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請問小規(guī)模,收入:借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費-應交增值稅 一個季度不滿30萬免交增值稅,借應交稅費-應交增值稅 貸營業(yè)外收入-減免增值稅 超過30萬,借應交稅費-應交增值稅 貸銀行存款 借營業(yè)稅金及附加 貸應交稅費-城建稅 請問對嗎?
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2019-04-17
請問鄒老師,稅控系統(tǒng)服務(wù)費會計分錄。支付技術(shù)維護費時,   借:管理費用?     貸:銀行存款/現(xiàn)金? 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)? 借:管理費用 負數(shù) 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅額。 是不是還沒有結(jié)束?
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2019-10-10
分錄借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅)207002.94 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅)32842.82 應交稅費-應交增值稅(減免稅款)480 應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)173680.12 這樣寫分錄對嗎?
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2019-08-13
小微企業(yè)增值稅減免。當做收入時,借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應交稅金-應交增值稅-減免稅款還是,貸:應交稅金-未交增值稅更合適?聽一個老會計說小微企業(yè)不能用“減免稅額”科目,說那個是給一般納稅人用的,小微企業(yè)得用“未交增值稅”科目。有這么回事嗎?
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2019-04-04
我們公司有些發(fā)票在2018年開進來,不過我們已經(jīng)在2017年暫估入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本了,要是2017年暫估入庫的商品還沒有進來發(fā)票,我明年匯算清繳的時候是不是得納稅調(diào)整啊?第二個問題是,我從百望買的稅盤和打印機能全額抵稅嗎?
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2017-12-11
您好,老師。剛接手的公司,開了好多家貿(mào)易公司進行流水轉(zhuǎn)帳來申請銀行貸款,但這幾家企業(yè)都是0申報的小規(guī)模納稅人,已經(jīng)幾年了,我擔心稅務(wù)稽查,請問這樣子可以怎么安排稅務(wù)籌劃呢?或者要怎樣給老板建議整改?謝謝!
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2016-06-27
我想問一下如果本月小規(guī)模企業(yè)有代開發(fā)票,那最后計提本月所有稅費的時候,代開預繳了的這些業(yè)務(wù)的稅月末還用計提嗎? 我在做繳納前已經(jīng)計提了 就是銷售業(yè)務(wù)與計提與繳納同時間做了三筆分錄 是不是錯了?
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2019-08-08
老師,我在一家公司上班,每個月交個稅,干了4個月后,公司又成立一家新公司,我就去新公司上班,在新公司交個稅,我現(xiàn)在做個稅匯算清繳,選了一家公司清算,稅都退了,但是那另一家還顯示我沒有清算呢?怎么辦呢?
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2020-06-23
2020年公司進貨發(fā)票金額為2800元,稅額為364元,加稅合計3164元,余2020年10月抵扣認證,2022年2月稽查本張發(fā)票對方為虛開,稅務(wù)老師要求2020年年度企業(yè)稅更正申報,進項稅額余2022年2月主稅進項轉(zhuǎn)出,這種情況會計怎么分錄?
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2023-03-16
自然人申報生產(chǎn)經(jīng)營所得納稅 提示說 未獲取到企業(yè)開業(yè)設(shè)立日期,無法判斷稅款所屬期起,請在單位信息里手動點擊更新獲取, 但是點了單位信息,征收方式是空的,點擊更新,提示說 沒有返回稅費種認定信息。這個怎么操作?
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2020-01-06
小微型企業(yè)8月開了兩張發(fā)票,銷售額是2W9,咨詢了國稅,3W以下是免征增值稅的(8月的免稅額是884.59),但是所得稅那塊要怎么報呢
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2015-09-15
小微企業(yè)不是季度9萬以下就免稅嗎,國稅的增值稅是免的,那么地稅那邊的稅種也是全免的嗎
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2018-03-27
2019年的稅控設(shè)備280元,當年未做減免稅記賬,增值稅也沒申報減免。2022年還能記賬減免稅款申報嗎?
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2022-02-11
小規(guī)模5月做的稅務(wù)登記,是20萬免,還是10萬免,增值稅?那假如6月做的稅務(wù)登記,開票就不免了?
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2020-06-25
老師你好,小規(guī)模企業(yè)月銷售15萬以下現(xiàn)在免征增值稅,那我1月份企業(yè)其他業(yè)務(wù)收入有6萬,那應交稅費應交增值稅月底怎么做分錄?摘要應交增值稅減免,借應交稅費-應交增值稅 貸營業(yè)外收入這樣做對嗎?
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2022-03-23
一般納稅人有免稅和納增值稅業(yè)務(wù),1—11月都是按免稅業(yè)務(wù)申報增值稅,現(xiàn)在需要更正1—11月申報,繳納增值稅,對應的收入會減少,借:主營業(yè)務(wù)收入1萬,貸:應交稅費—未交增值稅1萬,我需要在12月賬里調(diào)吧?
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2021-01-15
老師,我的問題重點是如何避免交2次增值稅,我們公司確認收入交一次增值稅,餐飲公司開票交一次增值稅,這樣資金就會有缺口,我想知道用什么辦法避免交2次增值稅,餐飲公司開票只能開成餐飲服務(wù)費。
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2022-05-16
老師您好,我是小規(guī)模納稅人第二個季度開票80多萬,產(chǎn)品是苗木是免稅產(chǎn)品,但是開票時稅率開成1%,我填了減稅申報,提標增值稅小規(guī)模主表第17行本期免稅額就等于小規(guī)模免稅額+未達起征免稅額,+增值稅減免稅申報明細中,免稅項目稅額,減免稅申報表第四行手動無法填列,請問老師我需要怎么操作
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2020-07-07
老師,我們是小規(guī)模納稅人,我在填報增值稅表時,有一張(增值稅減免稅申報明細表),如果我這季度銷售額沒有超過30萬(我們是季報),我只填寫(增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人))中第四項免稅銷售額中的 其中小微企業(yè)免稅銷售額這一欄嗎?另外一張(增值稅減免稅申報明細表)還要不要填寫呢?
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2020-07-12
一般納稅人增值稅減免稅額會計分錄這樣做是否正確?
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2021-10-15