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在申報增值稅納稅申報時,填實際銷售額后跳出的納稅額和金稅盤金額差一分錢,申報表調(diào)整不了,怎么處理呢
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2018-10-16
申報了增值稅表,已繳稅,后來發(fā)現(xiàn)有一欄數(shù)字填錯了,點更正申報,修改了申報,還需要點電子繳稅?稅額沒變動的
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2019-02-21
你好,請問一下 申報增值稅的時候 按稅控盤上的稅額填 還是 按申報表上自動申成的稅額呀?會有幾分錢的差額
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2022-05-17
增值稅申報在金山征管系統(tǒng)里填的,當時是申報成功的,但是在電子稅務(wù)局里就查不到報表呢,還是顯示的未申報
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2019-02-27
增值稅納稅情況審核表中固定資產(chǎn)填原值還是凈值
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2021-04-07
增值稅納稅情況審核表中固定資產(chǎn)填原值還是凈值
1/1033
2019-05-05
老師,自查2019-2021年應(yīng)補交增值稅及附加稅,我該把2019-2021年的增值稅申報表作更正申報對嗎?補的稅款就是應(yīng)作進項轉(zhuǎn)出,沒用作進項轉(zhuǎn)出的稅款,填申報表時直接在原報表的基礎(chǔ)上加上進項轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)即可是嗎?
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2023-04-07
如果按照通過稅控機打印出來的增值稅發(fā)票匯總表上的稅額和金額,填報申報表時,于報表上的公式算出來的金額總是查幾毛錢該怎么填報表?
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2016-12-02
裝訂憑證要附科目匯總表和增值稅申報表嗎?除了基本的會計憑證和原始單據(jù),應(yīng)該附什么呢?
1/1802
2020-10-21
老師,我剛問了一下之前會計,我重新跟您說一下我們這邊的情況,去年12月的開票金額是26000,1月報增值稅申報表按26000報的,但是資產(chǎn)負債表和利潤表都是按30000報的,這個怎么辦
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2022-03-07
在免抵退申報匯總表錄入時的“退稅匯總計算”小窗口手工填寫三個數(shù)據(jù),分別為:①納稅表出口銷售累加;②納稅表不得抵扣累加;③期末留抵稅額。相應(yīng)的填寫說明如下: 1.納稅表出口銷售累加:為大于上次已申報匯總表所屬期且小于等于當前所屬期的增值稅申報表免抵退銷售額累加之和; 2.納稅表不得抵扣累加:為大于上次已申報匯總表所屬期且小于等于當前所屬期的增值稅納稅申報表不得抵扣稅額累加之和; 3.期末留抵稅額:為當前申報所屬期增值稅申報表的期末留抵額。
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2020-01-08
一般納稅人申報增值稅時,具體需要填寫哪些報表是不是和基礎(chǔ)信息的設(shè)置有關(guān)呢?
1/962
2017-03-31
請問個稅手續(xù)費退還,增值稅申報表怎么填 我的系統(tǒng)沒有其他收益這個科目怎么辦
1/171
2022-04-12
我們是一般納稅人,但是,我填寫增值稅申報表時候,提示“貨運設(shè)備未抄報”,是怎么回事
1/2867
2017-11-06
美女,在不,請問增值稅及附加稅費申報表他里面的項目填列是什么啊,我有些搞不懂
1/251
2022-05-13
代發(fā)工資按普票0稅率開具后,申報增值稅時體現(xiàn)在免稅欄,減免稅明細表如何填寫
1/1396
2019-07-12
老師您好,什么情況下才需要填寫“增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料”呢?
2/1349
2020-07-01
老師,金稅盤的服務(wù)費發(fā)票,在申報增值稅的時候,應(yīng)該在這個表的具體什么位置填寫?
2/650
2022-08-03
增值稅納稅申報表中的應(yīng)稅銷售額,6月份報的時候少填了500,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了該怎么辦?
1/1370
2018-09-07
小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過45萬的企業(yè),要不要填寫《增值稅減免稅申報明細表》?
1/409
2023-03-08