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本月沒(méi)有應(yīng)納增值稅,附加稅是零,可是有異地預(yù)繳上月的附加稅700元,這700元需要填到附加稅申報(bào)表本期已繳稅額那欄嗎?還是等到下月有附加稅款時(shí)再填入?
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2018-08-03
老師請(qǐng)問(wèn) 增值稅納稅申報(bào)時(shí) 出現(xiàn)增值稅小規(guī)模和增值稅小規(guī)模(一表申報(bào))兩個(gè) 如何選擇 有何不同
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2019-07-11
請(qǐng)問(wèn)老師,為什么納稅申報(bào)表里面只有一個(gè)增值稅表,我看實(shí)操的時(shí)候不是有一二三四張表要填嗎
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2021-02-01
納稅申報(bào)表一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目是分開(kāi)填寫(xiě)嗎?增值稅主表一般項(xiàng)目的累計(jì)數(shù)包括即征即退的嗎?
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2024-08-26
納稅申報(bào)表一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目是分開(kāi)填寫(xiě)嗎?增值稅主表一般項(xiàng)目的累計(jì)數(shù)包括即征即退的嗎?
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2024-08-26
老師,我們是小規(guī)模企業(yè)按季度交增值稅,發(fā)現(xiàn)賬套季度末交增值稅和納稅申報(bào)表的不一致,應(yīng)該怎么查?
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2024-04-08
6月份收到租金25000元,5%的稅率,小規(guī)模納稅人,月銷(xiāo)售額沒(méi)超過(guò)3萬(wàn),應(yīng)免征增值稅,我填增值稅申報(bào)表時(shí),填在12行,可是自動(dòng)彈出本期免稅額是按3%的稅率的數(shù),自己把他改為按5%的免稅額,可以嗎
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2017-07-05
老師,現(xiàn)在還能更改20年第四季度小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表么
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2021-03-17
老師好!我是一家房地產(chǎn)企業(yè),老項(xiàng)目所是選擇簡(jiǎn)易征收,上月收到一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)票,我去稅局認(rèn)證了,這個(gè)月填增值稅申報(bào)表時(shí),我要把那認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)該填那兩個(gè)表?
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2017-10-17
本期有代開(kāi)了專(zhuān)票和普票,本期享受小微企業(yè)免征增值稅,填增值稅申報(bào)表里,小微企業(yè)免稅額是按代開(kāi)的普票不含稅銷(xiāo)售額計(jì)算的嗎?代開(kāi)的專(zhuān)票應(yīng)納稅額是系統(tǒng)自己計(jì)算?
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2018-10-11
老師現(xiàn)在遇到小規(guī)模增值稅申報(bào)問(wèn)題不會(huì),沒(méi)超30萬(wàn),3月份還開(kāi)了一張普票,增值稅納稅申報(bào)表不會(huì)填了
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2020-04-15
我問(wèn)下,老師們,我把減免稅表的金額填了后,為什么增值稅主表,減免額帶不出來(lái)呀,退役軍人采集的減免稅額,是先減增值稅,再有多的減附加稅嘛?但在附加稅里能顯示 我就納悶了,為什么減免的稅額跑到附加稅表上來(lái)后,反而增加了我的附加稅計(jì)稅基礎(chǔ)
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2022-11-08
一般納稅人企業(yè),增值稅的報(bào)表填好了申報(bào)的時(shí)候怎么找不到增值稅的申報(bào)了
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2019-01-03
老師??個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還怎么申報(bào)增值稅?增值稅申報(bào)表6%那欄銷(xiāo)項(xiàng)填寫(xiě)是灰色的
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2023-04-11
小規(guī)模減按1%征收率的,減按的2%申報(bào)增值稅時(shí)用不用填寫(xiě)增值稅減免申報(bào)表?
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2021-04-10
老師問(wèn)一下,5月份有預(yù)交的增值稅沒(méi)有抵扣完,6月份也預(yù)交了增值稅,本期也認(rèn)證了一部分進(jìn)項(xiàng)稅,為什么在增值稅及附加稅申報(bào)表中不顯示預(yù)交的增值稅予以抵扣
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2021-07-15
小規(guī)模納稅人不含稅收入 163456.31 增值稅4903.69(全交) 城建稅343.25(已經(jīng)交了50% 171.62) 教育附加稅 地方教育附加稅都沒(méi)交,申報(bào)表減免性質(zhì)怎么選?
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2020-01-04
房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)繳增值稅,在次月納稅時(shí)增值稅申報(bào)表主表一如何反應(yīng)已經(jīng)預(yù)繳的增值稅金額,跨年系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)累積嗎?
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2021-11-22
請(qǐng)問(wèn)我進(jìn)項(xiàng)系統(tǒng)發(fā)票已認(rèn)證了,但在增值稅申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)申報(bào)表怎么讀不到數(shù)據(jù)呢
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2022-04-07
老師好,1月申報(bào)增值稅收入不對(duì) 稅金對(duì)(收入報(bào)少了),2月份申報(bào)增值稅時(shí) 把少報(bào)的收入 申報(bào)了,但這部分的增值稅也申報(bào)了,現(xiàn)在申報(bào)表上的稅金和賬面上的稅金有差異,這個(gè)要怎么處理呢?謝謝
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2019-03-13