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當(dāng)期因代開增值稅專用發(fā)票(含貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票)已經(jīng)繳納的稅款,在專用發(fā)票全部聯(lián)次追回或者按規(guī)定開具紅字專用發(fā)票后,可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還。(這是不是說現(xiàn)在交了以后把開給其他單位的票全部要回來在申請(qǐng)退款是這樣的嗎)
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2017-09-23
老師,在稅務(wù)局代開的發(fā)票,不用蓋稅務(wù)局的章嗎?在發(fā)票上蓋本公司的章可以嗎?
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2020-07-10
老師好!小規(guī)模納稅人沒有發(fā)票章,現(xiàn)在代開出來的專用發(fā)票上能不能蓋財(cái)務(wù)章?
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2019-12-19
老師 普票丟失用第一聯(lián)加蓋發(fā)票章可以用來入賬?
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2023-05-29
為什么會(huì)計(jì)學(xué)堂的說增值稅發(fā)票丟失只要復(fù)印件就可以作帳的,害我直接和公司這樣說,現(xiàn)在好了,不是要復(fù)印件加蓋對(duì)方紅章發(fā)票章,還要對(duì)方稅局出一分份證明的嗎
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2020-07-17
老師,我給購貨方開了增值稅專票,但購貨方不按發(fā)票結(jié)款,要扣部分費(fèi)用,扣的費(fèi)用也沒有發(fā)票,這部分我要怎么做
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2020-03-18
15日,收回之前委托乙公司加工的N半成品一批,委托加工時(shí)發(fā)出原材料的實(shí)際成本為 15萬元;加工過程中支付加工費(fèi)2萬元,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.26 萬元;裝卸費(fèi)0.8萬元,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.048萬元:受托方代 收代繳消費(fèi)稅4.5萬元。甲公司收回該委托加工物資后準(zhǔn)備維續(xù)加工生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,該批 N半成品的計(jì)劃成本為20萬元。 想問一下這樣的分錄怎么做啊
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2023-10-07
東方紅公司1月購入自用小轎車一輛,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款100000元,增值稅13000元,同時(shí)繳納車輛購置稅10000元,其他費(fèi)用6000
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2023-11-14
北京聯(lián)云計(jì)算機(jī)公司(一般納稅人)2020年6月以每臺(tái)不含稅銷售單價(jià)0.9萬元,當(dāng)月向五大商場(chǎng)銷售500臺(tái)計(jì)算機(jī),對(duì)于這五個(gè)商場(chǎng)在當(dāng)月20天內(nèi)付清500臺(tái)計(jì)算機(jī)購貨款,均給予5%的銷售折扣;發(fā)貨給外省市分支機(jī)構(gòu)200臺(tái)用于銷售,并支付發(fā)貨運(yùn)費(fèi)等項(xiàng)費(fèi)用12萬元,運(yùn)輸單位開具的發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)10萬元,建設(shè)基金0.5萬元,保險(xiǎn)費(fèi)1萬元,運(yùn)雜費(fèi)0.5萬元;另采取信換新方式銷售新型號(hào)計(jì)算機(jī)(00合,每臺(tái)按上述不含稅銷售單價(jià)折價(jià)0.25萬元;購進(jìn)計(jì)算機(jī)原材料零部件,取得增值稅專用發(fā)票上注明的銷售金額200萬元;為即將舉行的全國運(yùn)動(dòng)會(huì)贈(zèng)送計(jì)算機(jī)50臺(tái)。另外,當(dāng)月從國外進(jìn)口兩臺(tái)計(jì)算機(jī)檢測(cè)設(shè)備,其增值稅稅額為18萬元。 要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算北京聯(lián)云計(jì)算機(jī)公司2020年6月繳納的增值稅。
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2023-03-27
某糕點(diǎn)廠(一般納稅人)2020年4月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)向一超市(一般納稅人)銷售糕點(diǎn),開出增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款為50000元,增值稅款為6500元,支付
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2023-10-23
老師,增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票的區(qū)別,是不是只有是否可以抵扣。在銷售方來說有什么差別。我們是一般納銳人,有購買了軟件服務(wù),有請(qǐng)銷售方開增值稅專用發(fā)票,便銷售方回復(fù)說如果開增值稅專用發(fā)票就要另外回收我們的稅點(diǎn)。如果開增值稅普通發(fā)票就不加收稅點(diǎn)。增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票的稅負(fù)都17%。到底區(qū)別在哪里?
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2016-12-27
老師,公司原先是一般納稅人,今年已經(jīng)是申請(qǐng)小規(guī)模公司,那增值稅專用發(fā)票還有,可以繼續(xù)使用,就是想問一下,開出來專用增值稅發(fā)票,要不要交稅,和普通發(fā)票一樣性質(zhì)嗎
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2019-08-01
公司為增值稅一般納稅企業(yè),適用的增值稅率為13%2018年6月,發(fā)生下列業(yè)務(wù) (1)3月2日,向B公司銷某商品100件,每件標(biāo)價(jià)200元。實(shí)際售價(jià)180元(售價(jià)中不含增值稅額),已開增值稅專用發(fā)票,商品已交公司,代公司適朵費(fèi)2000元 (2)3月4日,銷售給乙公司商品一批,增值稅發(fā)票上注明價(jià)款為20000元,增值稅2600元,乙公司以一張期限為60天,值為22600元的無息商業(yè)承匯票支付,該批商品成本為16000元 (3)3月8日,收到B公司3月2日所購商品貨款并存入銀行 4)3月11日,A公司從甲公司購買原材料一批,價(jià)款2000元按合同規(guī)定先預(yù)付0%購貨款,其余貨款驗(yàn)貨后支付 (5)3月21日,收到從甲公司購買的原材料,并驗(yàn)收入庫,余款以行存款支付價(jià)款20000元,增值稅2600元 要求:編制上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄
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2021-10-22
、A公司為增值稅一般納稅企業(yè),適用的增值稅率為13%。2020年3月,發(fā)生下列業(yè)務(wù):1)3月2日,向B公司賒銷某商品100件,每件標(biāo)價(jià)200元,實(shí)際售價(jià)180元(售價(jià)中不含增值稅額),已開增值稅專用發(fā)票。商品已交付B公司。現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,n/30。2)3月4日,銷售給乙公司商品一批,增值稅發(fā)票上注明價(jià)款為20 000元,增值稅額2 600元,乙公司以一張期限為60天,面值為22 600元的無息商業(yè)承兌匯票支付。該批商品成本為16 000元。3)3月8日,收到B公司3月2日所購商品貨款并存入銀行。4)3月11日,A公司從甲公司購買原材料一批,價(jià)款30 000元,按合同規(guī)定先預(yù)付40%購貨款,其余貨款驗(yàn)貨后支付。5)3月28日,因急需資金,A公司將收到的乙公司的商業(yè)承兌匯票到銀行辦理貼現(xiàn),年貼現(xiàn)率為10%。6)3月30日,收到從甲公司購買的原材料,并驗(yàn)收入庫,余款以銀行存款支付。增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款30 000元,增值稅3 900元。要求:編制上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄(假定現(xiàn)金折扣不考慮增值稅因素)。
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2021-03-21
機(jī)動(dòng)車增值稅專用發(fā)票開錯(cuò)發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào),當(dāng)月發(fā)現(xiàn),當(dāng)月可以作廢重開嗎?
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2020-04-23
您好老師,我司3月開出的一張發(fā)票在4月退了回來,對(duì)方?jīng)]有抵扣。我現(xiàn)在是不是我金稅盤中以銷售方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,然后點(diǎn)開增值稅發(fā)票開具中點(diǎn)紅字,下拉菜單選導(dǎo)入紅字開票信息表開具,是這樣嗎?
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2023-04-06
日常費(fèi)用發(fā)票 取得增值稅專用發(fā)票 那些支出可以進(jìn)項(xiàng)抵扣抵扣
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2018-01-19
老師,我們公司做跨境電商的,沒有內(nèi)銷,那么我們的費(fèi)用發(fā)票要怎么處理???全是增值稅專用發(fā)票,有咨詢費(fèi),房租,物業(yè)管理,水電,維修費(fèi),配送費(fèi)等還有辦公用品,甚至零食等等,票還蠻多的。
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2021-09-01
工程咨詢公司是幾個(gè)點(diǎn)的稅?
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2017-04-18
你好,我是一般納稅人 增值稅專用發(fā)票里的(稅額)可以抵扣增值稅 增值稅專用發(fā)票里的(金額)可以抵扣企業(yè)所得稅是嗎
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2021-12-31