
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出增值稅申報表怎么填,填哪行
答: 你好,附表 2和主表對應(yīng)下面有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,你對應(yīng)進(jìn)去填寫就可以
存在不得免抵稅額合計與增值稅納稅表差,增值稅5323.1填了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了,要改增值稅納稅表還是免抵申報,要怎樣申報?
答: 你好這個問題已經(jīng)回復(fù)你。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
出口退稅,出口時候已經(jīng)在國稅局增值稅申報表26+28填寫進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,拿到退稅之后,增值稅申報表要怎么填寫?
答: 你好, 不要填寫,這個數(shù)是自動生成的


曾曾 追問
2017-10-17 11:16