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您好!資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)和增值稅申報(bào)表不付怎么查找錯(cuò)誤
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2020-04-21
老師,為什么申報(bào)增值稅時(shí),銷項(xiàng)稅附表填好后,到主表就少了1分錢
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2020-08-04
一般是先增值稅,財(cái)務(wù)報(bào)表、企業(yè)所得稅,這幾個(gè)報(bào)表的申報(bào)先后順序
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2022-01-12
增值稅納稅申報(bào)表里的稅費(fèi)跟資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)有關(guān)聯(lián)嗎
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2022-10-21
物業(yè)公司,這個(gè)月首次領(lǐng)取面額5元定額停車發(fā)票100張,本月用去50張,我次月納稅申報(bào)增值稅,應(yīng)該填寫申報(bào)表時(shí)填寫在哪張表,哪個(gè)地方,金額怎么計(jì)算
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2018-07-26
老師,國稅申報(bào)增值稅時(shí),由于四舍五入的問題,企業(yè)賬面上的增值稅與申報(bào)表的數(shù)字查了幾分錢。導(dǎo)致了一種情況,比如說:企業(yè)賬面留抵稅額100元,申報(bào)表留抵稅額100.03元,那下月記稅時(shí)怎么做呢?
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2015-11-06
老師,6月在稅務(wù)登記的小規(guī)模公司 ,7月申報(bào)時(shí),應(yīng)交增值稅為0,但將稅控設(shè)備440元已填寫在了“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”。因公司三季度沒有收入, 10月申報(bào)三季度報(bào)表時(shí),應(yīng)交增值稅也為0,那么“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”,期初金額填寫440元,本期發(fā)生額欄填0,對嗎? 申報(bào)表附列資料這張張還要填嗎?第一欄第一列期初余額怎么是0呢?
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2020-10-15
如何在會(huì)計(jì)學(xué)堂打印出增值稅申報(bào)表、所得稅申報(bào)表以及其它稅種申報(bào)表呢?因?yàn)楝F(xiàn)在這些報(bào)表不知道如何正確填寫,所以說,想把它們一一都打印出來,按著老師講解的去試著填一下!
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2019-07-22
老師,物流運(yùn)輸行業(yè)一般納稅人增值稅申報(bào)表中的營改增稅負(fù)分析測算明細(xì)表怎么填
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2019-04-15
如果按照通過稅控機(jī)打印出來的增值稅發(fā)票匯總表上的稅額和金額,填報(bào)申報(bào)表時(shí),于報(bào)表上的公式算出來的金額總是查幾毛錢該怎么填報(bào)表?
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2016-12-02
我們公司6月份沒有銷項(xiàng)稅,只有項(xiàng)目工程款已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,是不是只填增值稅主表和附表二應(yīng)填的數(shù)據(jù),其他的申報(bào)表都是0申報(bào)
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2018-07-10
小規(guī)模增值稅申報(bào)表中稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額是什么意思?
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2020-01-05
老師,最新增值稅小規(guī)模納稅人《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》中的減稅性質(zhì)代碼及名稱
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2020-07-09
增值稅申報(bào)表跟財(cái)務(wù)軟件里面,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有0.01的差距,導(dǎo)致余額表里借方有0.01的余額,請問這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理?
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2019-07-09
小規(guī)模納稅人目前是按1%征稅,在填寫增值稅申報(bào)表時(shí),系統(tǒng)還是按3%自動(dòng)計(jì)算增值稅,如何修改報(bào)表數(shù)據(jù)才可以把增值稅金額改為1%的金額?
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2020-07-09
小規(guī)模企業(yè)開的普通機(jī)打發(fā)票在季度申報(bào)的時(shí)候要在增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模適用)里填寫嘛
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2015-10-10
補(bǔ)充申報(bào)增值稅,以前已申報(bào)的那部分金額且已繳稅,應(yīng)該怎樣填寫新的申報(bào)表
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2019-05-15
老師,我們是農(nóng)業(yè)企業(yè),免增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額我勾選了,然后轉(zhuǎn)出。在增值稅申報(bào)時(shí),表二,增值稅轉(zhuǎn)出填在哪一欄?
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2021-02-20
你好,我在進(jìn)行小規(guī)模季度申報(bào)時(shí),提示未達(dá)起征點(diǎn),那要如果填寫增值稅納稅申報(bào)表
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2019-07-02
老師好 請問一下增值稅納稅申報(bào)表24行期初未繳納稅額為上月32行期末未繳納稅額(多繳為負(fù)數(shù))但是這個(gè)月申報(bào)時(shí)期初未繳數(shù)字不對,手動(dòng)也修改不了申報(bào)失敗該怎么辦?上個(gè)月的期末未繳稅額可以申請退稅嗎?網(wǎng)上該如何操作?
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2020-05-13