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老師,農(nóng)業(yè)種植免稅企業(yè),增值稅免稅,申報(bào)時(shí),增值稅附加稅如城建稅,教育費(fèi)附加等附表不用填寫直接保存就可以了吧
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2019-10-18
收到一張住宿增值稅發(fā)票 我選擇了不抵扣 ,在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))中需要在28列填寫嗎
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2020-09-05
請(qǐng)教老師申報(bào)小規(guī)模的第三季度增值稅是看789月份的主營業(yè)務(wù)收入明細(xì)賬,然后合計(jì)填到申報(bào)表對(duì)吧?
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2019-10-16
申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候有一筆是免征增值稅66.97,我做賬入營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助,這樣填寫申報(bào)表對(duì)嗎?
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2019-01-13
納稅申報(bào)增值稅時(shí)發(fā)現(xiàn)多填報(bào)了抵扣稅額,次月沒有要抵扣的稅額,那我應(yīng)該怎么調(diào)整申報(bào)表較合適?
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2020-02-25
在免抵退申報(bào)匯總表錄入時(shí)的“退稅匯總計(jì)算”小窗口手工填寫三個(gè)數(shù)據(jù),分別為:①納稅表出口銷售累加;②納稅表不得抵扣累加;③期末留抵稅額。相應(yīng)的填寫說明如下: 1.納稅表出口銷售累加:為大于上次已申報(bào)匯總表所屬期且小于等于當(dāng)前所屬期的增值稅申報(bào)表免抵退銷售額累加之和; 2.納稅表不得抵扣累加:為大于上次已申報(bào)匯總表所屬期且小于等于當(dāng)前所屬期的增值稅納稅申報(bào)表不得抵扣稅額累加之和; 3.期末留抵稅額:為當(dāng)前申報(bào)所屬期增值稅申報(bào)表的期末留抵額。
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2020-01-08
裝訂憑證要附科目匯總表和增值稅申報(bào)表嗎?除了基本的會(huì)計(jì)憑證和原始單據(jù),應(yīng)該附什么呢?
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2020-10-21
老師,我剛問了一下之前會(huì)計(jì),我重新跟您說一下我們這邊的情況,去年12月的開票金額是26000,1月報(bào)增值稅申報(bào)表按26000報(bào)的,但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表都是按30000報(bào)的,這個(gè)怎么辦
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2022-03-07
你好,煙酒店,填寫企業(yè)年報(bào)時(shí)營業(yè)額和納稅總額怎么填寫,沒納過稅
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2023-02-20
增值稅納稅申報(bào)表到哪里弄,公司沒有繳納過增值稅
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2019-04-15
第一次申報(bào)免抵退稅,不會(huì),幫看下,第一張是我的增值稅納稅申報(bào)表,免抵退稅申報(bào)匯總表。我要怎么填?第二張圖里面現(xiàn)在的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)帶出來的。還要填哪些地方的數(shù)據(jù)?
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2019-02-17
本月有稅控盤發(fā)票,公司從未發(fā)生任何業(yè)務(wù),請(qǐng)問需要填附表四和增值稅減免申報(bào)明細(xì)表嗎?如果填了這兩張表,那么主表的第23行金額就大于第19行金額,主表應(yīng)該怎么填呢
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2020-01-02
#提問#老師我是銷售 苗木 個(gè)體工商戶 國稅給生成了一般納稅人,但是也是免稅的,上月開了30000的發(fā)票,增值稅申報(bào)表那個(gè)表,我應(yīng)該填哪一欄?還有減免申報(bào)明細(xì)表怎么填
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2019-10-09
申報(bào)增值稅時(shí)候一表申報(bào)是什么意思啊
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2019-02-13
小規(guī)模的增值稅零申報(bào)需要申報(bào)附表嗎?
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2018-10-12
增值稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)抵扣在哪里報(bào)表申報(bào)呢?
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2020-01-01
企業(yè)所得稅稅負(fù)怎麼算的?
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2017-12-12
小規(guī)模納稅人由于申報(bào)表輸入收入自動(dòng)出來增值稅額,導(dǎo)致申報(bào)表收入比實(shí)際多一分,申報(bào)表增值稅額比實(shí)際少一分,賬務(wù)如何調(diào)到與申報(bào)表一致?
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2019-01-10
老師您好:本企業(yè)2018年9月份開業(yè)、9月末資產(chǎn)30萬、12月未資產(chǎn)20萬、今年年度報(bào)表資產(chǎn)總額105怎么
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2019-04-29
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口業(yè)務(wù)增值稅報(bào)表主表的免抵退應(yīng)退稅額欄應(yīng)該填上個(gè)月申報(bào)系統(tǒng)里的匯總表應(yīng)退稅額是嗎
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2020-03-04