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增值稅申報(bào)表中應(yīng)交增值稅,因?yàn)樗纳嵛迦朐斐珊臀屹~面上的兩分錢(qián)差異怎么處理?
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2018-05-10
如何在會(huì)計(jì)學(xué)堂打印出增值稅申報(bào)表、所得稅申報(bào)表以及其它稅種申報(bào)表呢?因?yàn)楝F(xiàn)在這些報(bào)表不知道如何正確填寫(xiě),所以說(shuō),想把它們一一都打印出來(lái),按著老師講解的去試著填一下!
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2019-07-22
老師,四月份的增值稅申報(bào)表改稅率了嗎?這個(gè)月怎么填寫(xiě)申報(bào)呢。小規(guī)模和一般納稅人怎么填寫(xiě)申報(bào)表
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2019-04-11
老師 我們是林木業(yè) 個(gè)體戶(hù)小規(guī)模 增值稅稅率為免稅 我在申報(bào)增值稅時(shí) 增值稅附列表填第1行還是第6行
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2020-04-04
老師好我是小規(guī)模納稅人,園林綠化企業(yè),免增值稅,上個(gè)月增值稅普票開(kāi)了六萬(wàn)多,增值稅申報(bào)表怎么填呢
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2019-07-01
編制銀行財(cái)務(wù)報(bào)表,銀行要求提供增值稅和所得稅申報(bào)表,那營(yíng)業(yè)收入和成本,是不是要跟申報(bào)表相符
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2017-05-23
增值稅申報(bào)表跟財(cái)務(wù)軟件里面,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有0.01的差距,導(dǎo)致余額表里借方有0.01的余額,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理?
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2019-07-09
小規(guī)模納稅人目前是按1%征稅,在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí),系統(tǒng)還是按3%自動(dòng)計(jì)算增值稅,如何修改報(bào)表數(shù)據(jù)才可以把增值稅金額改為1%的金額?
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2020-07-09
老師,我們是農(nóng)業(yè)企業(yè),免增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額我勾選了,然后轉(zhuǎn)出。在增值稅申報(bào)時(shí),表二,增值稅轉(zhuǎn)出填在哪一欄?
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2021-02-20
比如三月份開(kāi)票匯總資料,一般納稅人4月份申報(bào)3月份增值稅,附表一申報(bào)表怎么填寫(xiě)?
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2022-04-13
老師, 增值稅一般納稅人, 附表四, 增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi), 與增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里,也有一個(gè)購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)的減免稅。 那我, 280+200 填在哪張表里 ?
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2021-05-12
老師,6月在稅務(wù)登記的小規(guī)模公司 ,7月申報(bào)時(shí),應(yīng)交增值稅為0,但將稅控設(shè)備440元已填寫(xiě)在了“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”。因公司三季度沒(méi)有收入, 10月申報(bào)三季度報(bào)表時(shí),應(yīng)交增值稅也為0,那么“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”,期初金額填寫(xiě)440元,本期發(fā)生額欄填0,對(duì)嗎? 申報(bào)表附列資料這張張還要填嗎?第一欄第一列期初余額怎么是0呢?
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2020-10-15
就是手工填寫(xiě)增值稅一般納稅人申報(bào)表零申報(bào) 都是零, 主表有哪些數(shù)據(jù)是自動(dòng)跳出來(lái)的
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2017-07-06
房地產(chǎn)企業(yè)增值稅申報(bào)表上的年終銷(xiāo)售額與所得稅申報(bào)表上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是否相等
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2020-07-28
小規(guī)模企業(yè)開(kāi)的普通機(jī)打發(fā)票在季度申報(bào)的時(shí)候要在增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模適用)里填寫(xiě)嘛
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2015-10-10
建筑業(yè)企業(yè),營(yíng)改增,外經(jīng)證外地開(kāi)票時(shí)預(yù)交稅款,分為兩種,一種是簡(jiǎn)易征收預(yù)交3%(開(kāi)3%的增值稅普票),一種是一般征收預(yù)交2%(開(kāi)11%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票),會(huì)計(jì)每月報(bào)稅時(shí)都把已預(yù)交的增值稅填到增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)里,簡(jiǎn)易征收預(yù)交的稅額直接本期實(shí)際抵減稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)入增值稅主表28行①分次預(yù)繳稅額里,而一般征收預(yù)交的沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)去,直接留在期末余額,這個(gè)一般征收預(yù)交的期末稅額怎么處理呢?
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2017-04-10
老師,我在更正增值稅申報(bào)表中減免稅申報(bào)明細(xì)表時(shí)怎么提示自2020年3月份征期起,【增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表】免稅項(xiàng)目中第4欄【免稅銷(xiāo)售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額】無(wú)需填寫(xiě),我沒(méi)填寫(xiě),左邊列表欄有個(gè)數(shù)字2,這是什么原因
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2021-05-18
老師,增值稅附表二,本期認(rèn)證相符的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,這個(gè)是申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)獲取的嗎
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2020-07-10
公司是住宿業(yè)增值稅小規(guī)模納稅人,自行開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票時(shí)應(yīng)如何填寫(xiě)申報(bào)表?
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2017-06-04
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,免稅項(xiàng)目,免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額是填含稅還是不含稅的?
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2020-03-18