數(shù),自己把他改為按5%的免稅額,可以嗎
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2017-07-05
老師,現(xiàn)在還能更改20年第四季度小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表么
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2021-03-17
本期有代開了專票和普票,本期享受小微企業(yè)免征增值稅,填增值稅申報(bào)表里,小微企業(yè)免稅額是按代開的普票不含稅銷售額計(jì)算的嗎?代開的專票應(yīng)納稅額是系統(tǒng)自己計(jì)算?
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2018-10-11
老師好!我是一家房地產(chǎn)企業(yè),老項(xiàng)目所是選擇簡易征收,上月收到一張?jiān)鲋刀悓F?,我去稅局認(rèn)證了,這個(gè)月填增值稅申報(bào)表時(shí),我要把那認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)該填那兩個(gè)表?
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2017-10-17
請(qǐng)問我進(jìn)項(xiàng)系統(tǒng)發(fā)票已認(rèn)證了,但在增值稅申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)申報(bào)表怎么讀不到數(shù)據(jù)呢
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2022-04-07
老師好,1月申報(bào)增值稅收入不對(duì) 稅金對(duì)(收入報(bào)少了),2月份申報(bào)增值稅時(shí) 把少報(bào)的收入 申報(bào)了,但這部分的增值稅也申報(bào)了,現(xiàn)在申報(bào)表上的稅金和賬面上的稅金有差異,這個(gè)要怎么處理呢?謝謝
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2019-03-13